01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
MATA143.PRWDespachos de importación.
MATA103X.PRXFunciones de validación documentos de entrada.
País:Chile | Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21878


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presenta error log en la llamada a la función VerifDoc (MATA143.PRW). El error se presenta al intentar incluir documento nota de débito proveedor (NDP) ligado una factura de compra; desde la rutina Notas de Crédito/Débito (MATA466N).


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios en la llamada a la función VerifDoc (MATA143.PRW), para permitir el proceso de inclusión de una nota de débito proveedor (NDP) ligada a una factura. Los cambios no modifican el proceso de inclusión.


  1. En la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  2. En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
  3. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada.
  4. En la rutina Facturación (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de compra.
  1. En la rutina Notas Crédito/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), dar clic en la opción "incluir".
  2. Informar los datos del encabezado del documento: Proveedor, Tienda, Número de Documento.
  3. En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción Facturas.
  4. Seleccionar la factura registrada en los pasos anteriores.
  5. Dar clic en grabar.
  6. Grabar el documento NDP.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL




05. ASUNTOS RELACIONADOS