Plugin desenvolvido para que seja possível a configuração do arquivo de remessa e do arquivo de retorno de uma layout cnab, além de oferecer as funcionalidades de emissão da cobrança gerando o arquivo remessa e a ficha de compensação e o processamento da baixa do arquivo retorno.
Passo | Ação | Descrição |
1 | Clique na opção de menu "Plugin" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Operações Bancárias". |
2 | Clique na opção de menu "Operações Bancárias" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Transações Cobrança Bancária". |
1.- O processo é semelhante ao existente hoje na emissão nativa;
2.- na aba Vincula Documento, faça o devido filtro para a busca do documento onde serao exibidos na área DISPONÍVEIS e repasse os escolhidos para a área ASSOCIADO, selecionando o botão INCLUIR ou TODOS;
3.- Ao final da seleção selecione Confirmar;
Selecionando o período
Escolhendo o Almoxarifado.
Selecionando Item, ao lado do item temos uma lupa
Ao clicar surgira uma nova janela como vemos abaixo
Após a seleção do Item a lacuna ficará preenchida conforme a ilustração abaixo
Selecionando Grupo de Produtos.
Realizando a busca, com todos os filtros selecionados:
Extrato de Movimentação:
Conta com o menu lateral, para exportação e personalização da Exibição: