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Módulo: | 10 - Livros Fiscais |
Ticket: | 11867548 |
Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-15150 |
Problema: Quando tem valor de despesa na nota fiscal de devolução de fornecedor, o valor contábil está sendo calculado errado na rotina 1096. Validei essa situação com a Juliana Almeida e Wéllida e todas as orientações foram seguidas, porém o erro permanece. A nota fiscal tem um valor de frete e um valor de despesa no item. A rotina 1096 considera o frete no cálculo, porém o valor de despesa não é somado ao valor contábil.
Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):
PCSIS1096:
PCSIS1097:
1.0 - Atualizar e acessar a rotina 1096
1.1 - Acessar opção "Saídas"
1.2 - Definir qualquer relatório e acionar o botão imprimir.
1.3 - Verificar a composição da coluna VLCONTABIL para notas que contém vloutrasdesp no item.
Importante! As versões da rotina estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha sua versão sempre atualizada! |
Como atualizar as rotinas do WinThor?
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