01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:

TOTVS DMS (Linha Protheus)

Função:Reserva de Peças Rastreável
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARMIL-XXXX


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema não conta com um modelo que permita fazer o controle e rastreamento da reserva de peças nos módulos Auto Peças (SIGAPEG) e Oficina (SIGAOFI).

03. SOLUÇÃO

Implementada nas rotinas dos módulos Auto Peças (SIGAPEC) e Oficina (SIGAOFI) a reserva de peças rastreável. Deste modo será possível fazer o mapeamento de todo o processo pelo qual a peça passou e foi reservada/desreservada.


  • No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Base de Dados/Menu (CFGX013) e informe as novas opções de menu do módulo de Oficina (SIGAOFI) conforme instruções a seguir:


Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas:


Chave

Nome

Modo

Único

PYME

VB2

Mov Reserva Orcamento

E

VB2_FILIAL+VB2_CODIGO

S

VB3

Mov Reserva Oficina

E

VB3_FILIAL+VB3_CODIGO

S
VB4

Mov Diver Conferencia

E

VB4_FILIAL+VB4_CODIGO

S
VB5

Sugestao de Compra

E

VB5_FILIAL+VB5_CODIGO

S


Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:


  • Tabela VB2- Movimento de Reserva de Orçamento:


Campo

VB2_FILIAL

VB2_CODIGO

VB2_FILORC

VB2_NUMORC

Tipo

Carácter

CarácterCarácterCarácter
Grupo de Campos033
033
Ordem

01

020304
Tamanho

2

828
Decimal

0

000
Formato@!@!@!

@E 99999999

Contexto

1-Real

1-Real1-Real1-Real
Propriedade

1-Alterar

2-Visualizar2-Visualizar2-Visualizar
Título

Filial

Código

Fil Orcamento

Nro Orcamento

Descrição

Filial

Código

Filial Orcamento

Número do Orcamento

Val. Sistema





Opções



Inic. PadrãoxFilial("VB2")

GetSXENum("VB2","VB2_CODIGO",,1)



Inic. Browse



Cons. Padrão





Nível

1

111
Usado

Não

SimSimSim
Obrigatório

Não

SimNãoNão
Browse

Não

SimSimSim
When





Pasta





Help

Informe a Filial

Informe o código.

 

Informe a filial do orçamento.

Informe o sequencial do item.



Campo

VB2_SEQITE

VB2_TIPREQ

VB2_DTPREQ

VB2_TIPDEV

Tipo

Carácter

CarácterCarácterCarácter
Grupo de Campos



Ordem

05

060708
Tamanho

3

2302
Decimal

0

000
Formato@!@!@!@!
Contexto

1-Real

1-Real2-Virtual1-Real
Propriedade

2-Visualizar

2-Visualizar2-Visualizar2-Visualizar
Título

Seq Item Orc

Tipo Req 

Desc Tp Req

Tipo Dev

Descrição

Sequencial Item Orcamento

Tipo Requisição

Desc Tipo Requisição

Tipo Devolução

Val. Sistema





Opções



Inic. Padrão


Left(Posicione("VX5",1,xFilial("VX5")+"087"+VB2->VB2_TIPREQ,"VX5_DESCRI"),30)


Inic. Browse



Cons. Padrão


VX5
VX5
Nível

1

111
Usado

Sim

SimSimSim
Obrigatório

Não

NãoNãoNão
Browse

Não

SimSimSim
When





Pasta





Help

Informe o sequencial do item.

Informe o tipo de requisição.

Informe a descrição do tipo de requisição.

Informe o tipo de devolução.



Campo

VB2_DTPDEV

VB2_GRUITE

VB2_CODITE

VB2_QUANT

TipoCarácterCarácterCarácterNumérico
Grupo de Campos



Ordem09101112
Tamanho304276
Decimal0000
Formato@!

@!S4

@!

@E 999,999

Contexto

2-Virtual

1-Real

1-Real1-Real
Propriedade

2-Visualizar

2-Visualizar

2-Visualizar2-Visualizar
Título

Desc Tp Dev

Grupo Item

Cod Item

Quantidade

Descrição

Desc Tipo Devolução

Grupo do Item

Código do Item

Quantidade

Val. Sistema



Opções



Inic. Padrão

Left(Posicione("VX5",1,xFilial("VX5")+"088"+VB2->VB2_TIPDEV,"VX5_DESCRI"),30)




Inic. Browse



Cons. Padrão



Nível1111
UsadoSimSimSimSim
ObrigatórioNãoNãoNãoNão
BrowseSimSimSimSim
When



Pasta



Help

Informe a descrição do tipo de devolução.

Informe o grupo de item.

Informe o código do item.

Informe a quantidade.



Campo

VB2_ARMORI

VB2_ENDORI

VB2_ARMDES

VB2_ENDDES

TipoCarácterCarácterCarácterCarácter
Grupo de Campos

024


024
Ordem13141516
Tamanho215215
Decimal0000
Formato@!@!@!@!
Contexto1-Real1-Real1-Real1-Real
Propriedade2-Visualizar2-Visualizar2-Visualizar2-Visualizar
Título

Armaz Origem

End Origem

Armaz Destino

End Destino

Descrição

Armazem Origem

Endereço de Origem

Armazem Destino

Endereço de Destino

Val. Sistema



Opções



Inic. Padrão



Inic. Browse



Cons. PadrãoNNR


Nível1111
UsadoSimSimSimSim
ObrigatórioNãoNãoNãoNão
BrowseNãoNãoNãoNão
When



Pasta



Help

Informe o armazém de origem.

Informe o endereço de origem.

Informe o armazém de destino.

Informe o endereço de destino.



Campo

VB2_DOCSDB

VB2_DATMOV

VB2_USUMOV

VB2_NOMUSU

TipoCarácterDataCarácterCarácter
Grupo de Campos

018




Ordem17181920
Tamanho98650
Decimal0000
Formato@!@D@!@!
Contexto1-Real1-Real1-Real2-Virtual
Propriedade2-Visualizar2-Visualizar2-Visualizar2-Visualizar
Título

Num.Doc. SDB

Dt Movimento

Usuário Movto

Nome Usuário

Descrição

Numero de DOC SDB

Data do Movimento

Usuário Movimento

Nome Usuário

Val. Sistema



Opções



Inic. Padrão

Date()

If(Inclui,__CUSERID,VB2->VB2_USUMOV)

Left(UsrRetName(M->VB2_USUMOV),25)

Inic. Browse



Cons. Padrão

USR


Nível1111
UsadoSimSimSimSim
ObrigatórioNãoNãoNãoNão
BrowseNãoNãoNãoNão
When



Pasta



Help

Informe o número do documento SDB.

Informe a data de movimentação.

Informe o usuário de movimentação.

Informe o nome do usuário de movimentação.



Campo

VB2_CODVB5

VB2_NUMNFI

VB2_SERNFI

VB2_FORNFI

TipoCarácterCarácterCarácterCarácter
Grupo de Campos


018

094

001

Ordem21222324
Tamanho8936
Decimal0000
Formato@!@!@!@!
Contexto1-Real1-Real1-Real1-Real
Propriedade2-Visualizar2-Visualizar2-Visualizar2-Visualizar
Título

Código VB5

Nf Entrada

Ser Nf Entr

Forn Nf Entr

Descrição

Código VB5

Nota fiscal de entrada

Serie nota fiscal de entrada

Fornecedor nota fiscal de entrada

Val. Sistema



Opções



Inic. Padrão




Inic. Browse



Cons. Padrão



Nível1111
UsadoSimSimSimSim
ObrigatórioNãoNãoNãoNão
BrowseNãoNãoNãoNão
When



Pasta



Help

Informe o código da VB5.

Informe o número da nota fiscal de entrada.

Informe o número da serie da nota fiscal de entrada.

Informe o fornecedor da nota fiscal de entrada.



Campo

VB2_LOJNFI

TipoCarácter
Grupo de Campos

002

Ordem25
Tamanho2
Decimal0
Formato@!
Contexto1-Real
Propriedade2-Visualizar
Título

Loja Nf Entr

Descrição

Loja nota fiscal de entrada

Val. Sistema
Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível1
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseNão
When
Pasta
Help

Informe a loja do fornecedor da nota fiscal de entrada.

2. Use quando for necessário descrever um passo a passo.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras ações/ações relacionadas 



05. ASSUNTOS RELACIONADOS