| Producto | |||||
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| Línea de producto: | |||||
| Segmento: | |||||
| Módulo: | SIGAFIN | ||||
| Función: |
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| País: | Paraguay - PAR | ||||
| Ticket: | 21638681 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-223 |
Se identifica un error en la rutina FINA085A, observamos que, al realizar una compensación de una factura vs una nota de crédito, ambos comprobantes por el mismo valor, se genera un valor negativo.
Dicho valor negativo, corresponde al valor de retención de IVA.
Importante: El comportamiento solo se presenta cuando se selecciona la presentación en guaranís, si la selección se realiza en dólares, el comportamiento es correcto, mostrando un saldo cero y permitiendo realizar la compensación sin inconvenientes.
Se modifica el programa fina085a (Generación Automática de Orden de Pago) para que se comporte de la misma manera en ambas monedas (Guaraní y Dólar), actualizando el saldo a pagar al monto correcto cuando se retiene el IVA.
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