Esta AAtrTempo aproximado para leitura: 00 min
Esta rotina permite gerar os documentos fiscais das faturas emitidas no módulo SIGAPFS.
A rotina Emissão de Documentos Fiscais está disponível no menu Atualizações / Docs Fiscais / Emissão de Documentos Fiscais (JURA205).
A tecla F12 abre o pergunte com as opções de contabilização.
É necessário marcar a fatura desejada e clicar na opção Gerar, em seguida escolher a série/nota do documento fiscal que será emitido.
Para emissão do documento fiscal é necessário realizar as configurações abaixo:
Parâmetro | Descrição | Conteúdo |
MV_ESPECIE | Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. | SPED |
MV_CODREG | Código do regime tributário do emitente da Nf-e. (1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional) | 3 |
MV_JCONFAT | Informe a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura. | |
MV_JEMINF | Informe qual sera a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. (.T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base.) | |
MV_JMOENAC | Informe a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços. | |
MV_JPREFAT | Informe o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura. | |
MV_JPRODD | Informe o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal. | |
MV_JPRODH | Informe o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal. | |
MV_JSERNF | Informe a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída. | |
MV_JTESNF | Informe a TES para geração de documento. | |
MV_JNFSCOT | Define qual a cotação utilizada na emissão da NFSe 1=Cotação da emissão da fatura; 2=Cotação da data emissão da NFSe; 3=Cotação do recebimento da fatura | |
MV_ESTADO | Estado da Filial |
Para faturas de moeda estrangeira, os documentos fiscais serão emitidos e convertidos para a moeda nacional com base no parâmetro MV_JNFSCOT. Este parâmetro define qual será o valor de cotação sugerida durante a emissão do documento fiscal, além da sugestão do parâmetro, o usuário poderá informar uma nova cotação antes da emissão do documento fiscal.
Na emissão do documento fiscal se os campos da fatura Nf Subst. (NXA_NFSUBS) e Serie Subst. (NXA_SERSUB) contiverem valor, estes serão replicados para os campos Nf Subst. e Serie Subst. do cabeçalho da Nota Fiscal (SF2). Caracterizando a NF atual emitida como substituta do documento fiscal cancelado.