Neste documento estão relacionadas as regras para que seja calculado o desconto financeiro durante o recebimento de uma nota fiscal, com ou sem pedido de compra associado.
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.
Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais (MAX0096A).
No cenário de recebimento de uma nota fiscal a qual tenha pedido de compra associado ao item, existem cinco variáveis que devem ser verificadas:
A regra varia da seguinte forma: Imagem 1 - Lógica do Valor Desconto Financeiro calculado Logo, temos os seguintes cenários:
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No cenário de recebimento de uma nota fiscal a qual não tenha pedido de compra associado ao item, existem cinco variáveis que devem ser verificadas:
A regra varia da seguinte forma: Imagem 2 - Lógica do Valor Desconto Financeiro calculado Logo, temos os seguintes cenários:
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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19749752 DSUPREC-11761 DT Nota Fiscal de entrada e devolução não considera desconto financeiro. | Documento técnico relacionado. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL | INDICA SE USA DESCONTO A PARTIR DO CONTRATO COMERCIAL (S/N) |
UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO | UTILIZA APENAS O DESCONTO DO CONTRATO FIDELIDADE (QUANDO EXISTIR) NO PEDIDO E RECEBIMENTO DE NOTAS, DESCONSIDERANDO O CADASTRO DO FORNECEDOR. VALORES: S-SIM N-NÃO(PADRÃO) |
Não há.
O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte. |
Tipo de produto | ERP |
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Sistema Operacional | Desktop |
Plataforma | Windows Desktop |
Navegador | N/A (não se aplica) |
Utilização/Experiência | Aplicações Desktop em geral |