Avalia o pedido de venda como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:

Os pedidos aptos a serem liberados são os que estão com status de Pedido de Venda em Aberto, representados pela cor verde  na janela de manutenção da rotina, para posterior geração do Documento de Saída. O Sistema avalia o crédito de acordo com as informações contidas nos campos referentes a Limite de Crédito do Cadastro de Clientes.

A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:

Dica:

Se houver restrições de crédito ou estoque, a liberação pode ser realizada em partes, por meio das rotinas:

Há duas formas de efetuar a liberação do pedido:

Importante:

É possível visualizar a causa do bloqueio através das Ações Relacionadas na opção Blq. Regra. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_VEBLQRG com o contéudo em .T..



Parâmetros Envolvidos

O Sistema realiza uma série de consistências para a liberação do pedido, levando em consideração a definição dos parâmetros a seguir: