Producto | ||||||||||||||||
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Línea de producto: | ||||||||||||||||
Segmento: | ||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||||||||
Función: |
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País: | Perú | |||||||||||||||
Ticket: | 21834517 | |||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21949 |
Actualmente la funcionalidad para generar y transmitir Guias de Remisión para traslado de mercancías hacía un proveedor no esta contemplada dentro de Protheus, solo se contempla los remitos de salida emitidos hacia el Cliente.
De acuerdo a lo estipulado por SUNAT, la emisión de Guias de Remisión es una obligatoriedad para cualquier traslado de bienes en Perú, sin importar que sea Cliente o Proveedor.
La legislación relacionada a GRE menciona ‘remitir bienes’ o ‘enviar mercancías, etc’, por lo tanto no hay distinción entre Clientes o Proveedores. La documentación sobre tags o etiquetas es la misma para emisión de Guías de emisiones electrónicas (para CLIENTES) que ya está funcionando en Protheus.
La emisión de Guias de remisión para proveedores entrará en bigor de forma obligatoria a partir de 01/01/2025
https://www.gob.pe/7899-guia-de-remision https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superAdjunta/rsnati/2024/rsnati-000025-2024.pdf |
Dentro de la rutina Documentos Electrónicos(MATA486) se realizan los siguientes ajustes:
En la función para crear el browse principal de la rutina(M486BRWSFX), se realiza el ajuste para considerar el tipo de documento Remito de Beneficiamento(RFB) para filtrar correctamente los documentos cuando la nueva pregunta ¿Tipo Guia Remisión? sea igual a "De Proveedor".
En la función que valida los datos obligatorios para el proveedor(M486VLDPRO), se agregan las validaciones para el tipo de documento Remito de Beneficiamento(RFB).
Dentro de la rutina Guías de Remisión Electrónicas(M486RNFXML), se realizan los siguientes ajustes:
En la función principal(M486RNFXML), se agregan los cambios para obtener correctamente los datos del proveedor cuando el tipo de documento sea Remito de Beneficiamento(RFB).
En la función que genera el xml(fGenXMLRNF), se realiza el ajuste para que cuando el motivo de traslado sea igual a 13 - "Otros", se genere correctamente el nodo cbc:HandlingInstructions con el contenido del nuevo campo Descrip Tras(F2_OBS).
En la función que genera la estructura con receptor para xml(M486RECRNF), se realiza el ajuste para buscar correctamente los datos de receptor en la tabla de SA2-Proveedores cuando la especie de documento sea RFB.
Dentro de la rutina Funciones genéricas para documentos fiscales Perú(LOCXPER), se realizan los siguientes ajustes:
Se habilitan las validaciones de campos obligatorios para la generación de XML de guias de remisión para el tipo de documento Remito de Beneficiamento(RFB).
Dentro de la rutina Estructura de campos documentos de salida país Perú(OutputFieldsPER), se realizan los siguientes ajustes:
Se habilitan los siguientes campos para el tipo de documento Remito de Beneficiamento(RFB):
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Creación de nueva Pregunta en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MATA486
Orden | 06 |
Pregunta | ¿Tipo de Guia de Remisión? |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Variable | MV_PAR06 |
Objeto | C -Combo |
Preselección | 1 |
Opciones | 1 - De Cliente |
Creación de nuevos campos SA2 – Proveedores:
Campo | A2_CEPE |
Tipo | C |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @R 99999-999 |
Título | CP Entr |
Descripción | CP de Entrega |
Obligatorio | No |
Validación | Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->A2_CEPE,1,6) |
Utilizado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Consulta | PER013 |
Help de Campo | Código Postal de Entrega Campo usado para generar el nodocac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:ID en XML de guias de remisión |
Campo | A2_ENDENT |
Tipo | M |
Tamaño | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Direcc.Entre |
Descripción | Dir. de entr. de proveedor |
Obligatorio | No |
Validación | |
Utilizado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Help de Campo | Dirección de entrega Campo usado para generar el nodo cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine en XML de guias de remisión |
Creación de nuevo campo SF2 – Encabezado factura salida:
Campo | F2_OBS |
Tipo | Memo |
Tamaño | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Descrip Tras |
Descripción | Descripción Mot Traslado |
Obligatorio | No |
Utilizado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Help de Campo | Descripción de Motivo de traslado. Campo es obligatorio para generar el nodo cbc:HandlingInstructions cuando el motivo de traslado es "13 - Otros" |
Actualización de campos en SFP – Control Formularios:
Campo | FP_ESPECIE |
Lista de Opciones | 1=NF;2=NCC;3=NDC;4=NDI;5=NCI;6=RFN;7=RFB |
Validación | Pertence("1234567") |
Código: 014915 |