01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturacion
Función:
RutinaNombre Técnico
LAYFAT01.PRWLayout Fatura de Venda
País:Argentina
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15570


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Realizar a atualização do fonte LAYFAT01.


03. SOLUCIÓN

Foi criado pacote de dicionário para criação do grupo de perguntas, também foi criado este documento técnico que mostra o funcionamento da rotina e como realizar as configurações necessárias, para o funcionamento correto da rotina.



  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida.

  4. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida y que los ítems posean la TES de salida generada previamente.

Na rotina Layout Faturas de Venda (LAYFAT01) criada no módulo Faturación | Miscelanea vamos configurar os parametros para realizar a execução da rotina

  1. Começamos pelo Tipo Documento, onde definimos se vamos filtrar por Fatura, Nota de Crédito ou Nota de Débito.
  2. De Documento e A Documento, informamos o range de documentos que serão consultados
  3. De Serie e A Serie, informamos a serie correspondente a esses documentos
  4. De Fecha e A Fecha, informamos o período no qual os documentos serão buscados
  5. De Cliente e A Cliente, informamos qual cliente será usado para consultar seus respectivos documentos
  6. De Tiende e A Tienda, informamos a loja que está vinculada a este cliente
  7. Copias, informamos quantas copias do arquivo de layout serão geradas.
  8. Genera PDF, informamos se ao gerar o arquivo de layout, se vamos gerar um arquivo pdf ou se o registro será enviado somente para impressão
  9. Dir. PDF, informamos o diretório onde o arquivo pdf será armazenado caso optemos pela sua geração

Parametros devidamente configurados, clicamos em OK e aguardamos o processamento ser concluído.

Caso tenha optado por gerar o arquivo pdf, depois de finalizar o processamento, os documentos gerados estarão criados no diretório informado no parametros.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Código: 011368

Pacote: FAT - DMICNS-15570 - NOTA FISCALES -LAYFAT01

OrdemPerguntaTipoTamanhoModo de EntradaPresel. ComboVarDefinição 1Definição 2Definição 3
01Tipo DocumentoNumerico1Combo1MV_PAR01FaturaNota Débito Nota Crédito
02De DocumentoCaracter12Get
MV_PAR02


03A DocumentoCaracter12Get
MV_PAR03


04De Serie Caracter3Get
MV_PAR04


05A SerieCaracter3Get
MV_PAR05


06De DataData8Get
MV_PAR06


07A DataData8Get
MV_PAR07


08De ClienteCaracter
Get
MV_PAR08


09De LojaCaracter6Get
MV_PAR09


10A ClienteCaracter2Get
MV_PAR10


11A LojaCaracter6Get
MV_PAR11


12CopiasCaracter2Get
MV_PAR12


13Gera PDFNumerico1Combo1MV_PAR13NãoSim
14Dir. PDFCaracter80Get
MV_PAR14





05. ASUNTOS RELACIONADOS

       Não se aplica.