CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar como cadastrar as contas/convênios de validação de código de barras para o fornecedor, vinculando-os a um modelo cadastrado na aplicação Layout do Código de Barras Boletos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro >  Pagamento > Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto - CAP00103.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastrado Layout do Código de Barras Boleto.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto.

Imagem 1 - Menu de acesso

Também pode ser acessada no botão Boleto Forn. presente na aplicação Complemento de Títulos.

Imagem 2 - Botão Boleto Forn.

No botão Boleto Forn. presente na aplicação Fornecedor.

Imagem 3 - Botão Fornecedor


Para vincular um Fornecedor a um Layout de Código de Barras Boleto e criar um modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, selecione o Fornecedor.

Clique no botão para Criar nova Linha - <INS>.

Imagem 4 - Fornecedor 


Informe os campos.

O Modelo para Validação deve ter sido cadastrado na aplicação Layout do Código de Barras Boleto.

Preencha os campos Agência, Conta, Convênio.

Para a conta ser utilizada na validação é necessário que seu status esteja marcado como Ativo, caso contrário, ela não será considerada na validação.

Clique no botão Atualiza - F4.

Imagem 5 - Cadastrar Modelo


Consulta

É possível pesquisar, pelos filtros disponíveis, um levantamento dos dados dos códigos de barras do sistema existentes para o fornecedor, agrupado por banco, agência, conta e/ou convênio e usando como parâmetro de busca os modelos cadastrados na aplicação Layout do Código de Barras Boletos.

Clique no botão Consulta.

Imagem 6 - Consulta


Informe os filtros a seguir.

Imagem 7 - Filtros Consulta


Será exibido o resultado conforme os filtros selecionados.

A coluna Qtde. Registros informa a quantidade de códigos de barras encontrados com os dados da determinada linha.

Caso deseje cadastrar uma conta para o fornecedor utilizando essas informações, marque a opção na coluna Sel., em seguida, clique no botão Atualizar-<F4> para cadastrar essas informações como conta de validação do fornecedor.

Para a conta ser utilizada na validação é necessário que seu status esteja marcado como Ativo, caso contrário, ela não será considerada na validação.

Imagem 8 - Cadastrar conta para o Fornecedor

Logo após realizar o vínculo, marque a opção Ativo da Conta vinculada e clique no botão Atualizar - <F4>, para salvar.

Imagem 9 - Marcar opção ativo

É possível gerar o relatório de contas cadastradas para o fornecedor das contas ativas e inativas.

Clique no botão Imprimir - <F9>.

Imagem 10 - Imprimir Relatório


Após realizar a parametrização indicada anteriormente, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor,  no botão

, cadastrar a conta informada pelo fornecedor para validação do código de barras.

É necessário vincular o modelo para validação do código de barras (o mesmo será habilitado conforme o banco selecionado no cadastro da conta e caso não for conta de pagamento padrão, ou seja, não estiver marcada a opção “Conta de Pagamento Padrão”).

Diferente da aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, a aplicação Cadastro de Contas do Fornecedor não faz um levantamento dos códigos de
barras já utilizados no sistema para o fornecedor, conforme parametrização dos modelos de validação, para fornecer uma sugestão de contas a confirmar com o mesmo, entre outras opções.

Clique aqui para acessar a documentação.

Imagem 11 - Cadastro de Conta de Fornecedor


Validação do Código de Barras

No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.

Imagem 12 - Validar código de barras


Divergência no Código de Barras

Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitado assinatura.

Se o nível do usuário da assinatura for menor do que 7, o mesmo será impedido de realizar a assinatura.

Imagem 12 - Divergência Código de Barras


03. TELA MODELO POR FORNECEDOR PARA VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO 

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada

04. TELA MODELO POR FORNECEDOR PARA VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO 

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS