Emissão de Nota de Devolução

Nota de Complemento de Crédito de ICMS

Nota de Complemento de Débito de ICMS ST


Objetivo:

Parametrizar o sistema para a geração de Notas de Complemento quando da emissão de Nota de Devolução ao Fornecedor.

Parametrização:

Esse parâmetro informa ao sistema para que o ICMS ST seja destacado na nota de devolução, o que facilitará para o sistema pegar esse ICMS ST para transformar na nota de complemento do ICMS ST. 


Esse parâmetro informa ao sistema que o ICMS ST e o IPI irão para Dados Adicionais, ou seja, não estarão destacados na nota. O primeiro parâmetro acima sobrepõe a esse.


Obs.: TDN's referentes a esses parâmetros:


 O fornecedor precisa estar configurado como SUBSTITUÍDO = NÃO.


Selecionar:

Aqui poderá ser habilitada a emissão das notas de complemento de forma GERAL e/ou por FILIAL.

O cadastro por FILIAL sobrepõe a configuração GERAL.

Se não for cadastrado para uma FILIAL, a configuração GERAL será usada.

Na habilitação Geral ou por Filial devem ser definidas as seguintes informações:

  1. Se irá gerar nota de Complemento de Crédito de ICMS;
    1. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS e o CFOP a ser utilizado;
  2. Se irá gerar nota de Complemento de Débito ou Crédito do ICMS ST;
    1. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Débito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Débito para o ICMS ST e o CFOP a ser utilizado;
    2. Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS ST e o CFOP a ser utilizado;
  3. Se não habilitar a geração de pelo menos uma das notas de complemento, desabilitará a emissão de complementos.

Na aba Fornecedor podem ser cadastrados os fornecedores permitidos para emissão de Notas de Complemento.

Atenção: