ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Perú. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

  1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
  2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
  3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
  4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
  5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
  6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
  7. Dar clic en Grabar.
  8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
  9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.


A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIE2Serie-2 Doc              

F1_SERORISerie-O Doc.             

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de Digitación      

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod Diario Contabilidad  Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      
F1_IMPRPValor del pago           
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIE2Serie-2 Doc

F1_SERORISerie-O Doc.  

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      
F1_IMPRPValor del pago           
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIE2Serie-2 Doc

F1_SERORISerie-O Doc.

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      
F1_IMPRPValor del pago           
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.


Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIE2Serie-2 Doc

F1_SERORISerie-O Doc.

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      
F1_IMPRPValor del pago           
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIE2Serie-2 Doc              

F1_SERORISerie-O Doc.             

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de Digitación      

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod Diario Contabilidad  Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_IMPRPValor del pago           
F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  
F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 20.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIE2Serie-2 Doc

F1_SERORISerie-O Doc.

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNúmero de documento

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNumero de documento      

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante 
F1_TPRENTATipo de Nota de Crédito  


Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedor

F1_LOJASucursal del proveedor

F1_SERIE2Serie-2 Doc

F1_SERORISerie-O Doc.

F1_SERIESerie del documento

F1_DOCNumero de documento      

F1_NATUREZNaturaleza

F1_ESPECIEEspecie del documento

F1_EMISSAOFecha de emisión de factura

F1_DTDIGITFecha de digitación

F1_MOEDAMoneda de la factura

F1_TXMOEDATasa de la moneda

F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante 
F1_TPRENTATipo de Nota de Crédito  


Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIE2Serie-2 Doc.

F2_SERORISerie-O Doc.

F2_SERIESerie del documento

F2_TPDOCTipo de comprobante

F2_TPRENTATipo de renta N. Domic.  

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIESerie del documento

F2_TPDOCTipo de comprobante

F2_TPRENTATipo de renta N. Domic.

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedor

F2_LOJATienda del proveedor

F2_SERIESerie del documento

F2_DOCNúmero de documento

F2_NATUREZModalidad

F2_ESPECIEEspecie del documento

F2_EMISSAOFecha de emisión factura

F2_MOEDAMoneda de la factura

F2_TXMOEDATasa de la moneda

F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.


05. Paquetes de Actualización


Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. TABLAS UTILIZADAS