ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Uruguay. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

  1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
  2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
  3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
  4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
  5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
  6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
  7. Dar clic en Grabar.
  8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
  9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.


A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_UUIDFolio fiscal
F1_FECTIMBFecha de timbrado
F1_TIMBREDocumento timbrado
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_UUIDFolio fiscal
F1_FECTIMBFecha de timbrado
F1_TIMBREDocumento timbrado
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_UUIDFolio fiscal
F1_FECTIMBFecha de timbrado
F1_TIMBREDocumento timbrado
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_UUIDFolio fiscal
F1_FECTIMBFecha de timbrado
F1_TIMBREDocumento timbrado
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_VEND1Código del vendedor
F1_UUIDFolio fiscal
F1_FECTIMBFecha de timbrado
F1_FECANTFFecha cancelación timbre
F1_TIMBREDocumento timbrado
F1_TIPOPETipo de operación
F1_CVEPEDClave de pedimento
F1_CERORICertificado de origen
F1_NUMCERCert. origen o folio
F1_EXPCONFNo. exportador confiable
F1_INCOTERClave del INCOTERM
F1_SUBDIVFactura subdivisión
F1_OBSCEObservaciones
F1_TCUSDTipo de cambio USD
F1_TOTUSDTotal USD
F1_IDTRIBRegistro fiscal prop.
F1_RESIDEResidencia fiscal prop.
F1_TRASLAMotivo traslado
F1_RELSATTipo de relacion CFDI
F1_USOCFDIClave de uso CFDI
F1_SERMANSerie del doc. Sustituye 
F1_DOCMANNo. de doc. Sustituye
F1_UUIDRELUUID CFDI relacionados
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.


CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05. 

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FILORIGSucursal de origen

F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del cliente

F2_LOJATienda del cliente

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero del documento

F2_APROFOLNr. de aprob. de interv.

F2_CERTFOLNº serie certificado dig.

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_TABELALista de precio

F2_VEND1Vendedor 1
F2_VEND2Vendedor 2
F2_VEND3Vendedor 3
F2_VEND4Vendedor 4
F2_VEND5Vendedor 5
F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_UUIDFolio fiscal
F2_FECTIMBFecha de timbrado
F2_FECANTFFecha cancelación timbre
F2_TIMBRECertificado SAT
F2_TIPOPETipo de operación
F2_CVEPEDClave de pedimento
F2_CERORICertificado de origen
F2_NUMCERCert. origen o folio
F2_EXPCONFNo. exportador confiable
F2_INCOTERClave del INCOTERM
F2_SUBDIVFactura subdivisión
F2_OBSCEObservaciones
F2_TCUSDTipo de cambio USD
F2_TOTUSDTotal USD
F2_IDTRIBRegistro fiscal prop.
F2_RESIDEResidencia fiscal prop.
F2_TRASLAMotivo traslado
F2_CONUNIReg IMMEX
F2_RELSATTipo de relación CFDI
F2_USOCFDIClave de uso CFDI
F2_SERMANSerie del doc. sustituye
F2_DOCMANNo. de doc. sustituye
F2_UUIDRELUUID CFDI relacionados
F2_TPCOMPLUsa carta porte?


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del cliente

F2_LOJATienda del cliente

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero del documento

F2_APROFOLNr. de aprob. de interv.

F2_CERTFOLNº serie certificado dig.

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_TABELALista de precio

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia


Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del cliente

F2_LOJATienda del cliente

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero del documento

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_VEND1Vendedor 1

F2_VEND2Vendedor 2

F2_VEND3Vendedor 3

F2_VEND4Vendedor 4

F2_VEND5Vendedor 5

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_TIPOREMTipo de la Remisión

F2_LIQPRODUtiliza proceso neto Pro.

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_TIPOPETipo de operación
F2_CVEPEDClave de pedimento
F2_CERORICertificado de origen
F2_NUMCERCert. origen o folio
F2_EXPCONFNo. exportador confiable
F2_INCOTERClave del INCOTERM
F2_SUBDIVFactura subdivisión
F2_OBSCEObservaciones
F2_TCUSDTipo de cambio USD
F2_TOTUSDTotal USD
F2_IDTRIBRegistro fiscal prop.
F2_RESIDEResidencia fiscal prop.
F2_TRASLAMotivo traslado
F2_RELSATTipo de relación CFDI
F2_USOCFDIClave de uso CFDI
F2_SERMANSerie del doc. sustituye
F2_DOCMANNo. de doc. sustituye
F2_UUIDRELUUID CFDI relacionados


Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del cliente

F2_LOJATienda del cliente

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero del documento

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia


Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del cliente

F2_LOJATienda del cliente

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero del documento

F2_APROFOLNr. de aprob. de interv.

F2_CERTFOLNº serie certificado dig.

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_VEND1Vendedor 1

F2_VEND2Vendedor 2

F2_VEND3Vendedor 3

F2_VEND4Vendedor 4

F2_VEND5Vendedor 5

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidad
Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia

F2_REFTAXATasa referencia

F2_UUIDFolio fiscal

F2_FECTIMBFecha de timbrado

F2_FECANTFFecha cancelación timbre

F2_TIMBRECertificado SAT

F2_TIPOPETipo de operación

F2_CVEPEDClave de pedimento

F2_CERORICertificado de origen

F2_NUMCERCert. origen o folio

F2_EXPCONFNo. exportador confiable

F2_INCOTERClave del INCOTERM

F2_SUBDIVFactura subdivisión

F2_OBSCEObservaciones

F2_TCUSDTipo de cambio USD

F2_TOTUSDTotal USD

F2_IDTRIBRegistro fiscal prop.

F2_RESIDEResidencia fiscal prop.

F2_TRASLAMotivo traslado

F2_RELSATTipo de relación CFDI

F2_USOCFDIClave de uso CFDI

F2_SERMANSerie del doc. sustituye

F2_DOCMANNo. de doc. sustituye

F2_UUIDRELUUID CFDI relacionados


Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones





























































Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones









































Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones









































Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones









































Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones





















































Rutina: MATA462TN.

Especie: RTS.

Número de Documento: 54.


05. Paquetes de Actualización


Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. TABLAS UTILIZADAS