Esta rotina permite que seja realizado o processo de liberação do produto importado após a verificação do mesmo pela Receita Federal.

O lançamento dos dados no Desembaraço é fundamental para os controles:

Nesta etapa do sistema, pode-se também receber e enviar dados do processo ao despachante.


Dica:

O SIGAEIC consolida mercadorias utilizando os seguintes critérios num mesmo desembaraço:

  • Várias Moedas para Cada Invoice;
  • Vários Fornecedores.



Procedimentos

Para incluir um processo de Desembaraço:

1. Em Manutenção, clique em Incluir. É apresentada a janela de inclusão.

2. Observe que a tela está dividida em pastas, sendo:

Cadastrais;

Embarque;

Transporte;

Valores D.I;

Entrega;

DI;

 Na pasta DI, no campo Volumes (W6_VOLUMES), é  possível incluir mais de um registro com o mesmo código de embalagem.

Na pasta DI foi inserido o campo "Tipo de Registro" = opções DI / DUIMP(Nova Declaração de Importação) , onde é possível selecionar o tipo de classificação do desembaraço.

Este campo ficará editável enquanto não houver Invoice vinculada ao processo.


Outros.

Para validar estes tipos de modalidade de DI ao gerar um arquivo texto para o SISCOMEX, preencha o campo Modalidade nesta pasta, selecionando entre: 1=Normal; 2=Antec.; 3=Simpl.; 4=Antec./Simpl.; 6=Antec. c/Ent.Frac.

3. Preencha os campos conforme a orientação do help.

Informe o conteúdo do campo Débitos ou utilize F3 para visualizar a tela de manutenção de débitos em conta.

Selecione o registro e clique em Siscomex.

Neste momento é exibida uma tela de envio de DI ao SISCOMEX.

Clique em Enviar.

O Sistema disponibiliza a ação para Conferência da DI.

Informe Sim para Impressão das Adições e confirme.

4. Para incluir os itens do Desembaraço, clique em Itens.

5. Selecione o PO e/ou a PLI e confirme a seleção. É apresentado uma tela para a seleção de itens do PO/PLI.

6. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou por meio da ação Marca / Desmarca Todose preencha os campos conforme a orientação do help.

7. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção.


Dica:

Quando no PO existe o mesmo código de produto em várias posições, através do campo saldo quantidade (digitado na tela de: Seleção Itens Digit) o sistema irá marcar os itens na quantidade selecionada já calculando as diferenças, através da data de embarque de forma crescente.


Para ratear as Despesas:

  1. Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s), INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e DESCONTO.
  2. Clique em Rateia Despesas.


Para alterar a Descrição do Item:

  1. Para alterar a descrição do item selecionado, clique em Altera Descrição do Item. Será apresentada uma tela para digitação da descrição.
  2. Para carregar a descrição do Cadastro de Produtos (Descrição da LI/DI), clique em Carrega Descrição.
  3. Clique em Okpara confirmar.
  4. Clique em Tela Anteriorpara retornar a tela de seleção de itens.


Para gerar as adições:

       Requisitos: Possuir invoices lançadas e regime de tributação gravado para os itens das invoices.

       - MV_TEM_DI Habilitado (T) - utilização de DI Eletrônica

  1. Clicar no botão Outras Ações/Adições e em seguida clicar no botão Outras Ações/Gerar Adições.
  2. Para verificar ou alterar detalhes de cada adição (dados, alíquotas, etc) posicione sobre a adição desejada e clique no botão Alterar
  3. Para verificar mais detalhes dos itens que compõem a adição, clique no botão Outras Ações/Itens da Adição . O Sistema exibirá tela de capa e detalhe onde é possivél conferir valores, somatórias,etc. da relação adição x itens.

       - MV_TEM_DI Desabilitado (F) - utilização de DI via dados do despachante.

  1. Clicar no botão Outras Ações/Adições e em seguida clicar no botão Outras Ações/Gerar.
  2. Serão numeradas as adições no browser superior e as sequencias de itens de cada adição no browser inferior.
  3. Podem ser editados o número de cada adição no browser superior bem como as adições e sequências dentro da adição de cada item no browser inferior, permitindo editar  conforme o arquivo do despachante e considerando as validações do sistema.

Para incluir Outros Pedidos:

  1. Para incluir outros pedidos, posicionado na tela de Seleção de Itens, clique em Seleção.  
  2. Repita os passos anteriores para Seleção de itense preencha os campos conforme a orientação do help.


Para Gravar o Desembaraço:

  1. Para gravar o Desembaraço, clique em Próxima Tela..
  2. Clique em OKpara confirmar os dados do desembaraço.
  3. Confirme as mensagens para concluir a gravação.


Dica:

O parâmetro MV_COD_EII faz com que o SIGAEIC cadastre automaticamente os valores de II e IPI totais (apurados pelo sistema em Adições) no campo de Débitos para que seja debitado automaticamente da conta do Cliente no Siscomex.

Importante:

Quando integrado ao módulo SIGAEEC, se o número da DI estiver preenchido e o Frete não existir para qualquer Invoice do Processo, não será permitida a gravação.


Para alterar o Desembaraço:

1. Em Manutenção, clique em Alterare preencha os campos conforme a orientação do help.

Observe que a tela está dividida em pastas: Cadastrais, Embarque, Transporte e Valores DI (para impressão dos valores).

2. Após o preenchimento dos dados de cabeçalho, clique em Itens.

3. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos por meio da ação Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.

4. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção, preencha os campos conforme a orientação do help e confirme os dados dos itens.

5. Clique em Próxima Telapara prosseguir.

6. Clique em Oke confirme a alteração do processo.


Importante:

Quando integrado ao Siscomex, esta alteração deve ser feita anteriormente ao envio ao Orientador.


Para Exportar a planilha de dados das adições do desembaraço:

1. Em Manutenção, clique em Export. XLS .

2. Caso já existam adições informadas no processo, clique em Sim na mensagem exibida sobre a existência de adições já informadas e contiuidade de geração da planilha.

3. Na tela de parâmetros email, verifique o diretório onde será gerado o arquivo e confirme clicando no botão OK.

4. Ao final da geração da planilha, o sistema exibirá a mensagem de sucesso.

5. Acesse o arquivo e verifique que os dados das adições são exibidos e que apenas os campos das adições e sequências das adições estão abertos para edição do usuário.


Para Importar a planilha de dados das adições do desembaraço:

1. Em Manutenção, clique em Import. XLS.

2. Na janela exibida, indicar a localização do arquivo a ser importado e em seguida confirmar a importação.

3. O sistema irá importar o arquivo com sucesso e abrirá a tela com as informações importadas do arquivo. Verifique que os campos foram carregados com sucesso.

5. Acesse as adições do processo em modo de visualização e verifique que as adições e sequências foram gravadas conforme as informações da planilha.


Importante:

As opções de Exportar e Importar a planilha de dados das adições do desembaraço estão disponíveis quando o sistema está configurado para Elabroração da DI por parte do Despachante, ou seja, MV_TEM_DI = F.



Para estornar (parcial ou totalmente) um Desembaraço:

  1. Na janela de Manutenção, clique em Estornar. Será apresentada uma tela com os Itens do Desembaraço.
  2. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos por meio da ação Marca / Desmarca Todos.
  3. Após selecionar os itens, clique em Estornar e confirme as mensagens para concluir o estorno.


Importante:

É possível alterar uma Invoice no Desembaraço através do parâmetro MV_EIC0002, mesmo quando o processo possuir câmbio liquidado ou adiantado. É válido lembrar que a(s) parcela(s) no câmbio e no módulo Financeiro devem ser alteradas manualmente.


Para encerrar um processo de Desembaraço:

  1. Em Manutenção, selecione o processo que deseja encerrar.
  2. Clique em Encerrar.  


Importante:

O parâmetro MV_EIC0007 habilita tratamento de encerramento de desembaraço e eliminação de resíduo do pedido de compras na integração com SIGACOM, por motivos de extravio de mercadoria.

Importante:

O parâmetro MV_EIC0004  permite  que com o conteúdo .T. = os itens que não possuem peso sejam marcados ou .F. = não permite que os itens sem peso sejam marcados em embarque\desembaraço.

Ao clique na opção Marca\Desmarca Todos, todos os itens serão marcados e o processo poderá ser salvo mesmo que os itens não estejam com seu peso preenchido



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