A funcionalidade Automação Cadastral está disponível a partir da Release 12.1.2210, com pacote de dicionário de dados através da Expedição Contínua do Backoffice Protheus a partir de Julho/23, através do link: Expedição Contínua.
  • Realizar o cadastro automático de Fornecedores / Clientes / Produto / Amarração Produto





A automação cadastral de fornecedores será aplicadas em todos os tipo de documentos:

Documentos

NFe
NFs
CTe
CTeOS

Durante a importação do documento, caso não encontre o fornecedor, ao invés de abortar a inclusão e apresentar o erro COM007, será realizado o procedimento para inserção do fornecedor.


  • Dados do fornecedor que serão gravados:
CampoDescriçãoObservação
A2_CODCódigoO código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via GetSXeNum()
A2_LOJALojaA loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01"
A2_CGCCNPJ/CPFPoderá ser tanto CNPJ ou CPF
A2_TIPOTipo PessoaJ - Pessoa Jurídica / F - Pessoa Física
A2_IEInscrição Estadual
A2_NOMENome
A2_NREDUZNome Fantasia
A2_ESTEstado
A2_MUNMunicípio
A2_COD_MUNCódigo Município
A2_ENDEndereço
A2_BAIRROBairro
A2_CEPCEP
A2_CNAECNAE
A2_DDDDDD
A2_TELTelefone
A2_MSBLQLBloqueadoCaso tenha habilitado campo


  • Caso tenha habilitado a API Carol e o fornecedor é Jurídico, as informações serão carregadas pela API Carol


A automação cadastral de clientes será aplicadas em todos os tipo de documentos:

Documentos

NFe
NFs
CTe
CTeOS


Durante a importação do documento, caso não encontre o cliente, ao invés de abortar a inclusão e apresentar o erro COM007, será realizado o procedimento para inserção do cliente.


  • Dados do cliente que serão gravados:
CampoDescriçãoObservação
A1_CODCódigoO código será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será feito via GetSXeNum()
A1_LOJALojaA loja será preenchido através do inicializador padrão caso o tenha, caso contrario será default "01"
A1_CGCCNPJ/CPFPoderá ser tanto CNPJ ou CPF
A1_PESSOATipo PessoaJ - Pessoa Jurídica / F - Pessoa Física
A1_TIPOTipo do Cliente          Default → F - Consumidor Final
A1_IEInscrição Estadual
A1_NOMENome
A1_NREDUZNome Fantasia
A1_ESTEstado
A1_MUNMunicípio
A1_COD_MUNCódigo Município
A1_ENDEndereço
A1_BAIRROBairro
A1_CEPCEP
A1_CNAECNAE
A1_DDDDDD
A1_TELTelefone
A1_MSBLQLBloqueadoCaso tenha habilitado campo


  • Caso tenha habilitado a API Carol e o cliente é Jurídico, as informações serão carregadas pela API Carol


A automação cadastral de produto será aplicadas nos tipo de documentos:

Documentos

NFe
NFs


Durante a importação do documento, caso não encontre o produto e em consequência sua amarração, ao invés de abortar a inclusão e apresentar o erro COM012 e/ou COM0027, será realizado a inserção do produto EM BRANCO.

Quando for revisar o documento no monitor, será possível a inserção de um novo produto via consulta padrão (F3) ou informar um produto já existente.


Obs: Em documentos do tipo CTe/CTeOS não possuem tratamento, pois produto será o mesmo da NF de origem ou o informado via parâmetro MV_XMLPFCT

A automação cadastral da amarração produto x clientes será aplicadas nos tipo de documentos:

Documentos

NFe
NFs


Durante a importação do documento, caso não encontre o produto e em consequência sua amarração, ao invés de abortar a inclusão e apresentar o erro COM012 e/ou COM0027, será realizado a inserção do produto EM BRANCO.

Quando for revisar o documento no monitor, será possível a inserção de um novo produto via consulta padrão (F3) ou informar um produto já existente. E após será avaliado se deve ou não criar amarração do produto x cliente.

  • Dados da amarração produto x cliente que serão gravados:
CampoDescriçãoObservação
A7_PRODUTOCódigo do Produto
A7_CLIENTECódigo do Cliente
A7_LOJALoja
A7_CODCLICódigo do Produto no Cliente

A automação cadastral da amarração produto x fornecedor será aplicadas nos tipo de documentos:

Documentos

NFe
NFs


Durante a importação do documento, caso não encontre o produto e em consequência sua amarração, ao invés de abortar a inclusão e apresentar o erro COM012 e/ou COM0027, será realizado a inserção do produto EM BRANCO.

Quando for revisar o documento no monitor, será possível a inserção de um novo produto via consulta padrão (F3) ou informar um produto já existente. E após será avaliado se deve ou não criar amarração do produto x fornecedor.

  • Dados da amarração produto x fornecedor que serão gravados:
CampoDescriçãoObservação
A5_PRODUTOCódigo do Produto
A5_FORNECECódigo do Fornecedor
A5_LOJALoja
A5_CODPRFCódigo do Produto no Fornecedor



(informação) Nova Regra de Validações EFD


Para atender a resolução 0001/2022 - GSEFAZ, Decreto 43.281/2021, a SEFAZ AMAZONAS começou a validar os
registros C100 e C170 na EFD ICMS IPI para Documentos de entrada sob a perspectiva do emissor do documento fiscal (XML).

Na escrituração dos itens de Nota Fiscal de Entrada, será verificado informações que constam no arquivo xml recebido do fornecedor.
Sendo necessário que contenha a mesma sequência dos itens, descrição item/produto e unidade de medida


  • Tabelas Envolvidas:
TabelaDescrição
SDTItens da NF Importador XML
SD1Itens da NF
SA5Produto x Fornecedor
DKAConsolidação Itens XML
DKB

Impostos x Itens XML

DKCItens da NF
D3QFator de conversão da UM


  • Fontes Envolvidos:
FontesDescrição
MATA103Rotina de Documento de Entrada
MATA103XInterface do Documento de Entrada
MATA103CInterface do Documento de Entrada
MATA140Rotina de Pré-Nota 
MATA140IImporta NFE/NFS do TOTVS Colaboração / Importador XML
COMXCOLMonitor Totvs Colaboração




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