01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA887ARG.PRWCobros Diversos de Argentina
 
F887RETARG.PRWReglas de negocio para retenciones Argentina
 
País:Argentina
Ticket:21243442
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24545


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere habilitar los campos Cert. SIRE  (EL_SIRECER) y Cód Seg SIRE (EL_SIRESEG) de la forma de pago cuando sea seleccionada una Retención de IVA.

03. SOLUCIÓN

Se realizan los cambios en los siguientes fuentes:


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24545.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Ingresar a la rutina de Clientes (MATA030);  SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos | Clientes. Dar de alta un cliente.
  5. Ingresar a la rutina de Tipos de Entradas y Salidas (MATA080); SIGAFAT | Actualizaciones| Archivos | TES. Dar de alta una TES de salida.
  6. Ingresar a la rutina de Condiciones de pago (MATA030); SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Condiciones de pago. Dar de alta una condición de pago.
  7. Ingresar a la rutina de Productos (MATA010); SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Productos. Dar de alta un nuevo producto. 
  8. Ingresar a la rutina de Facturaciones (MATA467N) SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones. Generar una factura de venta al cliente configurado anteriormente, así como el producto.
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo.
    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo
    2. Generar un recibo de cobro del título generado previamente.
    3. Agregar una forma de pago de tipo "Retención de IVA-RI" por el mismo valor del título seleccionado anteriormente, informando los campos Cert. SIRE  (EL_SIRECER) y Cód Seg SIRE (EL_SIRESEG).
    4. Guardar el recibo.
    5. Ingresar a la opción Buscar Recibo verifique que se visualice correctamente, así como corroborar que en la tabla Cobros Diversos (SEL) en los campos   Cert. SIRE  (EL_SIRECER) y Cód Seg SIRE (EL_SIRESEG) sean guardados los datos ingresados, así como la tabla de Retenciones (SFE) en los campos Cert. SIRE (FE_SIRECER) y Cód Seg SIRE  (FE_SIRESEG).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS