Para gerar nota fiscal de ressarcimento de ST, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1007 e clique Inserir; 2) Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Filial NF, Espécie, Série, Cód.Conta, Dt.Entrega e Dt. Saída e Cliente na aba Dados da Nota Fiscal; Observação: No campo Espécie informe o código NF; 3) No campo Vl. Total da Nota, informe o valor do ST; 4) Selecione a sub-aba Base de Cálculo (emissão NF) e marque a opção Ajuste de ICMS; 5) Na planilha, coluna Tipo, escolha a opção ICMS e na coluna CFOP informe o código 1603; 6) No coluna Vl. Contábil informe o valor do ST; 7) Na tela apresentada preencha os campos conforme segue: - Cód. Produto: CFOP 1603
- Descrição: Ressarcimento de ICMS-ST
- NCM: 00
- Unidade: 0
- Valor Tot. Bruto Produtos: deve estar igual ao valor informado no Vl.Total da Nota
- Informações complementares: devem ser incluídas informações conforme definido pela Sefaz.
8) Clique Salvar;
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