Gera a nota de importação, recepção da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de custo e nacionalização.
Dependendo do estado e de incentivos fiscais, os tipos de notas são utilizados de forma diferente.
Os tipos possíveis nesta opção são:
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Configure o parâmetro MV_EIC0025 para seleção das NFEs, contemplando as despesas de variação cambial. |
Para processo com o tipo de registro por DUIMP Manual será necessário observar algumas características específicas na transição de telas durante o recebimento de importação considerando as seguintes condições:
- Processo com tipo de registro DUIMP não possui quebra por adições. Os valores de impostos e rateios de valores do processo são calculados item a item. - Nesta tela não serão apresentados os botões "Altera Adição" e "Gera IN/68/86" - Para prosseguir para a geração da nota fiscal, será necessário clicar no botão "Itens". |
Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Primeira:
1. Em Importação, selecione a opção Primeira.
Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.
> A alíquota FECP da operação para o item ficará visível no campo "% ICMS FECP" enquanto o valor apurado do FECP sobre o ICMS ficará visível no campo "Vl.ICMS FECP" Mais informações sobre estes campos e o tratamento dos valores de FECP para a integração padrão podem ser obtidas no link: TWIBXH_DT_Cálculo do FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais) no ICMS
> Além dos campos de alíquota de valor FECP apurados conforme a operação do item, somente nesta modalidade ficarão também visíveis os campos de percentual de diferimento da FECP "% FECP Dif. ", valor apurado do FECP diferido "Vl.FECP Dif." e valor apurado o FECP a recolher no campo "Vl.FECP Rec." . Mais informações sobre tais campos e o tratamento dos valores de diferimento da FECP (exclusivo para ambiente integrado com outros ERP's) podems ser obtidas no link: DT DTRADE-6927 Tratamento de diferimento da FECP |
3. Clique em Gera NFE.
4. Para confirmar os dados da nota fiscal de entrada, clique em OK.
5. Clique em Sair para retornar à tela anterior.
6. Clique em Sair para fechar a tela.
Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Complementar:
Para gerar a Nota Complementar é necessário que as despesas estejam devidamente lançadas na fase de Desembaraço. |
Para gerar a Nota Fiscal de Entrada Única:
1. Em Importação,selecione Única.
2. Clique em Itens e selecione os itens marcando-os com duplo clique ou através da opção Marca/Desmarca Todos.
Ao utilizar a opção Marca/Desmarca Todos, será apresentada uma tela com a opção de escolher o tipo de marcação dos itens.
3. Clique em Gera NFE.
4. Para confirmar os dados da nota fiscal única, clique em OK.
5. Clique em Sair para retornar à tela anterior.
6. Clique em Sair para fechar a tela.
Para gerar a Nota Única é necessário ter os dados da NFE Primeira e da NFE Complementar. |
Para gerar o relatório de Custo Realizado:
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