01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| LOCARG.PRW | Archivos Magnéticos. | MATA950.PRX | Archivos Magnéticos. | | MATXMAG.PRX | Funciones genéricas, archivos magnéticos. | | FRETSUSS.PRW | Crea archivo temporal con registros tipo SUSS de la tabla SFE para exportacción en txt dentro del período informado | | SUSS.ini | Archivo inicializador SUSS. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 14447768 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14954 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao gerar TXT SUSS.ini, não está mostrando o registro das retenções que não foram anuladas e que não possuem o número do SIRE.
03. SOLUCIÓN
Realizado o ajuste para que seja impresso no TXT a linha de registro das retenções quando elas não tiverem sido anuladas e não possuírem o número do SIRE.
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
- MV_DELRET = E - Define que se realizará la devolución en el momento de la anulación de la Orden de Pago.
- A través de la rutina "Proveedores" (MATA020) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para cálculo de SUSS Concepto 2 (A2_CONCSUS = "2").
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." (MATA994) en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Concepto 2 de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales, informar un Valor mínimo.
- A través de la rutina "Productos" (MATA010) en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto creado.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" (MATA080) en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 2.
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- A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” (FINA847) en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada creada anteriormente.
- Como se observa se realiza el cálculo de la Retención de SUSS.
- Grabamos la Orden de Pago.
Generación del TXT A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando el archivo SUSS. De clic al botón Param. Informe los parámetros utilizando: - Rango de fechas, que indique la fecha de creación de la Orden de Pago.
- Instruc. Normativa? - SUSS.
Archivo destino? - Informar el nombre del archivo txt. Directorio? - Informar el directorio donde el archivo será grabado.
- De clic al botón Ok.
- Informe los parámetros necesarios para la generación del informe
- Especie(Percepción)? - TODOS
- Impuesto = "SUSS"
- De clic al botón Finalizar.
- Aguarde el procesamiento.
De clic al botón Imprimir. - Verifique que aparece a linha de registro da retenção;
- Na célula NROCOMPRO aparece o código da Orden de Pago gerada
- Na célula TIPCOMP aparece o código 06, o que representa que a Orden de Pago não foi anulada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Regra para impressão das retenções no arquivo TXT SUSS.ini
| Orden de Pago |
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| Ativa | Anulada mês de Emissão | Anulada mês Diferente | Tem Sire |
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| x |
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| Impressa no txt, somente o registro da Ordem de Pago |
| x |
| x | Impressa no txt, somente o registro do estorno da retenção |
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| x | x | Impressa no txt, somente o registro do estorno da retenção |
| x |
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| Não é impressa no txt |
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| x |
| Impressa no txt, somente o registro da Ordem de Pago, porém a geração do txt deve ser do mesmo mês que a Ordem de Pago foi gerada |

05. ASUNTOS RELACIONADOS
Não aplica.