01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNFFunciones genéricas.08/03/2024
LOCXMEXFunciones genéricas localizadas para México.08/03/2024
MATA521Eliminación de documentos de Salida.12/03/2024
País:México
Ticket:18954604
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21955

La liberación de esta funcionalidad se realizará en la próxima fecha de estabilización continua para el modulo SIGAFAT.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere agregar funcionalidad en la rutina de Facturaciones (MATA67N) para la emisión de Facturas de Ingreso(¿Tipo Factura? - Normal) con complemento de Carta Porte (Carta Porte - Si) o sin complemento de Carta Porte (Carta Porte - No) donde permite realizar la selección de los Productos de una Factura de Venta incluida previamente.

La solicitud se realiza bajo el escenario del proceso de inclusión de Facturas de Ingresos (Normal), donde se hace Facturación del Servicio y los Productos se Trasladan (Los Productos solo se visualizan en nodo de Mercancías).


03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones genéricas (LOCXNF):

Se activa la opción Facturas en el menú de "Otras acciones", disponible en la Factura Normal (Ingreso), independientemente del valor asignado al campo Carta Porte (el campo F2_TPCOMPL tiene informado el valor S-Si o valor N- No).

En la rutina Funciones genéricas localizadas para México (LOCMEX):

Se realizan los siguientes ajustes:

En la rutina Eliminación de documentos de Salida (MATA521):

Se realizó ajuste para que si el documento es de Tipo de Documento Normal (F2_TIPODOC = "01"), se llame la función que actualiza la cantidad disponible del documento original cuando se realiza la eliminación de una Factura (LxMxAQtDel), para actualizar los saldos de las cantidades al borrar la Factura de Venta.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-21955.

  3. Validar que la rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES.

  4. Realizar los cambios de diccionario indicados en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
  5. Contar con una Factura de Venta de tipo "Normal".
  6. Contar con un Tipo de Salida (TES), configurada para Traslado (que no afecte financiero).
  7. Contar con un Producto de tipo servicio.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
  3. Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Serie Docto, N. Documento, Uso CFDI y Carta Porte - Si.
  4. Dar clic en "Otras acciones > Facturas", seleccionar parámetros de las facturas que desee filtrar para mostrarlas.
    ¿Serie? - Indicar la serie de la Factura.
    ¿Documento Inicial ? - Indicar el folio inicial de documentos.
    ¿Documento Final? - Indicar el folio final de documentos.
    ¿TES de Traslado? - Indicar la TES configurada de traslado para que asigne a los ítems.




  5. Se visualizan los productos asociados a la factura indicada, se seleccionan los productos que se requieran cargar en esta factura y dar clic en “Grabar”.



  6. Se cargaran los productos seleccionados en la Factura.


  7. En caso de tener el campo Carta porte igual a "S-Si", se indica los datos requeridos para Carta Porte de los ítems y se guarda la Factura.

  8. Seleccionar la Factura de Venta en el browse, y dar clic en "Otras acciones > Carta Porte".
  9. Llenar la información de la Carta Porte.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Validar que se cuente con las siguientes modificaciones en diccionario de datos, ya que son necesarios para esta funcionalidad.


Creación o modificación de la validación del Campo en el archivo SX3 – Grupo de Campos

CampoContenido
CampoD2_QUANT
Val.UsuarioPositivo().and. A100SegUm().And.MaFisRef("IT_QUANT","MT100",M->D2_QUANT).AND.IIF(FindFunction("LxMXQtdNF"),LxMXQtdNF(),.T.)     



CampoD2_DESGR1
TipoN
Tamaño11
Decimal2
Formato@E 99,999,999.99
ContextoReal
PropiedadVisualizar
TituloQta Tras Dev
DescripciónCantida Traslado devuelta
HelpCantidad utilizada en las Facturas de traslado.
ObligatorioNo
Usado


CampoD2_DESGR2
TipoN
Tamaño14
Decimal2
Formato@E 9,999,999,999.99
ContextoReal
PropiedadVisualizar
TituloVlr Dev Tras
DescripciónValor Devuelto Cant Trasl
HelpValor de la cantidad utilizada en las Facturas de traslado.
ObligatorioNo
Usado


Creación o modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo : MT467F  

Orden

01

020304

Pregunta

¿Serie?

¿Documento Inicial?¿Documento Final?¿TES de Traslado?

Tipo

C

CCC

Tamaño

3

20203
Validación

!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR03 >= MV_PAR02Existcpo("SF4").And.MaAvalTes("S",MV_PAR04)

Consulta Estándar

SERNF



SF4
Grupo de Campos095018018
HelpSerie de los documentos.Folio inicial de documentos.Folio final de documentos.

Indicar la TES de Salida de Traslado para los productos a cargar.



05. ASUNTOS RELACIONADOS