Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em mãos:

O lançamento dos dados no Embarque é fundamental para o controle gerencial.

Preenchendo a tela de embarque, automaticamente você estará adiantando o preenchimento dos dados do Desembaraço (próxima fase). Nesta etapa do processo, também é possível Receber e Enviar dados do processo ao Despachante.

Filtros


Dica:

O SIGAEIC unitiza embarques utilizando os seguintes critérios para um mesmo Desembaraço:

  • Várias Moedas (para Invoices diferentes);
  • Vários Exportadores.

Importante:

No caso de DI Eletrônica, o sistema calcula automaticamente os acréscimos a partir das despesas base de imposto, e os grava nas adições com os valores já rateados.

Quando as despesas do desembaraço forem informadas, o usuário pode selecionar o código e a descrição do acréscimo a ser gravado na adição.

Importante:

O parâmetro MV_EIC0004  permite  que com o conteúdo .T. = os itens que não possuem peso sejam marcados ou .F. = não permite que os itens sem peso sejam marcados em embarque\desembaraço.

Ao clique na opção Marca\Desmarca Todos, todos os itens serão marcados e o processo poderá ser salvo mesmo que os itens não estejam com seu peso preenchido.



Procedimentos

Para incluir um processo de Embarque:

1. Na janela de Manutenção do Embarque, clique em Incluir. Será apresentada a janela de inclusão de processo de embarque.

2. Observe a opção Armazém em Ações Relacionadas. Preencha os campos conforme a orientação do help.

3. Para incluir os itens do Embarque, clique em Itens.

4. Selecione o PO e/ou a PLI e confirme a seleção. Será apresentado uma tela para a seleção de itens do PO/PLI.

5. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.

6. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção de Itens.

Dica:

Quando no PO existe o mesmo código de produto em várias posições, através do campo saldo quantidade (digitado na tela  "Seleção Itens Digit") o sistema irá marcar os itens na quantidade selecionada já calculando as diferenças, através da data de embarque de forma crescente.

7. Para incluir as invoices, clique em Invoices. Será apresentada uma tela para manutenção de invoices.

8. Clique em Incluir, preencha os campos conforme a orientação do help e clique em Ok para confirmar. Será apresentado uma tela para seleção de itens.

9. Selecione os itens, marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Marca / Desmarca Todos.

Para ratear as Despesas:


Para alterar a Descrição do Item:


Após a gravação da Invoice, para verificar os Totais das Invoices:

      • Para verificar os totais das Invoices por moeda, clique em Totais e após verificação clique em Salvar.
      • Para alterar ou excluir Invoices, utilize as opções Outras Ações->Alterar e/ou Outras Ações->Excluir
      • Para retornar à tela principal, clique em Tela Anterior.


Para gravar o Embarque:

  1. Para prosseguir, clique em Salvar.
  2. Para confirmar os dados de desembaraço, clique em Salvar e confirme as mensagens para concluir a gravação.

Dica:

Caso você já tenha a Commercial Invoice em mãos, você poderá digitar os dados do embarque do material, diretamente no Desembaraço.


Para estornar (parcial ou totalmente) um Embarque:

  1. Na janela de Manutenção do Embarque, localize um processo e clique em Outras Ações->Estornar. Será apresentada uma janela com os itens do Embarque.
  2. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos.
  3. Após marcar os itens, clique em Confirmar e confirme as mensagens para concluir o estorno.



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