<span style="color: #ffab00"> </span> <span style="color: #ffab00">Rascunho</span> En la rutina Intercompany se pueden efectuar asientos entre sucursales / empresas de manera automática. Esta rutina se ejecuta de manera Off Line, con la función de verificar los asientos registrados en una determinada empresa y generarlos en otra(s) empresa(s)/sucursal(es). El vínculo se debe registrar en el módulo de configuración, por medio de la opción Reg.Intercompany en el menú Entorno. En esta opción, se deben informan los datos de la empresa 1 y 2 (nombre, sucursal, código de la cuenta, monedas y criterio de conversión). La generación se efectuará, siempre y cuando las cuentas y los asientos informados estén registrados como Intercompany. Los asientos ya transferidos se identifican en el campo Ident.CP (12_IDENTCP) en el Archivo de Asientos Contables con TR para los asientos del origen, o con el número del lote/documento de origen en el asiento destino. Para que un asiento sea identificado como Intercompany, se debe informar con S en el momento del asiento contable (se debe poner en uso el campo I2_INTERCP). Para realizar la rutina Inter Company: 1. En el menú principal, seleccione las opciones Miscelánea / Procesamientos / Inter Company. Aparece una ventana de "Atención" 2. Confirme esta pantalla. El sistema muestra una pantalla con la definición de la rutina. 3. Haga clic en la opción de parámetros e informe los datos: ¿Fecha Inicio / Fecha Fin?: fecha límite de referencia para el procesamiento. ¿Número del lote?: informe el número del lote para los nuevos asientos contables generados. ¿Historial estándar?: informe el código del historial estándar para generar los asientos contables. Pulse \[F3\] para consultar el Registro del Historial. ¿Utiliza historial?: informe el tipo de historial que desea utilizar, puede ser Historial de asientos o historial estándar. ¿Tipo de asiento?: informe si los asientos se deben hacer de la empresa1 para la empresa2 o si deben ser bilaterales. |