Para as encomendas (GTPA801) geradas que tenham sido cadastradas com o tipo de pagamento como faturado, terão que ser feito em segundo momento a geração da fatura dessas encomendas e para que possa ser realizado esse processo foi disponibilizado a rotina de geração de fatura (GTPA819).
Essa rotina se encontra em Atualizações → Encomendas → Geração de Fatura

Para essa rotina funcionar adequadamente é necessário existir o cadastro dos clientes em parâmetros de clientes encomendas (GTPA817) e efetuado o cadastro das encomendas (GTPA801) com o cliente cadastrado e informando o tipo de pagamento como faturado.
Com isso será possível aglutinar as encomendas feitas ainda não faturadas, preenchendo o cabeçalho da rotina:

Com base nos campos de cliente, loja, data de e data até, é possível efetuar uma pesquisa para retornar as encomendas que estejam aptas para serem faturadas, esse recurso de pesquisa pode ser executado selecionando no teclado a tecla "F5", ou indo em outras ações e selecionar pesquisar.
Após será preenchido na grid encomendas do cliente, os registros que correspondem aos campos utilizados para filtro, sendo os campos:
Serão faturados as encomendas que forem selecionadas na primeira coluna de marcação.
Após a confirmação e geração do faturamento do registro, será gravado na grid títulos do faturamento os títulos gerados para consulta. Os campos apresentados são:
Para efetuar o faturamento do registro cadastrado, posicione no registro e em outras ações selecione faturar, para efetuar o faturamento é necessário cadastrar o parâmetro do modulo "ESPFATCNTR" em : SIGAGTP → Miscelânea → Parâmetro do Módulo

Com esse parâmetro informado para os registros que estejam com status em aberto poderá ser efetuado a geração do faturamento.
Se necessário efetuar o estorno desse faturamento cadastrado, existe em outras ações a opção de Cancelar faturamento, onde para efetuar esse cancelamento é necessário cadastrar o parâmetro do modulo "SERDEVCNTR" em : SIGAGTP → Miscelânea → Parâmetro do Módulo

Informado o parâmetro será possível efetuar o cancelamento da fatura.
Para o controle dessa rotina foi criado os status mostrados na imagem abaixo:

Para inclusão dessa rotina, preencha os dados de cliente, loja, data inicial e data final para efetuar a consulta das encomendas para serem selecionadas para faturamento e conclua o cadastro.
Apenas registro em aberto poderão serem alterados, para esses registros poderá ser efetuado alteração das encomendas selecionadas.
Apenas registros em aberto que poderão ser excluídos.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Excluir | Efetua a exclusão do registro |
| Faturar | Com base no registro posicionado gera o faturamento das encomendas cadastradas |
| Cancelar faturamento | Faz o estorno do faturamento gerado |
| Imprimir browse | Gera o relatório com os dados filtrados do browse |
Principais Campos/GIS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| GIS_CODIGO | Código Faturamento |
| GIS_CLIENT | Cliente Faturamento |
| GIS_LOJA | Loja Faturamento |
| GIS_NOMCLI | Nome do Cliente |
| GIS_CODPRO | Código do Produto |
| GIS_DESPRO | Descrição do Produto |
| GIS_DTINI | Data Encomendas De |
| GIS_DTFIM | Data Encomendas Até |
| GIS_NUMDOC | Número Doc. Saída |
| GIS_SERIE | Série do Faturamento |
| GIS_TOTFAT | Total Faturado |
| GIS_DATFAT | Data Faturamento |
| GIS_STATUS | Status do Faturamento |
| GIS_OBSERV | Observação |
| GIS_DATINC | Data da Inclusão |
| GIS_USUINC | Usuário da Inclusão |
| GIS_TS | Tes de Saída |
| GIS_FILORI | Filial de Origem |
Principais Campos/GIT
| Campo | Descrição |
|---|---|
| GIT_ITEM | Item Faturamento |
| GIT_CODFAT | Código do Faturamento |
| GIT_CODG99 | Código da Encomenda |
| GIT_DATENC | Data Emissão da Encomenda |
| GIT_VLFATU | Valor Faturado |
| GIT_CODPRO | Código do Produto |
| GIT_DESPRO | Descrição do Produto |
Principais Campos/GIW
| Campo | Descrição |
|---|---|
| GIW_CODFAT | Código do faturamento |
| GIW_SEQ | Sequência |
| GIW_FILORI | Filial de Origem |
| GIW_PREFIX | Prefixo do Título |
| GIW_NUMTIT | Número do Título |
| GIW_PARCEL | Parcela do Título |
| GIW_TIPO | Tipo do Título |
| GIW_DTVENC | Data de vencimento |
| GIW_VALOR | Valor do título |
| GIW_CODGQ6 | Código da Comissão |