01. DADOS GERAIS
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Módulo: | 







TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI) |
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Função: | Req Pecas (OFIOM020) |
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País: | Brasil |
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Ticket: | 14113366 |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-418 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessário que ao utilizar o processo de "Rem. Atend. Externo" da rotina Req Pecas (OFIOM020), o campo C5_MENNOTA e o campo F2_MENNOTA sejam gravados com a mensagem para Nota Fiscal de até 254 caracteres.
03. SOLUÇÃO
Ao executar o processo de "Rem. Atend. Externo" da rotina Req Pecas (OFIOM020), o campo C5_MENNOTA e o campo F2_MENNOTA são gravados com a mensagem para Nota Fiscal de até 254 caracteres, caso as novas perguntas ‘Mens. P/ Nota (1) ?’, ‘Mens. P/ Nota (2) ?’ e ‘Mens. P/ Nota (3) ?’ estiverem preenchidas no momento da execução.
Procedimentos para utilização
Criação de Pergunte no arquivo SX1 – Pergunta:
Grupo | OFM020REM | OFM020REM | Ordem | 25 | 26 | Pergunta | Mens. p/ Nota (2) ? | Mens. p/ Nota (3) ? | Tipo | Caracter | Caracter | Tamanho | 99 | 56 | Decimal | 0 | 0 | Var01 | MV_PAR25 | MV_PAR26 | Formato |
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| Validação | Texto().Or.Vazio() | Texto().Or.Vazio() | Objeto | Edit (G) | Edit (G) | Consulta Padrão |
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| Conteúdo |
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| Pré-Seleção (Combo) |
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| Item 1 |
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| Item 2 |
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| Item 3 |
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| Item 4 |
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| Item 5 |
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| Help |
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Alteração de Pergunte no arquivo SX1 – Pergunta:
Grupo | OFM020REM |
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| Ordem | 09 | Pergunta | Mens. p/ Nota (1) ? | Tamanho | 99 |
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- Acessar a rotina Funções Oficina (OFIXA120) e na pasta "Abertura" clique em "Abrir";
- Preencha os dados necessários e clique em "Salvar" para que seja aberta a OS.

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- De volta ao Browse, posicione na OS que foi aberta no passo anterior e na pasta "Req. Peça" clique na opção "Requisitar";
- Preencha o "Tipo de Tempo", insira ao menos um item com quantidade, demais campos necessários e clique em "Salvar".

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- Após a requisição da peça, ainda na pasta "Req. Peça", selecione a opção "Rem. Atend. Externo";
- Preencha as perguntas necessárias e preencha as perguntas ‘Mens. P/ Nota (1) ?’, ‘Mens. P/ Nota (2) ?’ e ‘Mens. P/ Nota (3) ?’ com um texto até o tamanho máximo conforme necessário;
- Clique em "OK" e confirme a remessa de peças para a geração da Nota Fiscal.

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- Então, no módulo de Faturamento, acessar a rotina Pedidos de Venda (MATA410) e filtrar o pedido pelo campo Nota Fiscal (C5_NOTA) com o número de Nota Fiscal que foi gerado no passo anterior e clique em "Visualizar";
- O campo "Mens. p/ Nota" (C5_MENNOTA) será gravado com o tamanho máximo de 254 caracteres.

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Pacotes gerados: | Liberação pendente |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
