01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNF.PRWFacturas.

LXINFIN.PRW

Evento financiero para documentos de entradas.

MODXFUN.TLPPFunciones genéricas para el uso de modelos.
País:México
Ticket:21772300
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21901


02. SITUACIÓN/REQUISITO

        Al utilizar el sistema con el parámetro MV_NFENAT habilitado y capturar una Factura de Entrada (MATA101n) de tipo anticipo, cuando se informa la modalidad en la solapa "títulos" y se intenta grabar, envía el mensaje:

       "HELP NATURE Informe el código de modalidad". 

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema de modo que cuando el parámetro MV_NFENAT esté habilitado y se complete el campo de naturaleza en la pestaña del título, no se mostrará la ayuda.


  1. Por medio del módulo Configurador:
    1.  Parámetros
      1. MV_NFENAT= .T.

    2. Descripción de los parámetros.

      ParámetroDescripción
      MV_NFENAT Indica si es obligatorio informar el campo Modalidad, durante la inclusion de un documento de entrada.                                            
  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe registrar el proveedor, con el campo Modalidad igual a "ANTICIPO" (A2_NATUREZ) y el campo Cond. Pago igual a "CONTADO" (A2_LOJA) .
  3. En la rutina de Productos (MATA010) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe registrar el producto.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar la TES de entrada con los impuestos necesarios.
  5. En la rutina de Condiciones Pago (MATA360) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar la condicion de pago.
  6. En la rutina de Modalidades (FINA010) perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) registrar la modalidad.
  1. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) incluir una Factura del tipo ANTICIPO.
  2. Informar el proveedor previamente registrado.
  3. Verifique que los campos de condición de pago y naturaleza ya estén completados correctamente según el registro del proveedor.
  4. Al hacer clic en grabar el sistema incluye correctamente la factura sin mostrar la ayuda.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS