Este documento visa apresentar a rotina de Lançamentos de Documentos Fiscais de Entradas ICMS/IPI.
Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o menu “Lançamentos” > "ICMS/IPI" > "Entradas - ICMS/IPI" > "Lançamentos de Entrada - ICMS/IPI", conforme imagem a seguir.
Esta tela serve para realizar e exibir lançamentos de documentos fiscais ICMS/IPI de entradas, oriundos de integrações dos módulos Almoxarifado, Contas a Pagar e de lançamentos manuais.
A partir da versão 12.01.2402.01 essa tela recebeu refatorações visando a melhoria da usabilidade da rotina.
Campo | Descrição |
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Incluir | Clicar em "incluir" para iniciar um lançamento de documento fiscal |
Editar | Clicar em "editar" para fazer alguma alteração no lançamento de documento fiscal |
Excluir | Ao clicar em "excluir", será excluído o documento fiscal. A exclusão/alteração só é permitida quando se referir a notas fiscais de terceiros, emissão própria não será possível após a autorização da SEFAZ. |
Procurar | Ao clicar em "procurar" terá várias condições para localizar um documento fiscal de entrada ICMS/IPI. |
a. Guia Dados I
Esta guia demonstra os dados do cabeçalho de um documento fiscal.
Segue abaixo detalhamento de cada campo do lançamento de entrada:
Campo | Descrição |
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Nº Documento Inicial | Refere-se ao número do documento de entrada. |
Série | Refere-se o número de série do documento fiscal. |
Subsérie | Refere-se o número de subsérie do documento fiscal. |
Espécie | Refere-se o número de espécie do documento fiscal. |
Nº Documento Final | Refere-se o número do documento final. |
AIDF | Refere-se o número da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Ano AIDF | Refere-se o ano da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Data de Emissão | Refere-se a data de emissão do documento fiscal. |
Data de Movimento | Refere-se a data efetiva da entrada da mercadoria. |
Fornecedor/Favorecido | Vincula o nome do remetente ou destinatário previamente cadastrados no Cadastro de Fornecedores e Clientes |
Modelo do Documento | Vincula o modelo do documento fiscal previamente cadastrado no Cadastro de Modelo de Documento Fiscal |
Situação do Documento | Vincula a situação fiscal do documento previamente cadastrado no Cadastro de Situação de Documento Fiscal |
b. Guia Dados II
Campo | Descrição |
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Indicador do Tipo de Frete | Selecione o responsável do frete |
Tipo de Frete | Indique se o frete será CIF (valor adicionado na própria nota), FOB (valor gerado em nota complementar) ou não haverá frete. |
Tipo do Pagamento | Informe o tipo de pagamento realizado para o documento. |
Data do Cancelamento | Selecione a data em que o documento foi cancelado. |
Observação | Digite a observação do documento. |
Valor do Seguro | Informe o valor do seguro presente no documento fiscal. |
Valor de O.D.A. | Informe o valor de outras despesas acessórias presentes no documento fiscal. |
Valor do Frete | Informe o valor do frete que foi cobrado diretamente na nota. |
Valor do Desconto | Informe valor do desconto na nota. |
ICMS Desonerado | O valor do ICMS Desonerado será preenchido automaticamente conforme CST de ICMS utilizada, de acordo com a legislação. |
Valor do Documento | Digite o valor total do documento. A partir da versão 12.01.2402.00 o sistema preenchera automaticamente na gravação do lançamento caso haja esquecimento do preenchimento. |
c. Guia Dados III
Nesta guia, preencha os seguintes campos:
Campo | Descrição |
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Recolhimento de ICMS Antecipado - Guia de Recolhimento | Nº da Guia: Informe o número da guia de recolhimento utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Código da Receita: Informe o código da receita da guia de recolhimento, utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Data do Recolhimento: Informe a data em que ocorreu o recolhimento antecipado do ICMS. |
Observação Fiscal - ICMS-ST Oriundo de Outro Estado/ ICMS - Simples Nacional | Código: Preenchido automaticamente pelo sistema. Descrição: Insira uma descrição ou clique no botão Pesquisar para buscar um código e descrição previamente cadastrados em Cadastros - Observações Fiscais. |
Tipo de Tratamento | Indique se o documento utilizado como lançamento de entrada é do tipo: normal, consignado, bonificação ou uma reposição de consignação. |
d. Guia Concessionárias Públicas
Campo | Descrição |
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Classe de Consumo (Energia Elétrica/Gás/Água) | Refere-se a classe de consumo: 01 - Comercial |
Tipo de Ligação | Informe se a ligação é do tipo: 1-Monofásico, 2-Bifásico ou 3-Trifásico. |
Grupo de Tensão (Energia Elétrica) | Informe o grupo de tensão. |
e. Guia Dados da Fatura
Nesta guia informe os dados da Fatura.
Campo | Descrição |
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Nº Documento Inicial | Informe o número do documento inicial |
Valor da Fatura | Informe o valor da fatura |
Valor do Desconto | Informe o valor do desconto se houver |
Valor Líquido | Informe o valor liquido da fatura |
f. Guia Transporte
Nesta guia, preencha os seguintes campos:
Campo | Descrição |
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Transportadora | Selecione a transportadora previamente cadastrada em Cadastro de Fornecedores e Clientes |
Placa | Informe a placa do veículo. |
UF Veículo | Informe o estado de origem do veículo. |
RNTC (Registro Nacional de Transporte de Carga) | Informe o registro RNTC |
Quantidade | Informe a quantidade de volume(s). |
Espécie | Informe o número de espécie. |
Marca | Informe a marca do veículo. |
Número | Informe o Número do Veículo na Transportadora. |
Peso Bruto | Informe o Peso Bruto do(s) volume(s). |
Peso Líquido | Informe o Peso liquido do(s) volume(s). |
Ao clicar em incluir e escolher o "Modelo de Documento" Notas Eletrônicas, será habilitada novas guias: "NF-e I", "NF-e II", "NF-e III" e "Local Entrega"
a. Guia NF-e I
Campo | Descrição |
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Nº NF-e | Refere-se ao número do documento eletrônico gerado pela SEFAZ que consta na DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). |
Série NF-e | Refere-se a série do documento fiscal eletrônico |
Data e Hora da Saída | Refere-se a data e hora gerada na autorização do documento fiscal eletrônico |
Natureza da Operação | Informar a natureza da operação de que decorrer a entrada, tais como: compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra). |
Nº Chave NF-e | Refere-se ao número da chave eletrônica do documento fiscal |
Nº Protocolo Autorização NF-e | Refere-se ao |
Nº Protocolo Cancelamento NF-e | |
Tipo Emissão NFE | |
Finalidade Emissão | |
Ambiente | |
Status NFE | Status do documento fiscal eletrônico (Digitada, validada, em processamento, autorizada, denegada, rejeitada, cancelada e inutilizada) |
Consumidor Final | Informar: Não ou Sim |
Tipo de presença do Adquirente | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação: |
b. Guia NF-e II
Nesta guia será informada data, hora e a descrição da "Justificativa de Contingência".
c. Guia NF-e III
Nesta guia serão informados dados adicionais de interesse do Fisco e/ou do Contribuinte.
d. Guia Local Entrega
Nesta guia deverá ser informado o endereço de entrega da mercadoria quando for diferente do Destinatário.
a. Sub Guia ICMS
Campo | Descrição |
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b. Sub Guia ICMS-ST
Campo | Descrição |
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c. Sub Guia IPI/FECP/Importação
Campo | Descrição |
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d. Sub Guia Situação Tributária
Campo | Descrição |
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e. Sub Guia Não Cumulativo I
Para habilitação dessa Guia deverá marcar a "Situação para Apuração PIS/COFINS" Flag "Regime Não Cumulativo", localizada na Guia ICMS
Campo | Descrição |
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f. Sub Guia Não Cumulativo II
Campo | Descrição |
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g. Sub Guia Dados Contábeis
Campo | Descrição |
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h. Sub Guia Rateio dos Valores
Campo | Descrição |
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i. Sub Guia Natureza do Frete
Campo | Descrição |
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j. Sub Guia Informações de Ajustes
Campo | Descrição |
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k. Sub Guia Tributação ICMS UF Destino
Campo | Descrição |
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Nesta guia, preencha as informações referentes aos Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga.
Preencha os seguintes campos:
Campo | Descrição |
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Nº Nota Fiscal | Informe o numero da nota fiscal que acoberta a carga |
Série | Informe a série do documento fiscal |
Data da Emissão | Informe a data da emissão da nota fiscal |
Valor Total | Informe o valor total da nota fiscal |
Modelo | Informe o modelo da nota fiscal |
Nesta guia informe os dados das duplicatas
Estes dados serão utilizados na geração do arquivo SPED Fiscal, nos registros C110, C111, C112, C113 e C114.
a. Sub Guia Dados
Campo | Descrição |
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Código | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
Descrição | Informe a descrição da informação complementar da nota fiscal |
Processo Vinculado | Preencher o número do processo vinculado e a origem do processo |
b. Sub Guia Documento de Arrecadação
Campo | Descrição |
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Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
Campo | Descrição |
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Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
Campo | Descrição |
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Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
A tela Observação do Lançamento Fiscal (Registro C195) deve ser preenchida quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações.
Caso seja necessário cadastrar uma nova "Observação" acesse o menu Cadastros > Observação Fiscal
Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto
Os ajustes devem estar cadastrados em "Códigos para Ajuste de Apuração", para mais informações consulte o link Apuração Final de ICMS e ICMS-ST
Campo | Descrição |
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Código Item | Informe o Código do item (campo 02 do Registro 0200) |
Descrição do Item | Informe a descrição do item |
Código do Ajuste | Informe o código dos ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3 |
Descrição do Ajuste | Informe a descrição complementar de ajustes (tabela 5.3) sempre que informar códigos genéricos. |
Base de Cálculo ICMS/ICMS ST | Informe a Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST |
Alíquota | Informe a Alíquota do ICMS |
Valor do ICMS/ICMS ST | Informe valor do montante do ajuste do imposto |
Outros Valores | Preencher com outros valores, quando o código do ajuste for informativo, conforme Tabela 5.3. |
Campo | Descrição |
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Modelo | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
Para trazer as informações nesta tela, clique na lupa e busque os dados já cadastrados anteriormente no menu Lançamentos > Declaração de Importação.
São informações necessários para emissão de Nota Fiscal de Entrada de Mercadoria do Exterior.
Nesta tela serão informadas as formas de pagamento (Vista/Prazo) os meios de pagamento (Dinheiro, Cartão Crédito, Cartão Débito, outros) e é campo obrigatório quando for emissão própria para algumas situações, por exemplo entrada com CFOP 1102, já numa devolução de venda não será necessário informar.