01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCARG.PRWArchivos Magnéticos.

MATA950.PRX

Archivos Magnéticos.

MATXMAG.PRXFunciones genéricas, archivos magnéticos.
FRETSUSS.PRWCrea archivo temporal con registros tipo SUSS de la tabla SFE para exportacción en txt dentro del período informado
SUSS.iniArchivo inicializador SUSS.
País:Argentina
Ticket:14447768
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14954


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao gerar TXT SUSS.ini, não está mostrando o registro das retenções que não foram anuladas e que não possuem o número do SIRE.


03. SOLUCIÓN

Realizado o ajuste para que seja impresso no TXT a linha de registro das retenções quando elas não tiverem sido anuladas e não possuírem o número do SIRE.


  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
    • MV_DELRET = E - Define que se realizará la devolución en el momento de la anulación de la Orden de Pago.
  1. A través de la rutina "Proveedores" (MATA020) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para cálculo de SUSS Concepto 2 (A2_CONCSUS = "2"). 
  2. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." (MATA994) en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Concepto 2 de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales, informar un Valor mínimo. 
  3. A través de la rutina "Productos" (MATA010) en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto creado.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" (MATA080) en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
  5. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 2. 
  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” (FINA847) en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
  2. Seleccionamos la Factura de Entrada creada anteriormente.
  3. Como se observa se realiza el cálculo de la Retención de SUSS.
  4. Grabamos la Orden de Pago.

       Generación del TXT

  1. A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando el archivo SUSS.

    1. De clic al botón Param.

    2. Informe los parámetros utilizando:

      1. Rango de fechas, que indique la fecha de creación de la Orden de Pago.
      2. Instruc. Normativa? - SUSS.
      3. Archivo destino? - Informar el nombre del archivo txt.

      4. Directorio? - Informar el directorio donde el archivo será grabado.

    3. De clic al botón Ok.
    4. Informe los parámetros necesarios para la generación del informe 
      1. Especie(Percepción)? - TODOS
      2. Impuesto = "SUSS"
    5. De clic al botón Finalizar.
    6. Aguarde el procesamiento.
    7. De clic al botón Imprimir.

    8. Verifique que aparece a linha de registro da retenção;
      1. Na célula NROCOMPRO aparece o código da Orden de Pago gerada
      2. Na célula TIPCOMP aparece o código 06, o que representa que a Orden de Pago não foi anulada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Regra para impressão das retenções no arquivo TXT SUSS.ini

Orden de Pago
AtivaAnulada mês de EmissãoAnulada mês DiferenteTem Sire
x


Impressa no txt, somente o registro da Ordem de Pago

x
xImpressa no txt, somente o registro do estorno da retenção


xxImpressa no txt, somente o registro do estorno da retenção

x

Não é impressa no txt


x
Impressa no txt, somente o registro da Ordem de Pago, porém a geração do txt deve ser do mesmo mês que a Ordem de Pago foi gerada



05. ASUNTOS RELACIONADOS

         Não aplica.