Esta documentação visa esclarecer a parametrização dos tipos de débito e crédito para evitar erros quando ocorrem lançamentos de Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B.
Quando houver lançamentos de Alimentação e Bebidas (A&B ), Serviços e Desconto, será necessário se atentar para o tipo de débito e crédito selecionado para o "Desconto" para evitar que seja exibida a mensagem: " Total de Desconto não pode ser maior que o total de dos lançamentos!".
VHF Caixa
Acesse o Módulo "VHF Caixa ": Operação de Caixa
No exemplo abaixo temos : Lançamentos do "Frigobar" referente a receita de A&B, totalizando R$ 203,50. Lançamento de "Diária" referente a receita de Serviços, totalizando R$ 550,00. Lançamento de "Desc. Frigobar", totalizando R$ 250,00. |
Esta cenário irá gerar erro na tela do Painel Conta Produto, pois o valor dos Desconto de Frigobar é maior que o valor das receitas com A&B. Para evitar este erro, os lançamentos de Desconto, devem ser realizados se atentando para o Grupo Fixo de D/C vinculado aos Tipos de Débitos e Créditos dos lançamentos de Receitas.
No caso deste exemplo, o valor excedente do Desconto deveria ter sido lançado para o Tipo de Débito e Crédito vinculado ao Grupo Fixo de D/C de Diárias, como por exemplo " Desc. Diárias"
VHF-Cadastro de Tipo de Débito e Crédito
Acesse o Módulo " VHF ": (1) Cadastro- (2) Caixa- (3) Tipo de Débito/Crédito- (4) Tipos de Débito/Crédito
Abaixo iremos demonstrar os cadastros de Tipo de Débito e Crédito com destaque para o campo " Grupo Fixo de D/C" que é a informação validada no "Painel Conta Produto" e que gera o erro " Total de Desconto não pode ser maior que o total de lançamentos!" , quando o valor do Desconto é realizado a maior para o Grupo Fixo de D/C do Tipo de Débito e Crédito da Receita.
O Grupo Fixo de D/C deve ser o mesmo no cadastro da receita e do desconto, conforme exemplos abaixo. |
Frigobar:
Desconto de Frigobar
Diária:
Desconto de Diária:
VHF-Resort
Acesse o Módulo "VHF": (1) DocFiscall - (2) Operação- (3) Painel Conta Produto
Neste menu ao clicar em "Enviar" será exibida mensagem de erro quando houver divergência de lançamentos de Desconto maior que o valor de Receitas, vinculado ao grupos fixos do cadastro do Tipo de Débito e Crédito.
GIF de Demonstração: