- Acervo - Faturamento - P12
 - Ciclo de vida Faturamento
 - Conceitos - Faturamento - P12
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 - Dashboard Backoffice - Guia de Referência - P12
 - Dashboard Faturamento - Guia de Referência - P12
 - Dashboard Modelo - Guia de Referência - P12
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 - FAQs - Faturamento Protheus
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 - Metas de Vendas Gerencial
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 - Portal Gestão de Vendas: Guia de Instalação - Interno Totvs
 - Portal Gestão de Vendas: Guia de Referência
 - Procedimentos - Faturamento (Suporte)
 - Rotinas Automáticas (ExecAuto) - Faturamento - P12
 - Smart View - Faturamento
 - Vídeos How To e Webinar disponíveis (Descontinuada)
 
Objetivo
O faturamento pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
O módulo Faturamento culmina numa série de ações que disparam informações de forma integrada, em que podemos destacar:
- Emissão de documentos de saída;
 - Geração de receita;
 - Notas diversas;
 - Relacionamento com estoque;
 - Relacionamento com distribuição;
 - Relacionamento com departamento fiscal;
 - Alimentação das estatísticas;
 - Emissão de faturas/duplicatas;
 - Geração de contas a receber;
 - Controle de orçamentos;
 - Carteira de pedidos;
 - Analysis Dashboard
 
Gerenciamento do Faturamento
- Controle de clientes;
 - Controle de vendedores;
 - Manutenção da carteira de pedidos de venda;
 - Listagem dos pedidos de vendas;
 - Liberação automática, considerando crédito e estoque;
 - Documentos de saída;
 - Duplicatas;
 - Controle de reservas;
 - Controle de comissões;
 - Etiquetas para embalagens;
 - Minuta do faturamento;
 - Reajuste de preço com fórmulas definidas pelo usuário;
 - Estatísticas flexíveis;
 - Integração com financeiro;
 - Implantação de títulos automaticamente na emissão da nota fiscal;
 - Liberação de crédito;
 - Controle de comissões;
 - Integração com Estoque/Custos;
 - Liberação de estoque;
 - Baixa no estoque Físico-Financeiro;
 - Custos dos produtos vendidos e sua rentabilidade;
 - Integração contábil;
 - Lançamentos automáticos;
 
Clientes que possuem este módulo com Venda Direta no menu, dispõem da emissão da Nota Fiscal após finalizar uma venda.
Ao selecionar a opção de Cartão de Crédito ou Débito, efetue a operação TEF conforme configurado no Cadastro de Estação.
Na impossibilidade de introduzir o uso de uma impressora para o Comprovante de TEF, utilize a impressão dos dados do comprovante de TEF na Nota Fiscal.
As rotinas envolvidas neste processo são: Resumo de Caixa, Wizard para abertura de caixa, Wizard para fechamento de caixa, Configuração de Senhas e Caixa.
Fluxos do módulo
Operacional
A seguir apresentamos uma sugestão de fluxo de operação do módulo Faturamento, que o usuário pode utilizar como apoio quanto à forma de implantação e operação do Sistema.
O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que, nas opções de atualização do módulo Faturamento, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada. Portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos.
Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário desejar adotar, de acordo com sua conveniência.
Quando existe a integração com os outros módulos do Microsiga Protheus®, o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via Documentos de Entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente Ordens de Produção para a fábrica (quando o produto é fruto de fabricação na própria empresa), além de gerar as duplicatas a receber, referentes aos documentos de saída gerados e emitidos, títulos a pagar, referentes às compras realizadas, e contabilizar os dados.
Integração do Faturamento com o RH
O processamento de Desoneração da Folha Pagamento mensal efetua a gravação dos arquivos de log gerados pelos módulos Faturamento e Financeiro para conferência de cálculos e valores.
Quando o processamento da desoneração da folha (RH) é gerado pelo Faturamento, o sistema gera um arquivo log em dbf para conferência de valores, notas e afins.
Este arquivo fica armazenado na pasta SYSTEM com o nome Fat+(filial)+des+(mês e ano) e é gerado de cada item das NFs processadas no período com as seguintes informações:
- Número da NF de Saída.
 - Série da NF de Saída.
 - Tipo da NF de Saída.
 - Data da NF de Saída.
 - CFOP da NF de Saída ou de Devolução.
 - Total de cada item de Saída ou de Devolução.
 - Número da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
 - Série da nota fiscal de origem (utilizado para notas de devolução tipo “D”).
 
Exemplo do nome do arquivo gerado para o mês de agosto de 2012 da filial 01: FAT01DES082012.DBF
Acesse Desoneração da Folha e/ou PSIGAGPE0281 - GPEM013 - Como configurar no sistema a desoneração?
Portais Web
Os portais disponíveis no Microsiga Protheus® disponibilizam uma interface na Internet focalizada em clientes, vendedores e fornecedores. Sua utilização, como ferramenta, beneficia o relacionamento por meio do auto-serviço e da alta disponibilidade da informação.
O Microsiga Protheus® apresenta o seguinte conjunto de portais, com acesso em http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais.htm:
O controle de acessos ao portal é definido no Cadastro de Usuários, em que o cliente-ERP define cada cliente-usuário, bem como seus direitos e perfis de acesso.
Desta forma, caso o perfil do cliente-usuário seja o de Administrador, significa que pode cadastrar outros usuários para acesso às informações do Portal e restringir o acesso a determinadas funcionalidades, porém não pode incluir funcionalidades que o cliente-ERP não disponibilizou.
Para consultar mais informações a respeito deste portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais_portal_do_cliente.htm
Disponibiliza uma interface na Internet focalizada em vendedores, com o objetivo de incluir capacidades de auto-serviço, respostas automatizadas de e-mail, personalização do conteúdo do website, reduzindo os custos operacionais de atendimento por meio da melhoria da eficiência.
Para consultar mais informações a respeito deste portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais_portal_do_vendedor.htm
É uma ferramenta que facilita o relacionamento entre o cliente e seu(s) fornecedor(es) e pela qual é possível consultar a posição das cotações, dos pedidos, do processo de entrega e dos documentos de entrada.
O usuário define quais permissões e privilégios seus fornecedores tem ao acessar estas informações.
Para consultar mais informações a respeito deste portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/portais_portal_do_fornecedor.htm
Parâmetros/Configurações
O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo de Gestão de Contratos utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos. 
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.
Nota
Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #. 
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.
Os parâmetros utilizados no módulo de Faturamento do Microsiga Protheus® são:
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_1DUP  | 
    Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado. Ex.: A-> para seq. alfa, 1-> para seq. numérica.  | 
    A  | 
   
MV_1DUPNAT  | 
    Campo ou dado gravado na natureza do título quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Faturamento.  | 
    SA1->A1_NATUREZ  | 
   
MV_1DUPREF  | 
    Campo ou dado gravado no prefixo do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo faturamento.  | 
    SF2->F2_SERIE  | 
   
MV_3DUPREF  | 
    Campo ou dado gravado no prefixo do título quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina Atualização de Comissões E2_PREFIXO.  | 
    COM  | 
   
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
| MV_A1M996 | Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na apuração PIS/COF.  | 
    |
| MV_AB10925 | Modo de retenção do PIS, COFINS e CSLL para C. Receber. 1-Verifica retenção pelo valor da nota emitida. 2- Verifica retenção pela soma das notas emitidas no período.  | 
    2 | 
MV_ACENTO  | 
    Define se utiliza acento no SIGAADV for Windows N para compatibilizar com a versão DOS.  | 
    N  | 
   
| MV_ACMINSS | Define se a cumulatividade dos valores de INSS levam em conta a data de emissão, ou vencimento do título principal. 1-Emissão, 2-Vencimento Real. | 1 | 
| MV_ACMIRCR | Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF. 1-Acumula ou 2-Não acumula. | 1 | 
| MV_ACMIRPJ | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do título principal. 1-Emissão, 2-Vencimento Real, 3-Data Contab. | 1 | 
| MV_ACRSDUP | Especifica se o acréscimo financeiro será considerado independente do TES estar configurado com Gera Duplicata igual a Sim. | .F. | 
MV_ACTPRIN  | 
    Atividade principal  | 
    |
MV_ACTSEC  | 
    Atividade secundária  | 
    |
| MV_AG10925 | Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo título. | 2 | 
MV_AGDMEN  | 
    Define se será carregada automaticamente se houver mensagem no dia.  | 
    N  | 
   
MV_AGENTE  | 
    Parâmetro utilizado para localizações. Determina se a empresa usuária é agente de retenção de impostos.  | 
    SSSSS  | 
   
MV_AGLDUPB  | 
    Parâmetro utilizado na condição de pagamento tipo B. Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, serão aglutinadas.  | 
    |
MV_AGLROT  | 
    Indica se a aglutinação contábil considera ou não a rotina geradora.  | 
    N  | 
   
MV_AGREG  | 
    Campo ou conteúdo agregador de liberação.  | 
    SA1->A1_AGREG  | 
   
MV_ALIQICM  | 
    Define as alíquotas de ICMS utilizadas. Informe conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5  | 
    0/7/12/18/25/37  | 
   
MV_ALIQISS  | 
    Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.  | 
    5  | 
   
| MV_ALISSB1 | Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção do ISS parcial. | |
| MV_ALITPDP | Informe a alíquota de processamento de Despesas Públicas - PB | 1.5 | 
MV_ALMTERC  | 
    Indica se o armazém é armazém de terceiros.  | 
    |
MV_ALTCTR  | 
    Indica se é possível a alteração de preços em pedidos de venda que possuem contrato de parceria, onde: 1 - Permite; 2 - Não permite.  | 
    2  | 
   
| MV_ALTCTR3 | Permite ou não a alteração do Vlr. Unitário do Pedido de Venda gerado a partir do Contrato de Parceria. | .F. | 
MV_ALTNUM  | 
    Verifica se o Sistema permite ou não, ou se apenas informa, quando o número da NF é alterado. 1 - Informa; 2 - Pergunta; 3 - Não Permite.  | 
    |
MV_ALTPED  | 
    Define se pode alterar pedido de venda já faturado.  | 
    S  | 
   
MV_AMBCTEC  | 
    Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da CTe  | 
    2  | 
   
MV_AMBICOL  | 
    Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da NFe  | 
    2  | 
   
| MV_APRAUTO | Na transferência automática de títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência. | .T. | 
MV_APS (**)  | 
    Define integração com pacote APS externo com o Carga Máquina.  | 
    DRUMMER  | 
   
| MV_APTPDP | Informe a natureza financeira da TPDP - PB | TPDP | 
| MV_APURCOF | Define se na alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para apuração. | .F. | 
| MV_APURPIS | Define se para a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para apuração. | .F. | 
MV_ARGREUR(*)  | 
    Informe o endereço da URL para o Servidor do Webserver TSS, para o Remito Eletrônico.  | 
    |
MV_ARQPROD  | 
    Este parâmetro configura se os dados de indicadores de produto serão considerados pela tabela SB1 ou se serão considerados pela tabela SBZ.  | 
    SB1 ou SBZ  | 
   
MV_ARREFAT  | 
    Indica o padrão de arredondamento no total do pedido de venda. S - Arredonda o valor; N - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    S  | 
   
| MV_ATUCOMP | Indica se usará atualização automática para os Complementos dos Produtos Fiscais do SPED. | .F. | 
MV_ATUSAL  | 
    S - Atualiza saldos contábeis durante o lançamento; N - Não atualiza os saldos contábeis durante o lançamento.  | 
    S  | 
   
MV_ATUSI2  | 
    Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis O - on-line.  | 
    O  | 
   
MV_ATVECON  | 
    Código de atividade econômica estadual do estabelecimento.  | 
    |
| MV_AUTOENT | Indica se o Cliente usará o controle de Autorização de Entregas . | N | 
| MV_AVALCRD | Define se na alteração do pedido de venda deve-se considerar o crédito liberado. | T | 
MV_AVALEST  | 
    Este parâmetro permite efetuar a liberação do pedido de vendas para faturamento conforme avaliação de quantidades no estoque. Este parâmetro pode ser configurado de três formas: 1 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema mantém a quantidade liberada do estoque para faturamento. 2 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema pode alterar a quantidade liberada para faturamento em função do estoque. 3 – Efetua o bloqueio do pedido de vendas por estoque nas rotinas Liberação de Pedidos e Liberação de Crédito/Estoque, mesmo que haja saldo físico no estoque. Para clientes que utilizam o controle de rastreabilidade, observe a configuração do parâmetro MV_SELLOTE que permite selecionar se as quantidades serão liberadas por lote. Para isto, configure o parâmetro com 1= Sim.  | 
    1  | 
   
MV_AVG0140  | 
    Liberação automática do pedido, estoque e crédito na geração da Nota Fiscal no faturamento e a indicação da data de embarque no EEC. .T. - Automático; .F. - Manual  | 
    .F.  | 
   
(**) Parâmetro somente utilizado no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS.
(*) Localização Argentina
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
| MV_B1M996 | Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF.  | 
    |
| MV_B1PTST | Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o cálculo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem. | |
MV_BASERET  | 
    Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também à base de cálculo do ICMS solidário (retido).  | 
    N  | 
   
MV_BLOQUEI  | 
    T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito. F - Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito.  | 
    T  | 
   
MV_BLQCRED  | 
    Determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não comprometer o limite de crédito do cliente.  | 
    F  | 
   
MV_BONUSTD  | 
    Indica se o Sistema irá buscar regras de bonificação com condições idênticas, onde: 1 - Busca regras iguais; 2 - Não busca regras iguais.  | 
    2  | 
   
MV_BONUSTS  | 
    Código do TES utilizada pelas regras de bonificação.  | 
    |
MV_BORRFAT  | 
    Habilita ou não a opção Borrar nas rotinas MATA465N e MATA467N. .T. - Habilita; .F. - Desabilita.  | 
    |
MV_BOX  | 
    Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar opções cadastradas em X3_CBOX.  | 
    S  | 
   
| MV_BR10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL. 1-Na Baixa ou 2-Na emissão. | 2 | 
| MV_BS10925 | Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1-Valor da base; 2- Valor Total | 1 | 
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
| MV_CALCVEI | Tratamento para o cálculo da base dos impostos PIS e COFINS para veículos usados. | |
MV_CANCNFE  | 
    Habilita processo de cancelamento da NFe.  | 
    .F.  | 
   
MV_CANSALT  | 
    True - efetua o salto referente ao parâmetro anterior. False - não efetua o salto de página.  | 
    |
| MV_CAT8309 | Utiliza portaria CAT83. | |
MV_CENT  | 
    Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.  | 
    2  | 
   
MV_CENT2  | 
    Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.  | 
    2  | 
   
MV_CENT3  | 
    Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.  | 
    2  | 
   
MV_CENT4  | 
    Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.  | 
    2  | 
   
MV_CENT5  | 
    Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.  | 
    2  | 
   
MV_CFAREC  | 
    Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré-definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.  | 
    Vazio  | 
   
MV_CFDANUL  | 
    Indica o diretório para onde os CFDs de notas canceladas serão movidos.  | 
    \cfd\anuladas\  | 
   
MV_CFDDOCS  | 
    Diretório onde serão gerados os cadastros xml de documentos eletrônicos transmitidos. Exemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\notas fiscais\'  | 
    |
MV_CFDNAF1  | 
    Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF1)  | 
    Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F2_DOC))+'.xml  | 
   
MV_CFDNAF2  | 
    Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF2).  | 
    Lower(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_DOC))+'.xml  | 
   
MV_CFEREC  | 
    Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.  | 
    Vazio  | 
   
MV_CFIND  | 
    Determina os CFOPs que são utilizados para produtos industrializados pela empresa.  | 
    “”  | 
   
| MV_CHECKNF | Verifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática. | F | 
MV_CMPDEVC  | 
    Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NDF - Nota de Débito ao Fornecedor (devolução de compras).  | 
    |
MV_CMPDEVV  | 
    Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente (devolução de vendas).  | 
    |
| MV_CNDPLIM | Informe o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento (1=Todos; 2-Somente Sigaloja) | 1 | 
MV_CNPEDVE  | 
    Indica se permite a geração de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medição automaticamente, a partir do pedido de venda.  | 
    .T.  | 
   
| MV_CNVERNF | Verifica se existem medições em aberto ou medições sem NF vinculada. | N | 
MV_CODMNFD  | 
    Código de município utilizado para Nota Fiscal Digital (NFD).  | 
    |
| MV_COFPAUT | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou da base (.F.) | T | 
MV_COLICMS  | 
    Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS: I - Isenta; O - Outras.  | 
    I  | 
   
MV_COLIPI  | 
    Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do IPI: I - Isenta; O - Outras.  | 
    I  | 
   
| MV_COMIDEV | Indica se haverá cálculo de comissão na baixa por Devolução, ou na Nota de Devolução. | F | 
MV_COMP  | 
    Caracter ASCII para compactação da impressora.  | 
    15  | 
   
MV_CONSBAR  | 
    Quantidade de caracteres considerados no código de barras para procura no cadastro de produtos. Não deve exceder 15 caracteres.  | 
    15  | 
   
MV_CONSGRD  | 
    Possibilita efetuar pesquisas de produtos, considerando: 1 - Somente o código do produto. 2 - O código do produto e a família referência de grade.  | 
    2  | 
   
MV_CONTERC  | 
    Permite ativar o controle do armazém de poder de terceiros, estabelecendo que todo material enviado para poder de terceiros seja transferido para o armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC.  | 
    T  | 
   
MV_CONTNF  | 
    Define se a numeração de notas de débito e crédito são independentes (I) ou seguem a sequencia (M)  | 
    |
MV_CONTSB  | 
    Indica se a contabilização off-line será feita mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater Sim/Não.  | 
    N  | 
   
MV_CONTSOC  | 
    Porcentagens referentes à Contribuição Seguridade Social: 2.2 - Pessoa Física; 2.3 - Seg. Especial; 2.7 - Jurídica.  | 
    2.2/2.3/2.7  | 
   
MV_COTPASS(*)  | 
    Informe a senha de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT.  | 
    |
MV_COTPLAN(*)  | 
    Informe o numero da planta para a transmissão do Remito Eletrônico COT.  | 
    |
MV_COTPORT(*)  | 
    Informe o numero da porta para a transmissão do Remito Eletrônico COT.  | 
    |
MV_COTUSER(*)  | 
    Informe o usuário de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT.  | 
    |
MV_CPFNFD  | 
    Usuário (CPF) de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital (NFD).  | 
    |
MV_CPOCONT  | 
    Indica quais campos do pedido de venda serão bloqueados para o usuário na aprovação ou remessa do contrato de parceria.  | 
    |
| MV_CPOPVEN | Define o nome do campo onde deverá ser gravada a reprogramação da data de entrega do pedido sugerido pelo APS. Assumindo C6_ENTREG ou C6_SUGENTR. | C6_SUGENTR | 
| MV_CQ | Local (Almoxarifado) Controle de Qualidade. | 98 | 
MV_CREDCLI  | 
    Utilizado na liberação automática de crédito. L para controle de crédito por loja; C para controle de crédito por cliente.  | 
    L  | 
   
MV_CSS  | 
    Natureza para Contribuição Seguridade Social.  | 
    CSS  | 
   
MV_CTBTHR  | 
    Define a quantidade de Threads a utilizar na contabilização dos Documentos de Saída  | 
    1  | 
   
MV_CTRETNF  | 
    Indica se a contabilização dos impostos de retenção do PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo valor do imposto ou pelo valor da retenção. Sendo que: 1 - Contabiliza pelo valor do imposto. 2 - Contabiliza pelo valor da retenção do imposto.  | 
    1  | 
   
MV_CTRLSI6  | 
    Controla se os totais de lote serão por: D - dia; M - por mês.  | 
    D  | 
   
MV_CTVALZR  | 
    Indica se será contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se irá contabilizar se houver outro valor diferente de zero.  | 
    N  | 
   
MV_CUSTIMP  | 
    Determina se o custo dos impostos das NFs complementares de importação irão gerar remitos de entrada (SD1) ou devolução, por meio de do arquivo de movimentações internas (SD3). Utilizado para países localizados.  | 
    N  | 
   
(*) Localização Argentina
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_DAOTPER  | 
    Acima deste valor que o cliente deve ser listado na Declaração DAOT.  | 
    7200.00  | 
   
MV_DATAATE  | 
    Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.  | 
    31/05/99  | 
   
MV_DATADE  | 
    Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.  | 
    01/01/98  | 
   
| MV_DATAFIN | Data limite para realização de operações financeiras. | 19800101 | 
MV_DATAFIS  | 
    Data limite para realização de operações fiscais.  | 
    01/01/80  | 
   
| MV_DATAINF | Bloqueia faturamento quando o primeiro vencimento < emissão da NF na condição de pagamento tipo 9 (T=Bloqueia / F=Fatura) | F | 
MV_DATALOT  | 
    Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de validade dos lotes. Este parâmetro é de controle interno do Sistema o usuário não deve alterá-lo.  | 
    01/01/80  | 
   
MV_DATDUPB  | 
    Indica se a data de referência das condições de pagamento tipo B serão atualizadas a cada troca de condição configurada, ou sempre terá como base a data inicial da primeira. 1 - Atualiza; 2 = Inicial.  | 
    |
| MV_DBSTCFR | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Cofins retido. | |
| MV_DBSTCOF | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do COFINS quando apurado, | |
| MV_DBSTPIS | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS apurado. | |
| MV_DBSTPSR | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS retido. | |
| MV_DCSSPD | Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED. | |
MV_DEDBCOF  | 
    Define os impostos a considerar para compor a base de cálculo da Cofins. Configure este parâmetro conforme descrição do parâmetro MV_DEDBPIS.  | 
    |
MV_DEDBPIS  | 
    Define os tributos a considerar para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser: I - Somente ICMS - apenas quando houver crédito de ICMS. O Sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS; P - Somente IPI - apenas quando não houver crédito de IPI. O Sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS; S - Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores; N - Nenhum - a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é: Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Desp. Acessórias - Descontos - Redução (se houver).  | 
    |
| MV_DEISSBS | ISS será descontado na base do PIS/Cofins/CSLL. | conforme IN 475/04 | 
MV_DEL_PVL  | 
    Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens do pedido de venda liberados (SC9).  | 
    3  | 
   
MV_DELPVOP  | 
    Indica se será solicitada a confirmação de exclusão de um item de pedido de venda que gerou OP, ou se bloqueia sua exclusão sem confirmação. .T. - Confirma; .F. - Bloqueia.  | 
    |
MV_DELRES  | 
    Este parâmetro permite que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda, ela possa ser excluída. T - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema excluirá a reserva. F - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema não excluirá a reserva, apenas alterará o status para não baixada.  | 
    |
MV_DELRES2  | 
    Indica se as reservas incluídas por meio de do parâmetro MV_RESAUT podem ser excluídas após o estorno da liberação do pedido de venda.  | 
    |
MV_DESCISS  | 
    Informa ao Sistema se o ISS deve ser descontado do valor do título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento.  | 
    F  | 
   
MV_DESCLOT  | 
    Define se utiliza o desconto escalável nas regras de desconto.  | 
    T  | 
   
MV_DESCSAI  | 
    Visualiza o preço de venda sem desconto no SD2 opção 1, ou com desconto incluído no preço; opção 2, parâmetro exclusivo para localizações.  | 
    |
MV_DESPICM  | 
    Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.  | 
    T  | 
   
MV_DESPZFPC  | 
    Define se utiliza o valor do PIS e COFINS no cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus.  | 
    T  | 
   
| MV_DESZFPC | Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser considerados no cálculo do desconto da Zona Franca. | .T. | 
| MV_DEVCFOP | Para NF Devolução na versão 3.10, permitido informar CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal). | |
MV_DIACONT  | 
    Considera as datas da contra-apresentação ou da parcela à vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte  | 
    2  | 
   
MV_DIAFUN  | 
    Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL. Contribuição de Seguridade Social (Funrural).  | 
    02  | 
   
MV_DIAISS  | 
    Dia padrão para gerar os títulos de ISS.  | 
    10  | 
   
MV_DIASPRO  | 
    Quantidade de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas.  | 
    120  | 
   
MV_DIGVER  | 
    Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade.  | 
    N  | 
   
MV_DIRDOC  | 
    Diretório destino onde são armazenados os arquivos do Banco de Conhecimento.  | 
    \DIRDOC  | 
   
MV_DIRETI2  | 
    Indica se a contabilização será direta sem utilizar Acols Sim/Não.  | 
    N  | 
   
MV_DIRLOG  | 
    Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log. de controle de produções gerados automaticamente pelo Sistema.  | 
    em branco preencha-o  | 
   
MV_DOCAR  | 
    Caminho onde estão armazenados os DOTS originais SERVER  | 
    \System\WORD\DOC_AR\(exemplo)  | 
   
MV_DOCSCOL  | 
    Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. (0=TODOS; 1=NFe; 3= NFSe) Exemplo = 2,3  | 
    0  | 
   
MV_DPDTEMI  | 
    Indica se na planilha financeira do Pedido de Venda as duplicatas serão separadas: .T. - Pela emissão; .F. - Pelas datas de entrega dos itens.  | 
    T  | 
   
MV_DRIVER  | 
    Driver padrão da impressora.  | 
    EPSON  | 
   
MV_DUPPAD  | 
    Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que entrar na opção.  | 
    DUPLI.DUP  | 
   
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_EAIGPR  | 
    Integração com o Logix a partir dos grupos de produtos, de acordo com a tabela SBM - Grupo de Produto.  | 
    |
MV_EAIURL2  | 
    Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens).  | 
    |
MV_EAIWS  | 
    WSEAISERVICE  | 
    |
| MV_EEC0023 | Habilita a opção de alterar um Pedido de Vendas integrado através do SIGAEEC. | .F. | 
MV_EEC0038  | 
    Possibilita utilizar os valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.)  | 
    .T./.F.  | 
   
| MV_EECFAT | Indica se está integrado com o sistema de faturamento. | F | 
| MV_EMPBN | Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Produção para componentes do tipo BN. (T=Sim, F=Não) | .F. | 
| MV_ENCHOLD | Define a visualização da Enchoice no padrão das versões anterioresà P11 (1-Sim ou 2-Não) | 2 | 
MV_EQUBVCF  | 
    Armazena o valor limite para obrigatoriedade do preenchimento da cédula.  | 
    |
MV_EQUBVCF  | 
    Garante a obrigatoriedade da cédula quando o valor for superior ao informado.  | 
    0  | 
   
MV_ESPECIE  | 
    Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.  | 
    UNI=NF;1=SPED  | 
   
| MV_ESPNFX5 | Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de série / espécie" na geração da Nota Fiscal de Saída (MV_ESPECIE). | .F. | 
MV_ESTADO  | 
    Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Para controle do NSU - Número Sequencial Único, que gera uma numeração seqüencial única dos documentos fiscais (saída e entrada) aos quais utilizam formulário próprio apenas para o estado de Santa Catarina, informe SC).  | 
    SP  | 
   
MV_ESTICM  | 
    Alíquota de ICMS de cada estado. Informe a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar.  | 
    AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17  | 
   
MV_ESTNEG  | 
    Identifica se o programa de requisições manuais e o programa de transferência poderão deixar o estoque negativo.  | 
    S  | 
   
MV_EXCNFS  | 
    Limite de dias para exlcusão da Nf de Serviço para o município de São Paulo.  | 
    180  | 
   
MV_EXERC1  | 
    Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.  | 
    1999  | 
   
MV_EXERC2  | 
    Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.  | 
    1999  | 
   
MV_EXERC3  | 
    Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.  | 
    1999  | 
   
MV_EXERC4  | 
    Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.  | 
    1999  | 
   
MV_EXERC5  | 
    Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.  | 
    1999  | 
   
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_FATCON  | 
    Indica p limite de contas do vendedor.  | 
    |
| MV_FATDIST | Define se o SIGA-DISTRIBUTION está integrado com o módulo FATURAMENTO. Indispensável para utilização do SIGA-DISTRIBUTION. | N | 
| MV_FATFTPR | Permite o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (campo C6_TPOP) igual a Previsto. | .T. | 
MV_FATGCGC  | 
    Controla a numeração de documento de saída por CNPJ.  | 
    .F.  | 
   
| MV_FATGFE | Interromper emissão da NF quando ocorret erro na integração com GFE (1-Sim, 2-Não). | |
MV_FATMNTP  | 
    Controla a exibição de produtos na oportunidade. 1- Apaga registro manual ao inserir proposta; 2- Mostra todos, 3- Mostra os inseridos manualmente  | 
    N  | 
   
MV_FATOINF  | 
    Indica o número de caracteres que podem ser informados no campo Outras Informações do pedido.  | 
    N  | 
   
MV_FATPROP  | 
    Define se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade. O -Orçamento; P -Proposta.  | 
    C  | 
   
MV_FATROD  | 
    Se estiver como verdadeiro, uma janela solicitará a seleção manual do vendedor.  | 
    .T.  | 
   
MV_FATSLG  | 
    Utiliza o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo: .T. - Utiliza o cadastro. .F. - Utiliza os parâmetros MV_IMPFIS e MV_PORTFIS.  | 
    .T.  | 
   
MV_FATSOPD  | 
    Entidade geradora da dimensão de demanda 1 para o S&OP Neogrid.  | 
    1  | 
   
MV_FATSOPP  | 
    Path em que serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid.  | 
    |
MV_FATTEPC  | 
    Define se a tela do Pedido de Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento.  | 
    T  | 
   
MV_FATTOT  | 
    Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal.  | 
    N  | 
   
MV_FATTRAS  | 
    Valor padrão de traslado até o prospect/cliente (padrão 1h).  | 
    N  | 
   
| MV_FATTRAV | Permite habilitar a nova tratativa de liberação da trava registros no pedido de venda / Faturamento. 1=SA1; 2=SA2; 3=SB2; 4=Todos. | |
| MV_FATTSPD | Define uma TES de saída padrão para a importação de Programação de Entrega via TOTVS Colaboração. | |
| MV_FCIMOD | Indica quais espécies de documento serão considerados para utilização do código da FCI no faturamento de notas fiscais. | |
| MV_FISAUCF | Habilita a classificação automática da origem para os produtos vendidos. | .F. | 
MV_FISFRAS  | 
    Indica se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade.  | 
    .T.  | 
   
MV_FOLGAPV  | 
    Quantidade de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do pedido de vendas a partir da data de entrega.  | 
    9999  | 
   
MV_FORMGAR  | 
    Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento.  | 
    dDataBase+90  | 
   
MV_FORMLOT  | 
    Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos lotes.  | 
    |
MV_FORNCOM  | 
    Indica qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a pagar.  | 
    VENDER  | 
   
MV_FRETEST  | 
    Define alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Exemplo.: SP18MG18.  | 
    |
MV_FRETMOE  | 
    Respeita a moeda do pedido de venda para frete/seguro.  | 
    N  | 
   
MV_FRTBASE  | 
    Indica se adiciona valor do frete na base de cálculo do PIS e Cofins. .T. – Frete é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins. .F. – Frete não é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins (cálculo padrão do Sistema).  | 
    F  | 
   
MV_FTP3CL1  | 
    Indica o código do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros.  | 
    |
MV_FTP3CL2  | 
    Indica a loja do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros.  | 
    |
MV_FTP3FO1  | 
    Indica o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros.  | 
    |
MV_FTP3FO2  | 
    Indica a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros.  | 
    |
MV_FTREVIS  | 
    Indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda. 1 - Nunca cria novas revisões; 2 - Pergunta se deve criar novas revisões; 3 - Sempre cria novas revisões.  | 
    2  | 
   
MV_FTRSOMA  | 
    Indica o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela.  | 
    100  | 
   
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_GERABLQ  | 
    Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização.  | 
    N  | 
   
MV_GERAOPI(**)  | 
    Gera OP do produto intermediário, a partir de OP do produto principal, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar OPs em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar OPs, a fim de evitar que, na explosão de materiais web service, não seja gerada necessidade dos produtos intermediários em duplicidade).  | 
    F  | 
   
MV_GERASC(**)  | 
    Gera Solicitação de Compras, a partir da inclusão da Ordem de Produção, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar Solicitação de Compras em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar Solicitação de Compras, evitando que seja gerada necessidade de compras em duplicidade).  | 
    F  | 
   
MV_GERIMPV  | 
    Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização).  | 
    N  | 
   
| MV_GFEI11 | Integração de Nota Fiscal de Saída. | 1 | 
MV_GRADE  | 
    Habilita a utilização do recurso grade de produto: T - Ativa o uso da grade de produto. F - Desativa o uso da grade de produto.  | 
    T  | 
   
| MV_GRDMULT | Indica os programas, separados por vírgula que utilizarão a grade multicampo. Exemplo: MATA410  | 
    |
MV_GREGNEG  | 
    Indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio.  | 
    .F.  | 
   
MV_GRUPFAT  | 
    Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída.  | 
    SB1->B1_GRUPO  | 
   
MV_GRUPO  | 
    Determina quantas posições do código do produto são usadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.  | 
    5  | 
   
MV_GRVBLQ2  | 
    Indica se quando a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada.  | 
    F  | 
   
(**) Parâmetros somente utilizados com conteúdo F no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS.
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_HBLCONT  | 
    Indica se o bloqueio de campos será realizado na geração do pedido de venda do contrato de parceria. 1ª Posição = Aprovação; 2ª Posição = Remessa, sendo: 1 - Bloqueia; 2 - Não Bloqueia. Assim, para que seja configurado o bloqueio de alteração na aprovação e na remessa, deve-se informar o conteúdo 11.  | 
    N  | 
   
| MV_HORARMT | Horário gravado nos campos F1_HORA / F2_HORA. 1-Horário do SmartClient; 2-Horário do servidor; 3-Fuso horário da filial corrente.  | 
    2 | 
MV_HCATSUP  | 
    Indica no processo de Precificação, que será herdado produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada.  | 
    .T.  | 
   
| MV_HVERAO | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. | 
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_ICMPAD  | 
    Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%).  | 
    18  | 
   
| MV_ICMPAUT | Informar se o ICMS de Pauta (Solidário) deverá ser calculado com base no valor de pauta, mesmo que o preço de venda seja maior. | T | 
| MV_ICMS | Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração - MATA953. | ICMS | 
MV_ICPAUTA  | 
    Indica se o frete, seguro e despesa são incorporados à base do ICMS, podendo ser configurado com: 1 - Não incorpora o frete, seguro e despesa; 2 - Incorpora o frete, seguro e despesa.  | 
    |
MV_IDMEMO  | 
    Número de sequência dos campos tipo MEMO no SYP.  | 
    000001  | 
   
MV_IFATDPR  | 
    Informa se a integração entre os módulos SIGAFAT e SIGADPR está ativada ou não.  | 
    .T.  | 
   
MV_IMPADIC  | 
    Define se devem ser impressas a informações adicionais do produto no DANFE. .T. Sim .F. Não  | 
    .T.  | 
   
MV_IMPFIS  | 
    Impressora utilizada para impressão de Cupom Fiscal.  | 
    Bematech Fiscal  | 
   
MV_IMPINCE  | 
    Impostos que incidem na NF de entrada. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Exemplo: Se são usados 6 inc. ->SSSSSS (Localizações).  | 
    |
MV_IMPINCS  | 
    Impostos que incidem na NF de saída. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Exemplo: Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide SNS (Localizações).  | 
    |
MV_IMPSX1  | 
    Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.  | 
    S  | 
   
MV_INDUPF  | 
    Informe o campo para utilizar na tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Exemplo: M2_MOEDA5.  | 
    |
MV_INSS  | 
    Natureza de títulos de pagamento de INSS.  | 
    INSS  | 
   
| MV_INTACD | Integra ACD. 0-Não; 1-Sim | 0 | 
| MV_INTGFE | Ativa integração com o TOTVS GFE. | .F. | 
| MV_INTGFE2 | Modo de integração entre Protheus e GFE (1-Direto 2-XML). | |
| MV_INTPMS | Identifica se o módulo Controle de Projetos está integrado aos outros módulos. | S | 
| MV_INTTMS | Identifica se o módulo TMS está integrado aos outros módulos. | T | 
MV_IPIBRUT  | 
    Informe o tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto. S - Preço da tabela; N - Valor líquido do pedido de venda.  | 
    S  | 
   
MV_IPITP9  | 
    Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo 9 por valor.  | 
    N  | 
   
| MV_IPIZFM | Indica se o desconto referente a PIS e COFINS Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base do IPI. | T | 
MV_IRF  | 
    Natureza utilizada para Imposto de Renda.  | 
    IRF  | 
   
MV_ISS  | 
    Natureza utilizada para Imposto sobre Serviço.  | 
    ISS  | 
   
| MV_ISSPRG | Indica se usa cálculo de ISS progressivo. | N | 
| MV_ISSXMUN | Tratamento de ISS por Município: .T.-Habilitado e .F.-Desabilitado. | .F. | 
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_JUROS  | 
    Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra.  | 
    5.0000  | 
   
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_LIBACIM  | 
    Bloqueia liberação de pedidos de venda com quantidade liberada superior à quantidade do pedido.  | 
    T  | 
   
MV_LIBGRUP  | 
    Quando informado N, a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para quantidade máxima de grupos por nota.  | 
    N  | 
   
| MV_LIBNODP | Avalia crédito para pedidos que não geram duplicatas. | N | 
| MV_LIBVINC | Indica se deve ou não liberar a edição dos itens do pedido de venda vinculados a uma O.S. | .T. | 
MV_LIMAJU  | 
    Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada.  | 
    10  | 
   
| MV_LIMFTAL | Valor-limite de faturamento para clientes não-contribuintes de ICMS para o Estado de Alagoas. | 0 | 
MV_LIMINCR  | 
    Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente.  | 
    0.00  | 
   
| MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física | 0 | 
MV_LIQAUTO  | 
    Parâmetro utilizado para localizações.  | 
    |
| MV_LJ10925 | Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente. Opções: 1-Loja atual ou 2-Todas as lojas. | 1 | 
MV_LJCATGP  | 
    Ativa um Grupo de Produtos a mais de uma Categoria na estrutura.  | 
    .T.  | 
   
MV_LJCATRG  | 
    Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na estrutura.  | 
    .T.  | 
   
MV_LJCNVDA  | 
    Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e Front Loja, com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.  | 
    .T.  | 
   
| MV_LJECOMO | E-Commerce Cia Shop .T. (Ativo) .F. (Desativado) | |
| MV_LJGEPRE | Habilita a atualização do Painel de Gestão. | .F. | 
MV_LJGRMR  | 
    Define se na operação da Redução Z, grava o Mapa Resumo (SFI)  | 
    S  | 
   
| MV_LJLPTIR | Código TES inteligente a ser utilizado para operação de remessa na lista de presentes. Caso preenchida esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR. | |
| MV_LJLPTSR | Código do TES a ser utilizado para operações de remessa na lista de presentes. | |
| MV_LJLSPRE | Ativa o processo de Lista de Presente. | .F. | 
MV_LJNFSXE  | 
    Define se ativa a codificação do número da nota pelo SX5 (padrão), ou pelo SXE/SXF.  | 
    |
| MV_LJPAFEC | Habilita PAF-ECF. | .F. | 
MV_LJPRDSV  | 
    Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço.  | 
    .T.  | 
   
| MV_LJRETVL | Valor da tabela de Preço. 1=Retorna menor preço de uma tabela. 2= Retorna maior preço de uma tabela. 3= Retorna o preço da tabela config. no MV_TABPAD. | 3 | 
MV_LOCALIZ  | 
    Indica se produtos podem usar controle de localização física ou não.  | 
    S  | 
   
MV_LOGERRO  | 
    Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados em error.log.  | 
    1  | 
   
MV_LOGEXNF  | 
    Ativa a gravação de LOGs na tabela CV8.  | 
    .F.  | 
   
MV_LOGFAT  | 
    Habilita o log para o módulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita)  | 
    1  | 
   
MV_LOGPMS  | 
    Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos. (0-Desabilita/1-Habilita)  | 
    1  | 
   
MV_LOGSERV  | 
    Habilita o log independente do módulo (FAT/ TEC/ TMK/ PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)  | 
    1  | 
   
MV_LOGSIGA  | 
    Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas.  | 
    NNNNN  | 
   
MV_LOGTEC  | 
    Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços. (0-Desabilita/1-Habilita)  | 
    1  | 
   
MV_LOGTMK  | 
    Habilita o log para o módulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita)  | 
    1  | 
   
MV_LOJARPS  | 
    Série da Nota Fiscal de Serviço (RPS)  | 
    RPS  | 
   
MV_LOTVENC  | 
    Indica se utiliza lotes/sub-lotes com a data de validade vencida.  | 
    S  | 
   
| MV_LPADICM | Lançamentos padrões para Apuração de ICMS pelo módulo SIGAFIS (Título, Estorno) | 710,711 | 
MV_LSERIE2  | 
    Determina a utilização da Série com 4 dígitos.  | 
    F  | 
   
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_MARK  | 
    Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.  | 
    0696  | 
   
| MV_MASCGRD | Indica a máscara da grade 1º Parâmetro - Tamanho do Código Fixo, 2º e 3º Parâmetro - Tamanho dos Códigos Variáveis. | 11,02,02 | 
MV_MAXD  | 
    Quantidade máxima de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento. Limite máximo 27 parcelas.  | 
    27  | 
   
MV_MCUSTO  | 
    Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes.  | 
    2  | 
   
MV_MILHAR  | 
    Usada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.  | 
    T  | 
   
MV_MKPICPT  | 
    Indica se o cálculo do ICMS de pauta considera ou não a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL do cadastro de TES, configurável com: 1 - Nunca (nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo); 2 - Configura (aplica conforme a configuração do Sistema padrão ); 3 - Sempre (aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo). Para o parâmetro, informe: 1 - Não considera a margem de lucro no cálculo. 2 - Considera a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid.  | 
    1  | 
   
MV_MOEDA1  | 
    Título da moeda 1.  | 
    REAIS  | 
   
MV_MOEDA2  | 
    Título da moeda 2.  | 
    DÓLAR  | 
   
MV_MOEDA3  | 
    Título da moeda 3.  | 
    UFIR  | 
   
MV_MOEDA4  | 
    Título da moeda 4.  | 
    MARCO ALEMÃO  | 
   
MV_MOEDA5  | 
    Título da moeda 5.  | 
    IENE  | 
   
MV_MOEDTIT  | 
    Determina a moeda do título gerado pelo faturamento. S - Moeda do título = pedido de venda; N - Moeda do título = corrente.  | 
    N  | 
   
| MV_MPRCBAS | Se igual a 1 converte o preço da tabela de preço pela moeda, se 2 considera o preço da tabela de preço. | |
MV_MPROSPT  | 
    Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro prospect.  | 
    1  | 
   
MV_MSIDENT  | 
    Identificador de registros.  | 
    0  | 
   
| MV_MT10925 | Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que reetiveram impostos. 1-Todos 2-Somente os que tiveram PIS, etc. | 1 | 
MV_MUDANUM  | 
    Permite alterar o número da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (válido apenas para Santa Catarina).  | 
    .T.  | 
   
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
| MV_NATCOM | Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que serão utilizadas na atualização de saldos por natureza para fluxo de caixa. | "COMISSOES" | 
MV_NATDPBC  | 
    Natureza de despesas bancárias.  | 
    DESP BANC  | 
   
MV_NCCRESI  | 
    Funcionalidade que gera um título do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente no Contas a Receber, quando for eliminado o resíduo de um pedido de vendas que teve sua origem no módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), sendo: .T. - Funcionalidade Habilitada; .F. - Funcionalidade Desabilitada  | 
    .T.  | 
   
MV_NFCHGDT  | 
    Define se será automática a alteração da data do Sistema operacional, na troca de data-base.  | 
    T  | 
   
MV_NFDURL  | 
    Endereço de Web Service da NFD.  | 
    |
MV_NFEARG1  | 
    Indica as espécies de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica.  | 
    |
MV_NFEARG2  | 
    Indica as séries de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica  | 
    |
MV_NFEARG3  | 
    Valor limite de geração por lote das notas fiscais série B, para geração da Nota Fiscal Eletrônica.  | 
    |
| MV_NFEQUEB | Indica se, caso existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deverá ser gerada uma nota fiscal para cada código. | F | 
| MV_NFNAMAR | Tipos de notas fiscais que não deverão atualizar amarração PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe "|". Ex.: D|B. | |
MV_NFS_JOB  | 
    Parâmetro de uso interno para controle de lock na tabela SX6.  | 
    .F.  | 
   
MV_NGINN  | 
    Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Exemplo: '\NeoGrid\IN'  | 
    |
MV_NGLIDOS  | 
    Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será armazenado os arquivos após lidos e processados. Exemplo: '\NeoGrid\Lidos'  | 
    |
MV_NGOUT  | 
    Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Exemplo: '\NeoGrid\OUT'  | 
    |
| MV_NGSGAFA | Integração Gestão Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1-Sim ou 2-Não. | "2" | 
MV_NOMEDOT  | 
    Nome do arquivo que contém todas as macros usadas na impressão  | 
    MacroPadrao.DOT (exemplo)  | 
   
MV_NORM  | 
    Caracter ASCII utilizado para descompactar a impressora. Informe o código decimal do caracter.  | 
    18  | 
   
MV_NORTE  | 
    Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.  | 
    AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/ MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO  | 
   
MV_NOTAPAD  | 
    Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que acessar a opção.  | 
    NFISCAL.NF2  | 
   
MV_NPERM  | 
    Define a quantidade de estações na rede que utilizam o Sistema.  | 
    2  | 
   
MV_NRETCOL  | 
    Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitação do TSS com a NeoGrid. Valor máximo 50.  | 
    10  | 
   
MV_NUMITEN  | 
    Quantidade máxima de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente.  | 
    99  | 
   
MV_NUMLIN  | 
    Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil.  | 
    99  | 
   
MV_NUMPARC  | 
    Quantidade máxima de parcelas na condição de pagamento tipo 9 (permitido: 26).  | 
    4  | 
   
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_OPLBEST  | 
    Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a definição da opção padrão de liberação, onde: 0 - Permite que usuário selecione o tipo de liberação. 1 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando crédito e estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 2 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando somente estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 3 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera sempre, não permitindo que o usuário selecione outra opção.  | 
    |
MV_OPTNFS  | 
    Para as versões TopConnect, existem duas modalidades de configuração em Contabilização Off-Line do Documento de Saída: .F. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os alias serão posicionados e disponibilizados para uso. .T. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões.  | 
    |
MV_ORCCOT  | 
    Indica se somente uma cotação do cliente será aprovada.  | 
    F  | 
   
MV_ORCIMPR  | 
    Nome da UserFunction para impressão dos orçamentos.  | 
    ORCFAT  | 
   
MV_ORCLIPD  | 
    Código do cliente + loja padrão para orçamentos.  | 
    00000101  | 
   
MV_ORCPGPD  | 
    Código da condição de pagamento padrão para orçamentos.  | 
    001  | 
   
MV_ORCSLIB  | 
    Define se, na efetivação manual do orçamento de venda, considera a pergunta Sugere Quant. Liberada? do pedido de venda, para que seus itens correspondentes sejam liberados automaticamente.  | 
    |
MV_ORDGRDP  | 
    Indica se os códigos das tabelas de linha e coluna que compõem a grade de produtos são ordenados automaticamente.  | 
    T  | 
   
MV_ORRECAL  | 
    Informa ao Sistema se está habilitado o recálculo da tabela de preço na troca da tabela de preço, para o orçamento de venda.  | 
    F  | 
   
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_PAISLOC  | 
    Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema. Exemplo: 
      BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.
       | 
    BRA  | 
   
MV_PAPEL  | 
    Cod.cargos utilizados como PAPEL no time de vendas.  | 
    |
MV_PATTERM  | 
    Caminho para gravação do documento final impresso (arquivo do Word)  | 
    c:\wordtmp\  | 
   
MV_PATWORD  | 
    Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENT  | 
    c:\wordstd\ (Exemplo)  | 
   
MV_PDEVLOC  | 
    Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localização deve-se: 0-Redistribuir; 1-Localização Original; 2-Perguntar.  | 
    2  | 
   
MV_PEDFREZ  | 
    Indica se a primeira coluna será congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita, 1-Habilita.  | 
    0  | 
   
MV_PEDIDOA  | 
    Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A.  | 
    0.00  | 
   
MV_PEDIDOB  | 
    Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B.  | 
    0.00  | 
   
MV_PEDIDOC  | 
    Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C.  | 
    0.00  | 
   
| MV_PERCATM | Percentual da carga tributária do destinatário MT. Operações de Entrada. | |
MV_PERCIB  | 
    Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os estados Argentinos.  | 
    0.75  | 
   
MV_PERCIVA  | 
    Indica o percentual de retenção do Imposto sobre Valores Agregados - IVA para os Estados Argentinos.  | 
    10.5  | 
   
MV_PERMAX  | 
    Percentual máximo do limite de crédito que pode ser comprometido em uma avaliação.  | 
    100  | 
   
MV_PICTTEL  | 
    1 = Não utiliza edição no campo de telefone, formato padrão 9999999. 2 = Mantém a edição 9999-9999 anterior à resolução Anatel. 3 = Picture definida pelo usuário.  | 
    1  | 
   
| MV_PISCOFP | Define se será usada a segunda unidade de medida no cálculo do PIS/COFINS por pauta. | |
| MV_PISPAUT | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou da base (.F.) | T | 
MV_PORT  | 
    Indica o número da porta de saída para impressora. Exemplo: 
      COM1.
       | 
    1  | 
   
MV_PORTFIS  | 
    Porta em que a Impressora Fiscal está conectada  | 
    COM1  | 
   
MV_POSCLFT  | 
    Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento. N - Não, o pedido não será exibido. S - Sim, o pedido será exibido.  | 
    |
MV_PRCAMAR  | 
    Indica com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizada. 1 - Preço de Lista; 2 - Preço de Venda  | 
    |
MV_PRCCTR  | 
    Indica ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preço.  | 
    T  | 
   
MV_PRCDEC  | 
    Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e notas de débito/ crédito, quando informado desconto no item. Conforme configuração do parâmetro MV_CENT. .T. (true, verdadeiro) - Respeita a configuração. .F. (false, falso) - Considera as casas decimais do dicionário de dados.  | 
    T  | 
   
MV_PRCORC  | 
    Indica se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendo: .T. - componentes; .F. - produto pai.  | 
    T  | 
   
MV_PRELAN  | 
    Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento. S - Sempre; N - Nunca; D - Doc. inconsistente.  | 
    N  | 
   
MV_PRINT  | 
    Direciona a saída de relatórios: Impressora; Disco (número da impressora na rede).  | 
    36  | 
   
MV_PRODHOR  | 
    Código do produto hora para geração do pedido de venda.  | 
    HORAS  | 
   
MV_PRXLOTE  | 
    Próximo número de lote disponível.  | 
    000006  | 
   
MV_PSWNFD  | 
    Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital - NFD.  | 
    |
MV_PVRECAL  | 
    Este parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de venda.  | 
    F  | 
   
MV_PZRESER  | 
    Prazo padrão de validade das reservas (em dias).  | 
    10  | 
   
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
| MV_QART65 | Quantidade máxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do TICMS PR. | 600 | 
MV_QEMPV  | 
    Indica se é subtraída a quantidade empenhada na avaliação do saldo do pedido de venda.  | 
    F  | 
   
| MV_QLIBDEV | Libera a devolução parcial de entradas que mesmo tendo parte de seu saldo liberado, ainda possui saldo no CQ (98). | F | 
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
| MV_RCSTIPI | CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO. | |
| MV_RF10925 | Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados. | 26/07/04 | 
| MV_RSATIVO | Habilita o Rastro do Ativo para o cálculo do IPI, na primeira saída. | .F. | 
MV_RASTRO  | 
    Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção.  | 
    S  | 
   
| MV_RATCOF | Indica se deve ratear COFINS retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | 
| MV_RATCSLL | Indica se deve ratear CSLL retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | 
MV_RATDESP  | 
    Indica se nas NFs de Entrada e Saída o rateio do frete/despesas/seguro será efetuado por: 1 - Valor; 2 - Peso. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) .  | 
    FR=1;SEG=1;DESP=1  | 
   
| MV_RATPIS | indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | 
| MV_RE | Informe o campo do arquivo SD2 que irá receber o número do Registro de Exportação. | |
| MV_RECEST | Utilizado para identificar o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS. | ESTADO | 
MV_REDUZID  | 
    Indica se a digitação das contas contábeis será por: S - Conta reduzida; N - Pelo código normal.  | 
    N  | 
   
MV_REGDPRI  | 
    Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliação da regra de desconto.  | 
    2  | 
   
| MV_REGESIM | Habilita o Registro Simplificado MT. | .F. | 
MV_RELT  | 
    Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco.  | 
    \RELATO\  | 
   
MV_REMSAI  | 
    A numeração do remito é sequencial, segundo o conteúdo do parâmetro  | 
    |
| MV_REPGOPC | Indica se permite repetir o mesmo grupo de opcionais em vários níveis ou não. | N | 
MV_REPROD  | 
    Código do Produto - Disponibilizado em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro o campo da tabela SB1 ou SB5, que contenha o Código do Produto, segundo a tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires.  | 
    |
MV_RESAUT  | 
    Indica se após a inclusão de um item de pedido de venda com lote (rastreabilidade) deve-se efetuar automaticamente a reserva de estoque.  | 
    F  | 
   
| MV_RESC6 | Informe o campo do arquivo SC6, que irá receber o número do Registro de Exportação. | |
MV_RESERVA  | 
    Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.  | 
    T  | 
   
| MV_RESEST | Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de crédito. | F | 
MV_RESPFIS  | 
    Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato.  | 
    FISCAL  | 
   
MV_REUN  | 
    Unidade de Medida - Disponibilizada em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro as Unidades de Medidas utilizadas pelo contribuinte, e codificá-las conforme tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires. Obs.: Caso o contribuinte possua as mesmas Unidades de Medidas, informadas no exemplo, não será necessária a criação deste parâmetro, pois, o sistema assume como padrão esta configuração.  | 
    |
MV_REVPLAN  | 
    Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço: (T) utiliza ou (F) não utiliza.  | 
    .T.  | 
   
MV_RISCOB  | 
    Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco B no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.  | 
    30  | 
   
MV_RISCOC  | 
    Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco C no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.  | 
    20  | 
   
MV_RISCOD  | 
    Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco D no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito.  | 
    10  | 
   
MV_RNDCF2  | 
    Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    T  | 
   
MV_RNDCF3  | 
    Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    T  | 
   
MV_RNDCOF  | 
    Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via retenção. T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    T  | 
   
MV_RNDCSL  | 
    Indica o padrão de arredondamento no cálculo da CSLL via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    T  | 
   
MV_RNDFUN  | 
    Indica o critério de arredondamento do FUNRURAL. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    T  | 
   
MV_RNDICM  | 
    Indica o padrão de arredondamento no cálculo do ICMS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    T  | 
   
MV_RNDINS  | 
    Indica o padrão de arredondamento no cálculo do INSS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    |
MV_RNDIPI  | 
    Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IPI. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    T  | 
   
MV_RNDIRF  | 
    Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IRRF. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    T  | 
   
MV_RNDISS  | 
    Utilizado para controle de arredondamento do ISS, para atender a DES - Declaração Eletrônica de Serviços do município de São Paulo. O conteúdo do parâmetro pode assumir: .F. (False - Falso) - Arredondamento não habilitado; .T. (True - Verdadeiro) - Arredondamento habilitado. O arredondamento é feito sobre o total da nota, e não item a item.  | 
    T  | 
   
MV_RNDPIS  | 
    Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    T  | 
   
MV_RNDPREC  | 
    Indica a precisão para o critério de arredondamento dos cálculos fiscais do Sistema, em que: < 3, o critério de precisão para arredondamento é 10 casas decimais, mantendo o número padrão do Sistema. >=3, define um novo critério de precisão para o arredondamento. Exemplo: Se o conteúdo do parâmetro for configurado com 3, indica que um determinado número será truncado na terceira casa decimal de onde partirá o cálculo. Assim, se tivermos o valor de R$ 0,3549 para um determinado imposto, este número será truncado na terceira casa decimal em R$ 0,354 e, a partir deste ponto é efetuado o arredondamento.  | 
    |
MV_RNDPS2  | 
    Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    T  | 
   
MV_RNDPS3  | 
    Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - arredonda o valor. F - não arredonda, apresenta o valor truncado.  | 
    |
| MV_RNDSOBR | Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente à terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.) ou não (.F.) | .T. | 
MV_RODAPE  | 
    Título utilizado no rodapé dos relatórios.  | 
    |
MV_RPSREL  | 
    Permite a mudança na estrutura do relatório de pré-documento de saída.  | 
    MATR800A  | 
   
MV_RSDOFAT  | 
    Identifica se podem ser aproveitados os itens dos pedidos eliminados por resíduo.  | 
    S  | 
   
MV_RTIPESP  | 
    Define o tratamento de impostos financeiros na gravação do documento de saída.  | 
    |
MV_RTIPFIN  | 
    Indica se, no documento de saída, os impostos financeiros são atribuídos à primeira parcela ou rateado entre todas as parcelas.  | 
    
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_SABFERI  | 
    Indica se considera sábados como feriado quando da utilização da DataValida().  | 
    S  | 
   
MV_SALTPAG  | 
    Indica se o salto de página deve acontecer antes ou depois da impressão do relatório.  | 
    S  | 
   
MV_SELLOTE  | 
    Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a seleção de lotes por meio de da opção, onde: 1 – apresenta a opção de seleção de lotes disponível, permitindo que o usuário clicando nele tenha acesso a um nova tela com os lotes e endereços a selecionar. 2 – apresenta a opção, porém desabilitado.  | 
    2  | 
   
MV_SELPLOT  | 
    Permite configurar se o usuário quer trocar somente os endereços do lote escolhido no pedido de venda ou selecionar lotes diferentes do pedido de venda na opção Nova Liberação da rotina Liberação de Estoque. 1 - Por Lote; 2 - Por Endereço.  | 
    2  | 
   
MV_SELTNEW  | 
    Utiliza seleção de diferentes lotes na liberação manual de estoque do pedido de vendas? .T. = Sim; .F. = Não  | 
    .T.  | 
   
MV_SERASA  | 
    Habilita a integração com o produto String de dados - IP23. Por padrão, este parâmetro está desabilitado.  | 
    |
MV_SERASA1  | 
    Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.  | 
    |
MV_SERASA2  | 
    Informe o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.  | 
    |
MV_SERASA3  | 
    Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito será bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.  | 
    |
MV_SERASA4  | 
    Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito poderá ser bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO.  | 
    |
MV_SERASA5  | 
    Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do Produto String de dados – IP23. Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes.  | 
    |
MV_SERCUP  | 
    Séries de notas fiscais utilizadas como cupom fiscal.  | 
    CP  | 
   
MV_SFABSA1  | 
    Campos (separados por ;) desabilitados para edição no momento da alteração do cadastro de clientes.  | 
    |
MV_SIGNADM  | 
    E-mail do administrador do sistema Signature. Utilizado como referência em documentos eletrônicos.  | 
    |
MV_SIGNAWS  | 
    URL do WebService de Signature para a transmissão de documentos eletrônicos.  | 
    |
MV_SIGNPAS  | 
    Password do administrador do sistema Signature para a transmissão de documentos eletrônicos.  | 
    |
MV_SIGNTCO  | 
    Número de identificação do Contribuinte quando for Contribuinte especial para utilizar na transmissão de documentos eletrônicos.  | 
    |
MV_SIGNUSR  | 
    Nome de usuário para assinatura no serviço Signature, para a transmissão de documentos eletrônicos.  | 
    |
MV_SIMB1  | 
    Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema.  | 
    R$  | 
   
MV_SIMB2  | 
    Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema.  | 
    US$  | 
   
MV_SIMB3  | 
    Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema.  | 
    UFIR  | 
   
MV_SIMB4  | 
    Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema.  | 
    MARCO  | 
   
MV_SIMB5  | 
    Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema.  | 
    IENE  | 
   
MV_SOLBRUT  | 
    ICMS solidário pelo bruto.  | 
    F  | 
   
| MV_SOMAICM | Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS próprio. Se .T. ou .F. | .F. | 
MV_SPEDCOL  | 
    Informa se utiliza TOTVS Colaboração; S= Sim; N= Não  | 
    N  | 
   
MV_SPEDEXP  | 
    Define a quantidade de dias que o Sistema espera para excluir a NFe da base de dados.  | 
    |
MV_SPEDURL  | 
    Informe o endereço do servidor.  | 
    |
MV_SRVPOR  | 
    Alíquotas de retenção de Imposto sobre Serviços, de acordo com o tipo de isenção: Total; Parcial; Nenhuma.  | 
    T0P5N7  | 
   
| MV_STPTPER | Estado (CC) e Percentual (CCCC) para o cálculo automático da utilização da Base de Cálculo (Pauta X Valor) ICMS-ST. | |
| MV_SUBTRIB | Número da Inscrição Estadual do Contribuinte em outro Estado, quando houver Substituição Tributária. | 
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_TABCENT  | 
    Indica se a tabela de preços irá respeitar o cliente e a loja de entrega, "1" ou não "2" (não respeita)  | 
    2  | 
   
MV_TABECON  | 
    Alias das tabelas que poderão ser atualizadas pelos Indicadores Econômicos automaticamente perante a captura das Fontes Externas. Separar com ; (ponto e vírgula).  | 
    NW6;CN7  | 
   
| MV_TABPAD | Preço padrão para digitação de vendas. | 1 | 
MV_TABPR01  | 
    Título da tabela de preço 001.  | 
    PRECO 001  | 
   
MV_TABPR02  | 
    Título da tabela de preço 002.  | 
    PRECO 002  | 
   
MV_TABPR03  | 
    Título da tabela de preço 003.  | 
    PRECO 003  | 
   
MV_TABPR04  | 
    Título da tabela de preço 004.  | 
    PRECO 004  | 
   
MV_TABPR05  | 
    Título da tabela de preço 005.  | 
    PRECO 005  | 
   
MV_TABPR06  | 
    Título da tabela de preço 006.  | 
    PRECO 006  | 
   
MV_TABPR07  | 
    Título da tabela de preço 007.  | 
    PRECO 007  | 
   
MV_TABPR08  | 
    Título da tabela de preço 008.  | 
    PRECO 008  | 
   
MV_TABPR09  | 
    Título da tabela de preço 009.  | 
    PRECO 009  | 
   
MV_TABVIST  | 
    Identifica qual tabela contém o preço à vista.  | 
    |
MV_TCNEW  | 
    Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde: 0-todos; 1-NFe; 2-CTe; 3-NFSe; 4-MDe; 5-MDfe; 6-Recebimento.  | 
    0  | 
   
| MV_TD10925 | Data para cálculo do valor de títulos financeiros que calcularam retenção PIS/ COFINS/ CSLL e não criaram os títulos de abatimento. 1-Vencim.Real 2- Venc. | 1 | 
| MV_TELAPVX | Desabilita o X no canto superior direito da tela do pedido de vendas no momento da sua inclusão, exclusão ou alteração e cópia. Utilizado apenas em módulo SDI. Se o parâmetro não existir no módulo Microsiga Protheus®, será entendido que a funcionalidade está desabilitada. | .T. | 
MV_TEMPWRD  | 
    Cria um modelo de integração Word para o Template de proposta comercial.  | 
    .T.  | 
   
| MV_TESVEND | Informe o TES utilizado para o processamento das Notas Fiscais de Venda a Ordem. | |
MV_TIPACRD  | 
    Tipo Análise de Crédito. Integração Microsiga Protheus® e Intellector  | 
    1  | 
   
MV_TIPCPDT  | 
    Preenchimento da data de entrega na cópia do pedido de venda.  | 
    1  | 
   
MV_TIPO9SP  | 
    Define se permite gravar pedido de vendas utilizando Cond.Pag.Tipo 9 não informando as parcelas.  | 
    .T.  | 
   
MV_TIPOPRZ  | 
    Tipo de Prazo para exclusão das notas fiscais de serviço sendo: 1=Até dia XX do mês subsequente;2=XX dias após emissão.  | 
    1  | 
   
MV_TIPRES  | 
    Indica se: .T. Bloqueia a geração da reserva do produto caso a quantidade em estoque não seja suficiente; .F. Gera a reserva com a quantidade disponível. Se preenchido com .T., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, não gera reserva. Se preenchido com .F., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, gera a reserva somente com a quantidade disponível.  | 
    .T.  | 
   
| MV_TMSMFAT | Modo de Faturamento do TMS. 1-Faturamento a partir do SE1; 2-Faturamento a partir do DT6.  | 
    1 | 
| MVpTMSTIPT | Tipo de Título a ser gerado no Contas a Receber. | |
| MV_TMSUFPG | Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte, sendo que T- Pagador do Frete e F- Destinatário da Mercadoria. | T | 
MV_TOLLAYO  | 
    Layout Política. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector  | 
    |
MV_TOLPOCL  | 
    Política de Cliente. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector  | 
    |
MV_TOLPOVE  | 
    Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector  | 
    |
MV_TOLSENH  | 
    Senha Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector  | 
    |
MV_TOLTICL  | 
    Tipo de Política de Cliente.Integração Microsiga Protheus® e Intellector  | 
    |
MV_TOLTIVE  | 
    Tipo de Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector  | 
    |
MV_TOLURL  | 
    WSDL Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector  | 
    |
MV_TOLUSUA  | 
    Usuário Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector  | 
    |
MV_TPABISS  | 
    Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. 1 - Gera desconto, de valor igual ao ISS da movimentação, na duplicata principal; 2 - Gera um título de abatimento com o valor do ISS da movimentação.  | 
    |
MV_TPALCOF  | 
    Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta sequência de prioridade.  | 
    2  | 
   
| MV_TPALCSL | Indica como deve ser obtida a alíquota do CSLL para retenção: 1-Apenas do cadastro de naturezas. 2- Cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCSLL, | 2 | 
MV_TPALPIS  | 
    Indica como obter a alíquota do PIS para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta seqüência de prioridade.  | 
    2  | 
   
MV_TPBONUS  | 
    Parâmetro utilizado nas regras de bonificação. Indica se as quantidades a bonificar são: .T. Acumulativas; .F. Calculadas pela maior quantidade.  | 
    .F.  | 
   
MV_TPCOMIS  | 
    Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão é O - On-Line; B - Batch.  | 
    O  | 
   
MV_TPCOMLJ  | 
    Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA  | 
    B  | 
   
MV_TPDPIND  | 
    Este parâmetro permite o tratamento, no pedido de venda, do tipo de rateio do desconto de indenização por valor. 1 - Rateio para todos os itens do pedido de venda. 2 - Rateio para os itens que geram duplicata.  | 
    |
MV_TPEFETP  | 
    Define o tipo de efetivação da publicação: "1" – Incremental. Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição. "2" – Restritiva. Apenas Prod. da Publicação, edição restrita.  | 
    “1”  | 
   
| MV_TPNFISS | Informe os tipos de documento que devem realizar o cálculo de ISS somente pela natureza. Utilize E-Entrada e S-Saída.  | 
    E | 
MV_TPNRNFS  | 
    Indica de que forma controla a numeração dos documentos de saída e entrada com formulário próprio. 1 - Controle de numeração pelo SX5 - Tabelas Genéricas. 2 - Controle de numeração pelo SXE / SXF; 3 - Controle de numeração dos documentos de entrada e saída pelo SD9.  | 
    |
MV_TPRTDSP  | 
    Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas), informado no pedido de venda, são considerados na liberação do pedido e se esse valor será calculado por item ou pelo total do pedido. 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação, haverá um novo valor de frete, seguro e despesa. 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido.  | 
    1  | 
   
MV_TPSALDO  | 
    Tipo de saldo a considerar nos movimentos internos. S, utiliza a função SaldoSB2(); Q utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS).  | 
    Q  | 
   
| MV_TPSOLCF | Informe os tipos de cliente/fornecedores que possuem cálculo de ICMS solidário. | "s,f" | 
MV_TTS  | 
    Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS). Observação: Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização.  | 
    N  | 
   
MV_TXCOFIN  | 
    Informa a alíquota de retenção/apuração da Cofins.  | 
    |
| MV_TXCSLL | Alíquota padrão para cálculo da CSLL no sistema. | 1 | 
MV_TXMOENC  | 
    Indica qual a taxa de moeda é utilizada para a geração do título de NCC quando da devolução de vendas. 1 - Taxa de Emissão; 2 - Taxa Informada.  | 
    |
MV_TXPER  | 
    Define a taxa de permanência diária gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento.  | 
    0  | 
   
MV_TXPIS  | 
    Informa a alíquota de retenção/apuração do PIS.  | 
    
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
| MV_UFPST21 | Indique as UFs destinatárias para as operações enquadradas na Confaz 21/2011 | AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR  | 
   
| MV_ULMES | Data último fechamento do estoque | 19970101 | 
MV_ULRESER  | 
    Data da última atualização automática de reservas.  | 
    02/05/99  | 
   
| MV_UNAT65 | Unidade de medida utilizada para cálculo do artigo 65 do RICMS PR. | KG | 
MV_UNIAO  | 
    Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.  | 
    UNIAO  | 
   
MV_USALOGP  | 
    Identifica se utiliza o log de produto (T=Sim;F=Não).  | 
    .T.  | 
   
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
| MV_VALDESP | Indica que os valores referentes a despesas, frete e seguro, serão somados à base de cálculo sem rateio. | .F. | 
MV_VALGRP  | 
    Quanto .T. Impede a utilização de produtos de categorias diferentes.  | 
    .T.  | 
   
MV_VEBLQRG  | 
    Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba está disponível em outras rotinas além da Liberação Regras  | 
    T  | 
   
| MV_VEICICM | Tratamento para cálculo da base de ICMS para veículos usados. | |
MV_VENCIRF  | 
    Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de: (E)missão; (V)encimento; (C)ontabilização.  | 
    V  | 
   
MV_VENDPAD  | 
    Vendedor padrão do sistema.  | 
    |
| MV_VL10925 | Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL. | 5000 | 
MV_VLD_HOR  | 
    Considera a validação no horário do agendamento do vendedor - FAT/ CRM.  | 
    T  | 
   
MV_VLDALMO  | 
    Indica se deve validar existência do armazém destino do movimento.  | 
    S  | 
   
MV_VLDSBT  | 
    Na exclusão de uma nota fiscal de serviço, valida se ela já possui substituição.  | 
    .T.  | 
   
| MV_VLRETIN | Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS. | 29 | 
MV_VLRETIR  | 
    Valor mínimo para dispensar a retenção de IRRF.  | 
    10.00  | 
   
MV_VRETCOF  | 
    Informa o valor mínimo para retenção da Cofins.  | 
    |
MV_VRETCSL  | 
    Informa o valor mínimo para dispensa de retenção da CSLL.  | 
    0  | 
   
MV_VRETPIS  | 
    Informa o valor mínimo para retenção do PIS.  | 
    
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
| MV_WMSNEW | Utiliza novo conceito WMS (Movimentações e Estoque por endereço) | |
MV_WNCALC  | 
    Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a calculadora. Se vazio, assume a calculadora do Windows.  | 
    |
MV_WNSCHED  | 
    Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a agenda. Se vazio, executa na ToolBar.  | 
    
Nome  | 
    Descrição  | 
    Conteúdo  | 
   
MV_ZERASAL  | 
    Indica se a rotina de Reprocessamento zera os saldos de períodos que já possuam os lançamentos correspondentes no SI2.  | 
    N  | 
   
Parâmetros de arredondamento
O módulo Microsiga Protheus® disponibiliza alguns parâmetros, que são utilizados para o arredondamento no cálculo de diversos valores do faturamento.
Todos os parâmetros apresentam duas situações distintas, ou seja, em um, o valor é arredondado, e, no outro, o valor não é arredondado, e sim truncado.
Exemplo:
Supondo que, num determinado documento fiscal, o cálculo de um imposto resultou no valor R$ 60,436.
De acordo com a configuração dos parâmetros, o valor seria gravado da seguinte forma:
- Parâmetro configurado para arredondamento (T): R$ 60,44.
 - Parâmetro configurado para não realizar arredondamento (F): R$ 60,43.
 
Caso algum dos parâmetros indicados não exista, o Sistema assumirá como padrão o não arredondamento (F).
Atualizações
- Produtos;
 - Grupos de Produtos;
 - Unidades de Medida;
 - Indicadores de Produtos;
 - Indicadores de Produtos (Modelo 2);
 - Complementos de Produtos;
 - Grades de Produtos;
 - Tabelas da Grade;
 - Curva de Características;
 - Locais de Estoque;
 - Municípios;
 - Clientes;
 - Produtos x Clientes;
 - Bancos;
 - Vendedores;
 - Transportadoras;
 - Veículos;
 - Tipos de Entrada e Saída;
 - TES inteligente;
 - Exceções Fiscais;
 - Impostos Variáveis;
 - Condições de Pagamento;
 - Naturezas;
 - Pautas de Frete;
 - Moedas;
 - Lançamentos Padronizados;
 - Fórmulas;
 - M-messenger;
 - Estrutura CNAE;
 - CNAE;
 - Campos de Produtos Controlados;
 - Grupos de Filiais;
 - Clientes x Grupos Opcionais;
 - Ações de Conferência de Fechamento de Caixa;
 - Mídias;
 - Intermediadores;
 
- Tabelas de Preço;
 - Regras de desconto;
 - Regras de Bonificação;
 - Regras de Negócio;
 - Regras de Bonificação Financeira;
 - Movimentação de Verba;
 - Verbas de Venda;
 - Provisões de Venda;
 - Restrições de Visita;
 - Grupos de Clientes;
 - Estruturas de Clientes;
 - Metas de Venda;
 - Processos de Venda;
 - Encerramentos;
 - Parceiros;
 - Tipos de Visitas;
 - Concorrentes;
 - Cargos de Contatos;
 - Contatos;
 - Prospects;
 - Unidade de Negócio;
 - Equipes de Venda;
 - Estruturas de Negócio;
 - Banco do Conhecimento;
 - Contas de Vendedores;
 - Tipos de Regra de Rodizio;
 - Regras de Rodízio;
 - Grupos Societários;
 - Responsáveis x Grupos de Produtos;
 - Categorias de Produtos;
 - Categorias x Produtos;
 - Itens de Precificação;
 - Categorias x Itens de Precificação;
 - Itens de Precificação para Categorias x Produtos;
 - Revisões da Planilha;
 - Publicações de Preço;
 
- Transferências de Contas;
 - Solicitações e Liberações de Contas;
 - Log de Transferências de Contas;
 
- Venda Direta;
 - Abertura e Fechamento de Caixa;
 - Abrir Automaticamente;
 - Fechar Automaticamente;
 - Trocas e Devoluções;
 - Produtos;
 - Caixas;
 - Estações;
 - Atualizações de Preços;
 - Administradoras Financeiras;
 - Exclusão de Nota ou Orçamento;
 - Conferência de Fechamento de Caixa;
 - Transferência de Movimentos de Caixa e Carteiras;
 - Motivos de Vendas Perdidas;
 - Sugestões de Vendas;
 - Múltiplas Negociações;
 - Identificadores de Loja;
 - Saldos Iniciais;
 - Redirecionamento Logístico;
 - Endereçar Produtos;
 - Saldos Por Endereço;
 - Endereços;
 - Criação de Endereços;
 
- Usuários;
 - Menu dos Portais;
 - Web Services;
 
- Oportunidades;
 - Apontamentos;
 - Área de Trabalho;
 - Despesas Financeiras;
 
- Componentes;
 - Tipos de Tarefas;
 - Componentes x Tipos de Tarefas;
 - Itens de Complexidade;
 - Composições;
 - Modelos;
 - Questões;
 
- Modelos;
 - Componentes;
 
- Monitor;
 - Assistente SFA;
 
- Regras para Bloqueio por Margem;
 - Sugestões de Orçamento;
 - Orçamentos;
 - Aprovações de Venda;
 
- Pedidos de Venda;
 - Programações de Entregas;
 - Liberação por Regras;
 - Liberação de Pedidos de Venda;
 - Análise de Crédito de Pedido de Venda;
 - Análise de Crédito de Cliente;
 - Liberação de Estoque;
 - Liberação de Crédito e Estoque;
 - Controle de Reservas;
 - Eliminar Resíduos;
 
- Documentos de Saída;
 - Transferência entre Filiais;
 - Expedições;
 - Exclusão de Documentos de Saída;
 - Reajuste de Preços;
 - Retornos para Terceiros;
 - Nota Fiscal Digital de Serviços;
 
- NF-e Sefaz;
 - NF-e Municipal;
 - NFs-e;
 - Auto NF-e;
 - Auto NFs-e;
 - Mdf-e;
 
- Redução Z;
 - Leitura X;
 - Leitura Memória Fiscal;
 
- Ordens de separação;
 - Operadores;
 - Tipos de Embalagens;
 - Divergências;
 - Embarque Simples;
 - Controle de Tarefas;
 - Monitor Rf;
 
- Manutenção de Comissões;
 - Atualização de Pagamentos de Comissões;
 - Carga de Mensagem Única;
 - Faturas a Receber;
 
- Carga Inicial S&OP;
 - Exportação Periódica S&OP;
 - Controle de Exportação;
 
Consultas
- Genéricos;
 - Gen. Relacional;
 - Posição de Cliente;
 - Consulta de Produtos;
 - Consulta de Notas Fiscais de Saída;
 - Log de Produtos;
 
- Funil de Vendas;
 
- Logs de Etiquetas;
 
- Por Vendedor;
 - Por Pedido;
 - Por Produto e Pedido;
 
Relatórios
- Produtos;
 - Clientes;
 - Transportadoras;
 - Vendedores;
 - Condições de Pagamento;
 - Bancos;
 - Grupos de Produtos;
 - TES Inteligente;
 - Tipos de Entrada e Saída;
 - Complementos de Produtos;
 - Produtos x Clientes;
 - Impostos Variáveis;
 - Grades de Produtos;
 - Indicadores de Produtos;
 - Log de Produtos;
 
- Sugestões de Orçamentos;
 - Instruções de Montagem;
 - Relação de Orçamentos;
 
- Listas de Preços;
 - Visitas;
 - Pedidos de Venda x Clientes;
 - Pedidos de Venda x Produtos;
 - Pedidos não entregues;
 - Disponibilidades;
 - Pedidos por Produtos;
 - Pedidos a Faturar;
 - Minuta de Faturamento;
 - Pré-Nota;
 - Nota Fiscal para Transporte;
 - Romaneio de Transporte;
 - Pedidos com Grade;
 - Listas de Preço x Cliente;
 - Pick-List de Faturamento;
 - Opcionais por Pedidos de Venda;
 - Pick List de Pedidos de Venda;
 - Impressão de Carta de Correção;
 - Demonstrativo de Reajuste;
 
- Comissões;
 - Notas Fiscais;
 - Estatística de Vendas Por prazo de pagamento;
 - Faturamento Real Por agrupador;
 - Cancelamento e descontos por agrupador;
 - Real x Previsto;
 - Faturamento por Vendedor;
 - Faturamento por Cliente;
 - Faturamento por Cliente x Quantidade de produtos;
 - Duplicatas;
 - Resumos de Venda;
 - Nota Fiscal RdMake;
 - Emissões de Notas Fiscais;
 - Emissões de Faturas;
 - Etiquetas de Volumes;
 - Devolução de Venda;
 - Curva ABC por Região;
 - Curva ABC por Cliente;
 - Mala Direta;
 - Transferências entre Filiais;
 - Correção (NSU);
 
- Oportunidades;
 - Processos de Venda;
 - Contratos de Parceria;
 - Despesas de Visitas;
 - Metas x Realizado;
 - Propostas Comerciais;
 - Área de Trabalho;
 - Oportunidades x Processos de Venda;
 
- Pick-list de Endereços;
 - Kardex de Endereços;
 
- Assistente de Impressão;
 
- Vendas x Midias;
 - Vendas Perdidas;
 - Garantias Estendidas;
 - Redirecionamento Logístico;
 
- Indicadores Nativos;
 
Miscelâneas
- Planilha Excel;
 
- Controle de Geração de Documentos;
 
- Refazer Acumulados;
 - Refazer Poder de Terceiros;
 - Limpeza Mensal;
 - Ajusta Numeração SD9;
 
- Atualização de Consumo de Vendas;
 - Contabilização Off-line dos Documentos de Saída;
 - Serasa Relato;
 
Pontos de Entrada
Conteúdos Relacionados
- Integrações do módulo Faturamento.
 - Consulte as FAQs - Faturamento disponibilizadas.
 

