Incluído rotina FISA312 para cadastro de operações, com instrumentos de pagamentos eletrônicos para o registro 1601 - SPED FISCAL.
Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.
Esta rotina é uma alternativa ao método processado através dos registros do módulo SIGALOJA ou ponto de entrada SPED1601. É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601 do SPED FISCAL. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601. |
A rotina permite a inclusão de valores manuais e também, a importação de valores da movimentação financeira de baixa, baseada no relatório Relações de Baixas (FINR190), através de um facilitador encontrado em ações relacionadas.
Com os valores importados ou incluídos, serão gravados em tabela, ficando assim disponíveis para a geração do SPED Fiscal no registro 1601.
Para o processamento do facilitador, o usuário deverá informar os parâmetros que são baseados no relatório Relações de Baixas (FINR190), e definir as opções desejadas. Após a confirmação destas informações, a rotina deverá processar a movimentação financeira de baixa, a mesma apresentada no relatório FINR190, baseada na tabela SE5, e buscará a respectiva nota fiscal na tabela do Livro Fiscal SFT.
A rotina verifica se a operação teve incidência de ICMS e/ou ISS para atribuir o valor da operação financeira para o respectivo campo Vl Tot ICMS (CJQ_TOTVS) e/ou Vl Tot ISS (CJQ_TOTISS). As demais operações que não forem localizadas entre as anteriores, ou seja, que não possuem incidência de ICMS ou ISS serão comtempladas para o campo de Outros, Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT).
O cadastro tem na sua chave, além da filial corrente o período(CJQ_PERIOD) + tipo de participante(CJQ_TPPAR) + código do participante(CJQ_CODPAR), ou seja, as operações serão agrupadas/somadas através desta chave de pesquisa.
Esta rotina deverá ser processada por cada filial que irá entregar o SPED Fiscal, já que a operação poderá ser processada com regras diferentes dependendo do estado do cliente, pois pode ser o caso de possuir filiais em vários Estados. Ao realizar a importação das operações do financeiro deve ser selecionado o período, contendo somente o mês que será gerado o SPED FISCAL.
No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a opção para execução do Cadastro, conforme especificação a seguir:
Menu | Atualizações |
---|---|
Submenu | SPED |
Nome da Rotina | Operações Pagamentos Eletrônicos |
Programa | FISA312 |
Módulo | 09 |
Tipo | 01 |
Tabelas |
O compartilhamento das tabelas CJQ e CJR devem seguir o mesmo compartilhamento das tabelas dos livros fiscais SF3 e SFT. |
CJQ – Operações pagamentos eletrônicos
Ordem | Chave | Descrição |
---|---|---|
1 | CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CODPAR+CJQ_INTERM | Periodo + Tipo Partici + Cod Particip + Cod Intermed |
2 | CJQ_FILIAL+CJQ_PERIOD+CJQ_TPPAR+CJQ_CLIFOR+CJQ_LOJA+CJQ_BANCO+CJQ_AGENC+CJQ_NUMCON | Periodo + Tipo Partici + Cli/Forn. + Codigo loja + Banco + Agência + C |
CJR – Detalhes operações pgto elet
Ordem | Chave | Descrição |
---|---|---|
1 | CJR_FILIAL+CJR_MANAUT+CJR_ITEM | Manu/Auto + Item |
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 01 |
Pergunta | Da data de baixa ? |
Tipo | Data |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 02 |
Pergunta | Ate a data da baixa ? |
Tipo | Data |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 03 |
Pergunta | Do Banco ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 03 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 04 |
Pergunta | Até o banco? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 03 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 05 |
Pergunta | Da Natureza ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 06 |
Pergunta | Até a Natureza ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 07 |
Pergunta | Do Código ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 06 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 08 |
Pergunta | Até o Código ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 06 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 09 |
Pergunta | Da data digitação ? |
Tipo | Data |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 10 |
Pergunta | Até data digitação ? |
Tipo | Data |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 11 |
Pergunta | Do Movimento ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Receber Pagar |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 12 |
Pergunta | Cons.Mov.Fin. da Baixa ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Sim Não |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 13 |
Pergunta | Do Lote ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 14 |
Pergunta | Até o Lote ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 08 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 15 |
Pergunta | Da Loja? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 02 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 16 |
Pergunta | Até a Loja ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 02 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 17 |
Pergunta | Do Prefixo ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 03 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 18 |
Pergunta | Até o Prefixo ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 03 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 19 |
Pergunta | Considerar tipos ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 50 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 20 |
Pergunta | Não considerar tipos ? |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 50 |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 21 |
Pergunta | Consid. Incl. Adiantamentos ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Sim Não |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 22 |
Pergunta | Consid. Títulos em Carteira ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Sim Não |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 23 |
Pergunta | Filtra Natureza Por ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Mult. Naturezas Nat. Principal |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 24 |
Pergunta | Cons. Bx. por mov. bancaria? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Sim Não |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 25 |
Pergunta | Sobr. lançamentos manuais ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Sim Não |
Grupo | FISA312 |
---|---|
Ordem | 26 |
Pergunta | Filtrar por data ? |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 01 |
Opções | Baixa Disponibilidade |
Criação do Campo no arquivo SX2
Chave | Nome | Modo | Pyme |
---|---|---|---|
CJQ | Operações pagtos eletrônicos | Exclusivo | Sim |
CJR | Detalhes operações pgto elet | Exclusivo | Sim |
Criação do Campo no arquivo SX3 – Campos:
Campo | CJQ_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Campo | CJQ_PERIOD |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 99/9999 |
Título | Período |
Descrição | Período |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Campo | CJQ_TPPAR |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Partici |
Descrição | Tipo de participante |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Fornecedor; |
Val. Sistema | Pertence("123") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Campo | CJQ_CODPAR |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod Particip |
Descrição | Código do participante |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Val. Sistema | |
Contexto | Visual |
Propriedade | Alterar |
Campo | CJQ_CLIFOR |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cli/Forn. |
Descrição | Cliente / Fornecedor |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | vazio() .Or. (ExistCpo('SA1') .Or. ExistCpo('SA2')) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | |
Grupo de campos | 001 |
Campo | CJQ_LOJA |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo loja |
Descrição | Código da loja |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | |
Grupo de campos | 002 |
Campo | CJQ_BANCO |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Banco |
Descrição | Banco |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | vazio() .Or. ExistCpo("SA6",,,,,.F.) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SA6 |
Grupo de campos | 007 |
Campo | CJQ_AGENC |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 5 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Agencia |
Descrição | Agencia |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | |
Grupo de campos | 008 |
Campo | CJQ_NUMCON |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Conta Banco |
Descrição | Conta do Banco |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | |
Grupo de campos | 009 |
Campo | CJQ_INTERM |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cod Intermed |
Descrição | Código do intermediador |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("A1U") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | A1U |
Grupo de campos |
Campo | CJQ_TOTVS |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl Tot ICMS |
Descrição | Valor total do ICMS |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | |
Grupo de campos |
Campo | CJQ_TOTISS |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl Tot ISS |
Descrição | Valor total do ISS |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema |
|
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | |
Grupo de campos |
Campo | CJQ_TOTOUT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl Tot Out |
Descrição | Valor total de outros |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema |
|
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | |
Grupo de campos |
Campo | CJQ_MANAUT |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 60 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Manu/Auto |
Descrição | Manual / Automático |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | |
Grupo de campos |
CJR – Detalhes operações pgto elet
Campo | CJR_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Campo | CJR_MANAUT |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 60 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Manu/Auto |
Descrição | Manual / Automático |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Campo | CJR_ITEM |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Item |
Descrição | Item |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Campo | CJR_TPMOV |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Mov. |
Descrição | Tipo Movimento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | E=Entrada; S=Saída |
Val. Sistema | Pertence("ES") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Campo | CJR_DOC |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Doc. Fiscal |
Descrição | Número Documento Fiscal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 018 |
Campo | CJR_SERIE |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | !!! |
Título | Série NF |
Descrição | Série do Documento Fiscal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 094 |
Campo | CJR_FILORI |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Filial Orig |
Descrição | Filial Origem FIN |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 |
Campo | CJR_PREFIX |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Prefixo |
Descrição | Prefixo FIN |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos |
Campo | CJR_NUMTIT |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 9 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Título |
Descrição | Número do título FIN |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 018 |
Campo | CJR_PARCEL |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Parcela |
Descrição | Parcela do Título FIN |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 011 |
Campo | CJR_TIPO |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Título |
Descrição | Tipo do título FIN |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos |
Campo | CJR_RECPAG |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Rec/Pag |
Descrição | Recebimento ou Pagamento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos |
Campo | CJR_CLIFOR |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cli/For Tít |
Descrição | Código Cliente/Fornecedor |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 001 |
Campo | CJR_LOJA |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Loja Tit |
Descrição | Loja Cliente/Fornecedor |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 002 |
Campo | CJR_VALOR |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 16 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
Título | Vlr.Movim. |
Descrição | Valor do movimento financ |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos |
Campo | CJR_VLRICM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl Tot ICMS |
Descrição | Valor total bruto icms |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos |
Campo | CJR_VLRISS |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl Tot ISS |
Descrição | Valor total bruto ISS |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos |
Campo | CJR_VLROUT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99,999,999,999.99 |
Título | Vl Tot Out |
Descrição | Valor total outros |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos |
Para criação dos campos e das perguntas, em clientes que operam nas releases 12.1.2210 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt). Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua a partir de e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal. Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw. |
Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:
Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.
Informe o tipo de participante
1=Fornecedor;2=Cliente;3=Banco
Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.
Esta campo resultará na informação do campo 02 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.
Código do Cliente ou Código do Fornecedor
Código da loja do Cliente ou do Fornecedor
Código do banco
Código da agência bancária
Número da conta bancária
Descrição do participante (Campo virtual meramente informativo)
Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.
Esta campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.
Descrição do intermediador (Campo virtual meramente informativo)
Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.
Esta campo resultará na informação do campo 04 do registro 1601
Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS
Esta campo resultará na informação do campo 05 do registro 1601
Valor total de operações deduzido dos valores dos campos Vl Tot ICMS e Vl Tot ISS.
Esta campo resultará na informação do campo 06 do registro 1601
As informações do grid(parte de baixo) não são inseridas manualmente. Será exibido informações contendo detalhes das notas fiscais e/ou títulos financeiros relacionados a importação de valores do financeiro. |
Na opção Outras Ações, foi disponibilizada uma rotina facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Especificamente, foi utilizado a mesma lógica de busca dos títulos do relatório de relação de baixas (FINR190). Ou seja, todo título apresentado será utilizado para ser importado como um registro na tabela CJQ.
Os parâmetros para filtrar os títulos do financeiro são basicamente os mesmos do relatório FINR190 com exceção dos que não impactavam diretamente no filtro da movimentação financeira (SE5).
Informe a data inicial do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.
Informe a data final do intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultado desejado.
Selecione o código inicial do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.
Selecione o código final do intervalo de código dos bancos que se deseja considerar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.
Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas na importação. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
Informe o código inicial do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.
Informe o código final do intervalo de códigos dos Clientes ou Fornecedores a serem considerados na importação.
Informe a data inicial do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.
Informe a data final do intervalo de datas de digitação, para que se obtenha o resultado desejado na importação.
Selecione o tipo de movimento da carteira (E5_RECPAG) a ser impresso na importação.
E5_RECPAG = P -> Movimento de saída (Pagar)
E5_RECPAG = R -> Movimento de entrada (Receber)
Selecione a opção “Sim” para que a importação considere as movimentações
financeiras da baixa, ou “Não”, caso contrário.
Ao selecionar Não, não serão considerados os movimentos do tipo 'CH', 'TE', 'TR' e etc.
Informe o código inicial do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.
Informe o código final do intervalo de códigos de lotes criados a serem considerados na importação.
Informe o código inicial do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.
Informe o código final do intervalo de códigos das lojas de clientes/fornecedores selecionados em parâmetros anteriores, a serem consideradas na importação.
Informe o código inicial do intervalo de prefixos e serem considerados
Informe o código final do intervalo de prefixos e serem considerados
Informe os tipos de títulos que deseja considerar, seprados por um ; (ponto-e-virgula) e 3 caracteres cada.
Exemplo: Se deseja considerar apenas os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF
Informe os tipos de títulos que não se deseja consierar (separados por ponto-e-virgula).
Cada tipo deve ter 3 posições.
Exemplo: Se deseja-se considerar todos os títulos, exceto os títulos tipo DP e NF, informe neste campo DP ;NF
Informe Sim para que sejam consideradas as inclusoes de adiantamentos a pagar (PA) ou a receber (RA) ou NAO para o contrario.
Informe Sim para que seja considerada as baixas efetuadas em carteira
Indica qual o método utilizado para filtragem das naturezas. Os métodos abaixo se baseiam nos parâmetros 'Da Natureza' e 'Ate a Natureza' para realização do filtro.
Métodos Utilizados:
-NAT.PRINCIPAL: Este método se baseia somente na natureza principal informada na baixa do titulo (Tabela SE5) para aplicar a filtragem por naturezas.
-MULT.NATUREZAS:Este metodo se baseia somente nas multiplas naturezas geradas na baixa do titulo (Tabela SEV). Nesta opção as baixas serão apresentadas no formato do rateio efetuado, ou seja, conforme consta na tabela SEV.
Define se a importação irá considerar títulos baixados por processos de movimentação bancária. Ex.: baixa por transferência bancária (TB).
Indica se a importação irá sobrepor os lançamentos manuais efetuados, caso encontre a mesma chave de lançamento: Periodo + Tipo de participante + Código do participante.
Sim - Sobrescreve
Não - Não sobrescreve, ignorando o valor encontrado na busca dos valores do financeiro.
Lançamentos manuais são os que foram incluídos diretamente pela rotina FISA312. Ou seja, quando não possui detalhamento na grid (parte de baixo) da tela de preenchimento. |
Define se será filtrado por data da baixa(E5_DATA) ou data da disponibilização(E5_DTDISPO). Ao selecionar Disponibilidade, as datas informadas no primeiro e segundo parâmetro será utilizada para filtrar a data da disponibilidade.
O valor transportado para as colunas Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT) será o valor da movimentação bancária cruzada com a nota fiscal. Conforme regras:
1) A chave do registro é Período + Tipo de Participante + Código de participante + Intermediador, ou seja, não é permitido alterações nesta chave e também não é permitido a inclusão desta chave repetida. Caso necessite alterar a chave, será necessário excluir e incluir uma outra chave. 2) O campo Cod. Intermed será alimentado automaticamente com valores contidos nas notas fiscais; 3) As informações da grid são somente informativas, não sendo possível alteração/inclusão ou exclusão. Ela é apresentada sempre que o registro for uma importação através do facilitador. 4) Os valores dos campos Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT) são alteráveis, mesmo para os registros importados. 5) Títulos baixados que não são localizados notas fiscais, ou seja, títulos diferentes da emissão do documento fiscal, o valor será levando para o campos Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT), consequentemente campo 06 TOT_OUTROS do registro 1601., 6) Sempre será apresentado o banco vinculado ao movimento financeiro, ou seja, caso a movimentação financeira não possua um cadastro de banco, agência e conta vinculados não será apresentada na importação. 7) Será filtrado pelo campo E5_FILORIG quando a tabela SE5 está como compartilhada. 8) Ao processar o facilitador através da data da baixa e depois processar através da data da disponibilidade, caso o título possua datas distintas para estes campos, ele será apresentado nas duas datas, portanto é aconselhável que utilize somente uma das opções para todo o processamento, sem ficar alternando. |
São consideradas as seguintes regras ao utilizar um registro do tipo banco: A imagem abaixo demostra o preenchimento de um registro do tipo Banco. Para que este registro seja considerado no 1601 do SPED FISCAL é necessário que ele(Banco - SA6) possua um vinculo de cadastro de cliente ou fornecedor. As imagens abaixo demonstram o preenchimento do código do fornecedor ou código do cliente no cadastro de bancos.
Este vinculo é necessário para a apresentação das informações do participante no registro 0150 do SPED FISCAL. Se o código do fornecedor + loja e o código do cliente + loja, forem ambos informados no cadastro do banco (SA6) será considerado somente o código do fornecedor. Exemplo: Informado o seguinte registro na rotina FISA312(CJQ): Tipo participante: 3 - Banco Banco: 001 Agência: 00001 Conta: 0000000001 No cadastro do banco foi vinculado: Fornecedor: PR0001 Loja: 01 Ao gerar o SPED FISCAL, o campo 02 (COD_PART_IP ) do registro 1601 será preenchido com o código do fornecedor+loja e consequentemente os dados do registro 0150 serão do cadastro do fornecedor (SA2). Imagem do registro 1601. Imagem do respectivo registro 0150 do participante. Ponto de atenção: Caso tenha um registro informado para um fornecedor que também está vinculado a um banco. Os valores informados serão somados no registro 1601. Exemplo: 1) Foi cadastrado um registro do tipo fornecedor para o código PR0001 loja 01 Valor Total ICMS: R$100,00 2) Foi cadastrado um registro do tipo banco para o código: 001 agência: 00001 conta: 0000000001 e este banco está vinculado o fornecedor: PR0001 loja: 01 Valor Total ICMS: R$ 45,00 No cadastro do banco foi vinculado: Fornecedor: PR0001 Loja: 01 3) Ao gerar o SPED FISCAL, o registro 1601 será informado para o participante PR0001 01, com o valor total de ICMS de 145,00. |
Nesta grid é apresentado as informações básicas para localizar a Nota fiscal ou o título financeiro que foi considerado na importação.
Número sequencial, somente como contador de registros encontrados
Tipo de movimento, Entrada ou Saída
Número do documento fiscal, baseado no campo FT_NFISCAL
Sério do documento fiscal, baseado no campo FT_SERIE
Filial origem da movimentação financeira, baseado no campo E5_FILORIG
Prefixo do título financeiro, baseado no campo E5_PREFIXO
Número do título financeiro, baseado no campo E5_NUMERO
Número da parcela do título, baseado no campo E5_PARCELA
Tipo de título, baseado no campo E5_TIPO
Indicação do título a receber ou pagar, baseado no campo E5_RECPAG
Cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_CLIFOR
Loja do cliente ou fornecedor do título, baseado no campo E5_LOJA
Valor da movimentação do título, baseado no campo E5_VALOR
Valor totalizador de ICMS baseado nas regras explicadas neste documento.
Valor totalizador de ISS baseado nas regras explicadas neste documento.
Valor totalizador de outros baseado nas regras explicadas neste documento.
Ao utilizar esta rotina, os dados serão levados para o registro 1601 do SPED FISCAL, para isso basta informar sim na Wizard - Reg 1600(2021)/1601(2022) – Pagtos Eletrônicos? - Indica se são gerados registros 1600 até 31/12/2021 |1601 a partir de janeiro de 2022.
É importante ressaltar que dados cadastrados nesta rotina terão precedência na apresentação o registro 1601. Ou seja, havendo registros na tabela CJQ (Opções com instrumentos de pagamentos eletrônicos) para um mesmo participante e um mesmo período em que houverem dados provenientes do módulo SIGALOJA, apenas os dados da CJQ serão apresentados, além de dados informados via ponto de entrada SPED1601.
Mais detalhes sobre o o registro consulte a documentação do SPED FISCAL. Também consulte a opção de geração através do ponto de entrada SPED1601. Para a geração do registro 1601 é necessário que a opção Reg 1600(2021)/1601(2022)-Pgtos Eletrônicos? esteja com SIM. 1) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com NÃO. Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ somando com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório). 2) Caso a opção Gera Registros de ECF esteja com SIM. Será gerado os registros do 1601 considerando o cadastro da tabela CJQ, será adicionado os registros do loja que não foram informados na tabela CQJ e serão somados com os valores enviados no ponto de entrada SPED1601 (caso exista no repositório). |
Consulte nossas FAQ's disponíveis: