CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Auditoria de Recebimento
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Auditoria de Recebimento
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas
  6. Tecnologias Homologadas

01. VISÃO GERAL

Neste documento estão relacionados os procedimentos para a utilização do processo de devolução fornecedor com devolução automática para fornecedor substituto e produtos com substituição tributária.

Serão geradas três notas automáticas, mediante processo de devolução, sendo uma nota de devolução dos produtos e outras duas notas, sendo uma nota de adjudicação do crédito de ICMS e uma nota de ressarcimento do ICMS retido pelo fornecedor substituto.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao realizar a devolução fornecedor, mediante parametrização, o sistema irá verificar se o item possui valor de icms st e se sim irá gerar automáticamente notas fiscais de adjudicação e/ou ressarcimento

Ambas as notas podem ser configuradas para serem geradas sempre ou apenas para os itens que tiverem o icms st destacado (Com Destaque com crédito ou sem crédito)  na nota fiscal ou então apenas para os itens que tiverem icms st sem destaque (sem destaque ou sem destaque com crédito) .

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo> Devolução NF Fornecedor

ou

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo> Conferência de Carga (Quando esta conferencia possuir divergência e geração automática de nota fiscal de devolução)

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário ter permissão nas aplicações:

Passo a Passo 

Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Parâmetros dinâmicos 

1 - Configure os parâmetros dinâmicos:


Defina a utilização dos parâmetros de acordo com a necessidade, conforme definição a seguir:


O parâmetro GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST , define se serão geradas notas fiscais complementares e quais tipos serão gerados:

S-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,ADJUDICAÇÃO,RESSARCIMENTOCom essa configuração serão geradas notas de devolução, adjudicação e ressarcimento
A-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,ADJUDICAÇÃOCom essa configuração serão geradas notas de devolução e adjudicação.
R-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,RESSARCIMENTOCom essa configuração serão geradas notas de devolução e ressarcimento
N-NÃO(VALOR PADRÃO)Com essa configuração não serão geradas notas de adjudicação ou ressarcimento (Salvo se for configurado diretamente no cadastro de fornecedor) 


O parâmetro TIPO_GERA_DESTAQUE_ADJUDICACAO, define se a nota de adjudicação gerada, irá considerar os itens com destaque de icms st, sem destaque de icms st ou ambos:

C-SOMENTE COM DESTAQUESomente gerar adjudicação para itens com destaque de icms st
A-COM E SEM DESTAQUE (VALOR PADRÃO)Gerar adjudicação para itens com e sem destaque de icms st
S-SOMENTE SEM DESTAQUESomente gerar adjudicação para itens sem destaque de icms st


O parâmetro TIPO_GERA_DESTAQUE_RESSARC, define se a nota de adjudicação gerada, irá considerar os itens com destaque de icms st, sem destaque de icms st ou ambos:

C-SOMENTE COM DESTAQUE (VALOR PADRÃO)Somente gerar ressarcimento para itens com destaque de icms st
A-COM E SEM DESTAQUE Gerar ressarcimento para itens com e sem destaque de icms st
S-SOMENTE SEM DESTAQUESomente gerar ressarcimento para itens sem destaque de icms st



2 - Configure no cadastro de fornecedor se haverá utilização específica do processo, na exceção do fornecedor.

Acesse: Módulo Cadastro > Operacional > Fornecedor

Configure na aba divisão os campos de Gera Dev. Ressarc. ST e Destinatário Ressarcimento (caso configurado no fornecedor, ele é mandatório ao que foi configurado no parâmetro GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST

Gera Dev Ressarc. ST
Não TrataSerá considerado o que foi configurado no PD GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST
Gera DevoluçãoGera apenas devolução para o fornecedor
Gera Dev. RessarcimentoGera nota fiscal de devolução e ressarcimento
Gera Dev. AdjudicaçãoGera nota fiscal de devolução e adjudicação
Gera Dev. Adjud. Ressarc.Gera nota fiscal de devolução, adjudicação e ressarcimento
Destinatário Ressarcimento
Não TrataO destinatário do ressarcimento será o próprio fornecedor em caso dos itens com destaque. E em caso de itens sem destaque o destinatário será a empresa.
Empresa Destinatário sempre será a empresa
FornecedorDestinatário sempre será o fornecedor

Imagem 1 - Cadastro de fornecedor


3 - Configure o produto padrão para geração das notas 

Acesse: Módulo Parâmetros > Empresa > Empresa

Acesse: Módulo Parâmetros > Empresa > Código Geral de Operação

Adjudicação

Para geração da nota de adjudicação do crédito de ICMS é necessário configurar um produto especial na aplicação 'Parâmetros da Empresa', aba 'Emissão NF', grupo 'Produto Padrão' campo/botão 'Adjudicação'. Deverá ser configurado um produto cuja a finalidade da família na divisão seja 'ADJUDICAÇÃO CRED ICMS'.


Também será necessário configurar um CGO (Código Geral de Operação) para geração da nota. Este deverá ser configurado na aplicação 'Parâmetros da Empresa', aba 'Estoque', combo 'Dev Adjudicação Crédito ICMS'. Deverá ser configurado um CGO do tipo emissão de entrada, onde o tipo de documento seja outras entradas/saídas e não gere alteração de estoque nem de custo.


Ressarcimento

Para geração da nota ressarcimento do ICMS retido é necessário configurar um produto especial na aplicação 'Parâmetros da Empresa', aba 'Emissão NF', grupo 'Produto Padrão' campo/botão 'Rest Cred Trib'. Deverá ser configurado um produto cuja a finalidade da família na divisão seja 'REST CRED TRIB'.


Também será necessário configurar um CGO (Código Geral de Operação) para geração da nota. Este deverá ser configurado na aplicação 'Parâmetros da Empresa', aba 'Estoque', combo 'Dev Rest Crédito Trib'. Deverá ser configurado um CGO do tipo emissão de saída onde o tipo de documento seja outras entradas/saídas e não gere alteração de estoque nem de custo.


Realizadas as configurações ao realizar uma devolução fornecedor, caso o item possuir icms st, então o sistema verifica as configurações e gera as notas complementares automaticamente assim que concluir a geração da nota de devolução.


A nota de adjudicação do crédito de ICMS será gerada de acordo com CGO e produto configurado nos parâmetros da empresa, os valores dos impostos da nota serão zerados. Esta nota terá quantidade igual a 1, CST configurado na tributação, base e valor de ICMS proporcional com a nota de referência que está sendo devolvida.

O valor do item da nota e valor total da nota será o valor da Base de ICMS. Esta nota será uma emissão de entrada para própria empresa. Será gravada a nota de compra referente a esta devolução.


A nota de ressarcimento do ICMS retido deverá ser gerada de acordo com CGO e produto configurado nos parâmetros da empresa, os valores dos impostos da nota serão zerados. Esta nota terá quantidade igual a 1, CST configurado na tributação, base e valor de ICMS ST proporcional com a nota de referência que está sendo devolvida.

O valor do item da nota e valor total da nota será o valor do ICMSST. Esta nota será uma emissão de saída para o fornecedor que a nota será devolvida quando o icms st for com destaque e para a empresa se for sem destaque. Será gravada a nota de compra referente a esta devolução.



Para digitar uma nota fiscal de devolução, veja aqui o passo a passo.



03. Tela Devolução NF Fornecedor

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Devolução NF FornecedorDocumentação de Referência  para o processo de digitação de nota fiscal de devolução
Parâmetro dinâmico relacionadoGERA_NRO_NF_DEV_OBS - GERA O NRO DA NOTA DE DEVOLUÇÃO NA OBSERVAÇÃO DAS NOTAS DE ADJUDICAÇÃO E RESSARCIMENTO ST?

04. Tela Devolução NF Fornecedor

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
PD GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST GERA NOTAS DE DEVOLUÇÕES AUTOMÁTICAS PARA FORNECEDOR SUBSTITUTO?
N-NÃO(VALOR PADRÃO)
S-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,ADJUDICAÇÃO,RESSARCIMENTO
A-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,ADJUDICAÇÃO
R-NOTAS DEVOLUÇÃO,RESSARCIMENTO
PD TIPO_GERA_DESTAQUE_ADJUDICACAO GERA NOTAS DE ADJUDICAÇÃO COM OU SEM DESTAQUE?
COMPLEMENTO DO PD GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST OU CONFIGURAÇÃO NO FORNECEDOR
C-SOMENTE COM DESTAQUE
A-COM E SEM DESTAQUE (VALOR PADRÃO)
S-SOMENTE SEM DESTAQUE
PD TIPO_GERA_DESTAQUE_RESSARC GERA NOTAS DE RESSARCIMENTO COM OU SEM DESTAQUE?
COMPLEMENTO DO PD GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST OU CONFIGURAÇÃO NO FORNECEDOR
C-SOMENTE COM DESTAQUE (VALOR PADRÃO)
A-COM E SEM DESTAQUE
S-SOMENTE SEM DESTAQUE


05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.

06. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte.
Tipo de produtoERP
Sistema OperacionalWindows
PlataformaDesktop
NavegadorN/A
Utilização/ExperiênciaAplicações Desktop em Geral