01. DADOS GERAIS



Produto:TOTVS Saúde Planos
Linha de Produto:Linha Datasul
Segmento:Saúde
Módulo:HGP, HRB
Função
Rotina Gestão de PlanosNome Técnico
Manutenção Parâmetros Repassehrb.transferParameters
Manutenção Parâmetros Repasse (Modo clássico)RB0110A
Central PTUhgp.centralPtu
País:Brasil


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade automatizar o processo de repasse de pré-pagamento entre Unimeds.

03. SOLUÇÃO

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).


  • No TOTVS12, acesse o programa "Importação Menu Datasul" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_hrb.d" para realizar a atualização do menu do módulo "Repasse de Beneficiários".


  • No TOTVS12, acesse o programa "Manutenção Parâmetros Repasse (hrb.transferParameters)" ou "Manutenção Parâmetros Repasse (Modo Clássico) (RB0110A)" e informe o diretório de carga dos arquivos PTU A800:



  • No TOTVS12, acesse o programa "Central PTU (hgp.centralPtu)" e acesse a guia A800, submenu Importação:


  • Importação

    • Selecionando a opção "Nova Importação - A800", serão lidos todos os arquivos A800 na pasta configurada e realizada a criação de pedidos RPW para importação dos dados e criação dos lotes. Arquivos de acompanhamento da importação dos lotes serão disponibilizados na Central de Documentos, no formato: "IMPORTACAO_A800_" + Pedido RPW + ".zip".

  • Consulta
    • Lotes já importados estão disponíveis para consulta por meio de link disponível na coluna Lote:


    • Ao consultar o lote, são apresentados seus detalhes e respectivos beneficiários:


    • Beneficiários importados onde a respectiva carteira não foi localizada na base, serão apresentados com os dados do arquivo e a descrição "(não localizado)" ao final de seu nome:


    • Beneficiários importados onde a respectiva carteira é localizada na base, serão apresentados com os dados contidos no sistema. Os campos Beneficiário, Contrato e Contratante apresentam link de acesso para consulta aos respectivos cadastros:


  • Realizar Conferência
    • Selecionando a opção "Realizar conferência", será executada a validação de todos beneficiários do lote e gravadas as suas respectivas glosas caso ocorram.

      • 1 - VALOR INCORRETO: Quando existir diferença entre o valor apresentado no arquivo PTU A800 x o valor calculado na nota de crédito.
      • 2 - BENEFICIARIO NAO COBRADO: Quando o beneficiário existir na nota de crédito, porém não foi encaminhado no arquivo PTU A800.
      • 3 - BENEFICIARIO NAO REPASSADO A ESTA UNIDADE NO PERIODO: Quando não existir valor para o beneficiário na nota de crédito na competência do arquivo.
      • 4 - CARTÃO DUPLICADO: Quando o beneficiário informado existir em duplicidade no arquivo PTU A800.
      • 5 - BENEFICIARIO NAO LOCALIZADO: Quando não for localizado o beneficiário pelo documento de identificação.


  • Exclusão
    • Selecionando a opção "Excluir Fatura Completa", o status do lote será alterado para excluído e não será permitido realizar novas ações ao mesmo. Esta opção permite que a mesma fatura seja importada novamente no sistema.


  • Relatório
    • Na pagina de detalhe foi adicionado dois tipos relatórios, um detalhado e o outro resumido.
    • Relatório executado RPW


    • Dados do resumido


  •  
    • Dados do detalhado




  • Relatórios

04. ASSUNTOS RELACIONADOS