Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||
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Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIS - Fiscal | ||||||
Função: |
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País: | PAR | ||||||
Ticket: | Não aplica. | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20392 |
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas impostos relacionados a notas de compras e vendas.
Ao executar o objeto fis.treports.librocomprasventas_PAR.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
Sucursal Inicial: | Informe o código da filial inicial para filtro dos dados |
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Sucursal Final: | Informe o código da filial final para filtro dos dados |
Fecha Inicial: | Informe a data de entrada/geração inicial para filtro dos dados |
Fecha Final: | Informe a data de entrada/geração final para filtro dos dados |
Libro IVA: | Informe se deseja imprimir nota de [ 1=COMPRAS, 2=VENTAS ] |
Listar: | Informe se deseja imprimir os itens [ 1=ATIVOS, 2=CANCELADOS ] |
fis.treports.LibroFiscalComprasVentas_PAR.trp - FISR502 |
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CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
D1_COD | C | 15 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Codigo del Producto |
D1_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Codigo do Armazem | Codigo del Deposito |
D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del Producto |
D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | Tipo de Ent.de Factura |
D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Vlr.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario |
F1_COND | C | 3 | 0 | Cond. Pagto | Codigo da condic. de pgto | Codigo Condicion de Pago |
F1_DOC | C | 12 | 0 | Nro. de Doc. | Numero de Documento | Numero de Documento |
F1_DTDIGIT | D | 8 | 0 | Dt.Digitacao | Data de Digitacao | Fecha de Digitacion |
F1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao da NF | Fecha de Emisi¾n Factura |
F1_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
F1_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
F1_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do fornecedor | Codigo del Proveedor |
F1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do fornecedor | Sucursal del Proveedor |
F1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Fatura | Moneda de la Factura |
F1_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie do Documento | Serie del Documento |
F1_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo da Nota | Nota/Consumidor/Ticket... | Fact./Consumidor/Tique |
F1_TIPODOC | C | 2 | 0 | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de doc. |
F1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la Moneda |
F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |