Parametrizar o sistema para a geração de Notas de Complemento quando da emissão de Nota de Devolução ao Fornecedor.
Este parâmetro informa ao sistema para que o ICMS ST seja destacado na nota.
Obs.: TDN referente a este parâmetro: Parametrização Legislação por Estado para o destaque do ICMS ST na Devolução
Este parâmetro informa ao sistema que o ICMS ST e o IPI irão para Dados Adicionais, ou seja, não estará destacados na nota.
O fornecedor precisa estar configurado como SUBSTITUÍDO = NÃO.
Selecionar:
Aqui poderá ser habilitada a emissão das notas de complemento de forma GERAL e/ou por FILIAL.
O cadastro por FILIAL sobrepõe a configuração GERAL.
Se não for cadastrado para uma FILIAL, a configuração GERAL será usada.
Na habilitação Geral ou por Filial devem ser definidas as seguintes informações:
Na aba Fornecedor podem ser cadastrados os fornecedores permitidos para emissão de Notas de Complemento.
Atenção:
Caso não seja cadastrado fornecedor, então a emissão valerá para todos;