- Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
- Indicar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito ).
- ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
- ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación Rechazada, 7-Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmada).
- ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
- ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
Transmisión El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) - De clic en "Transmitir".
- Indicar los parámetros:
- ¿Serie del documento? - Serie del o los Documento(s) que se desean transmitir.
- ¿Documento Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean transmitir.
- ¿Documento Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean transmitir.
- Confirmar la transmisión.
- Se realiza la transmisión.
- Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
El documento cambia su estatus a "Recibido"
- Se realiza la Transmisión exitosa.
Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG: El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".
Anulación Fact. Electrónica - De clic en "Otras acciones | Anulación Fact. Electrónica".
- Indicar los parámetros:
- ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean anular.
- ¿Documento Inicial? - Documento Inicial del rango que se desea anular.
- ¿Documento Final? - Documento Inicial del rango que se desea anular.
- ¿Motivo? - Motivo por el cual se realiza la anulación. Seleccionar una opción de la consulta estándar.
- Confirmar la anulación.
- Se mostrará una venta con los documentos ya transmitidos.
- Seleccionar los documentos a anular.
- Confirmar la anulación.
- Se realiza la anulación.
- Se visualiza el LOG de la anulación realizada.
El documento cambia su estatus a "Anulado"
- Se realiza la Anulación exitosa.
Si hay errores en la anulación, estos serán informados en el LOG:
*La anulación/borrado de documentos que hayan sido transmitidos no se podrá realizar. Para realizar el borrado/anulación de documentos transmitidos primero se deberá de realizar la anulación de la factura electrónica por medio de la rutina Transmisión Electrónica (Mata486).
Imprimir PDF - Seleccionar "Imprimir PDF".
- Se mostrará una venta de parámetros, informar los datos de acuerdo a los documentos que serán generados los PDF. Informar la serie del documento y el rango de los documentos a transmitir.
- ¿Serie de documento? - "A01"
- ¿Documento Inicial? - "0010010000001"
- ¿Documento Final? - "0010010000001"
- ¿Formato? - PDF
- Se mostrará una barra de progreso.
- Una vez finalizado el proceso se podrán consultar los documento en la ruta informada en el parámetro MV_CFDDOCS
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