1) O desconto concedido no campo "Indenização" (C5_DESCONT) considera apenas os valores dos produtos, valores como FRETE/DESPESAS/SEGURO não são considerados. Por exemplo, se o valor dos produtos for de R$ 1.000,00 + Frete de R$ 200,00, o valor da indenização só irá considerar os R$ 1.000,00, caso insira um valor maior que esse no campo "Indenização" (C5_DESCONT), o sistema informará que o valor do desconto é maior que o valor dos produtos.
2) O desconto informado no campo C5_DESCONT "Indenização" (C5_DESCONT) não é considerado na Liberação de Crédito. Por exemplo, se o valor do Limite de Crédito do Cliente é de R$10.000,00, o valor total do Pedido de Venda for de R$15.000,00 e for aplicado um desconto (C5_DESCONT) de R$5.000,00 na liberação o pedido ficará com bloqueio de crédito ,pois será considerado o valor total do Pedido sem o desconto.
3) Para Faturamento Parcial o rateio segue o mesmo cenário documentado no link :(FAT0082_Cálculo_do_Rateio_das_Despesas - MV_RATDESP - MV_TPRTDSP), considere as situações abaixo como Exemplo: Na rotina de Ger. Documento de Saída (MATA460A), marcar apenas 1 de 2 itens já liberados e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota. Sem sair da rotina: Marcar o outro item/registro e gerar a nota fiscal (SD2): o valor de despesa é rateado para a Nota. Sair da rotina e entrar novamente: Marcar o outro item/registro e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota. |