01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:10 - Livros Fiscais
Ticket:11867548
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-15150


02. 
SITUAÇÃO/REQUISITO

Problema: Quando tem valor de despesa na nota fiscal de devolução de fornecedor, o valor contábil está sendo calculado errado na rotina 1096. Validei essa situação com a Juliana Almeida e Wéllida e todas as orientações foram seguidas, porém o erro permanece. A nota fiscal tem um valor de frete e um valor de despesa no item. A rotina 1096 considera o frete no cálculo, porém o valor de despesa não é somado ao valor contábil.

03. SOLUÇÃO

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1096:

PCSIS1097:


1.0 - Atualizar e acessar a rotina 1096
1.1 - Acessar opção "Saídas"
1.2 - Definir qualquer relatório e acionar o botão imprimir.
1.3 - Verificar a composição da coluna VLCONTABIL para notas que contém vloutrasdesp no item.



Importante!

As versões da rotina estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/

Mantenha sua versão sempre atualizada!


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Como atualizar as rotinas do WinThor?




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