As movimentações de Vendas também gravam de forma padrão o CST e a Classificação Fiscal. As alíquotas (Reforma Tributária) principais deverão estar associadas ao CST = 0 (zero).
A movimentação de Venda padrão (ou de revenda) é considerada a movimentação DEFAULT, onde uma vez, o sistema não identificando parametros específicos, vai considerar a gravação do CST e Classificação Tributária padrão, que são:
Vamos verificar a movimentação de Venda Padrão com a emissão do pedido de venda e seu recebimento no caixa (faturamento).
CAMINHO: MOVIMENTOS>VENDAS>>PEDIDO DE VENDAS
Informe os itens e demais informações obrigatórias do pedido
Pressione em CONFIRMAÇÃO.
Após a geração do pedido de vendas execute o recebimento do mesmo.
Uma vez recebido pedido a Nota Fiscal foi fatura. Verifique se na tabela foram gravados de forma correta o CST e Classificação tributária
O sistema gravou de forma correta.
A movimentação de Venda padrão (ou de revenda) é usada também para com órgão públicos (Federais, Estaduais, e Municipais), porém para este tipo de cliente o CST e Classificação utilizam a referencia que é tratado diretamente no processo, parametrizando no Cadastro de Clientes (Cadastros/Vendas/Clientes/Pessoa Jurídica/Botão Complemento) no campo "Reforma Tributária - cClassTrib" informado com 200037.
Vamos para a emissão do Pedido de Vendas. Informamos o mesmo tipo de movimentação padrão de vendas.
Informamos os dados do pedido de venda, destacando que no campo Cliente informamos um órgão público.
Pressione em CONFIRMAÇÃO.
Passe o pedido no caixa para pagamento.
Após o recebimento vamos verificar os CST e Classificação gravados.
MOV_SAIDA
MOV_ITSAIDA
CAD_IMPTRIBUT_REFORMA
FIS_CLASTRIB_REFORMA