Nome |
Descrição |
Conteúdo |
MV_C140TIT |
Indica os tipos de títulos que serão considerados na geração do registro C140 (se estiver em branco, todos os títulos serão considerados). |
NF /CF / |
MV_CAE88CB |
Array com os códigos CAEs (Códigos de Atividade Econômica) que irão gerar o registro 88CB do Sintegra Mato Grosso do Sul, no seguinte formato: {"93504", "41120", "93503", "41106", "93502", "31112", "31131", "31139", "41105"} |
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MV_CAEEMP |
Indica o código CAE (Código de Atividade Econômica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. Exemplo de preenchimento: 93502 |
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MV_CAJCPPC |
Informar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB |
03 |
MV_CALC951 |
Utilizado na Apuração de ICMS para o Simples - SC, para que sejam definidos em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados. Deve ser informado o número da linha na qual o CFOP deve ser incluído, seguida de um hífen (“-“), o código do Tipo de Entrada/Saída seguida de um hífen (“-“), e o CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado. Para separar grupos de configuração, utilize barras (“/”). |
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MV_CALC97 |
Parâmetro utilizado para que se defina em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados. Exemplo: 01-501-6107/02-502-6107/03-503-6108/ Este parâmetro deve conter configurações de Linha/TES/CFOP. O final do nome do parâmetro pode ser substituido por números de 1 a 9 permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações. Exemplo: MV_CALC971, MV_CALC972, MV_CALC973..., MV_CALC979 Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve ser criado outro na sequencia e o conteúdo restante deve ser atribuido. Assim, pode ser criada a quantidade de parâmetros necessária à configuração. |
Informe da seguinte forma: Linha-TES-CFOP/Linha-TES-CFOP/... Em que: Linha: número da linha em que o CFOP deve ser incluído; TES: código do Tipo de Entrada/Saída a ser processado; CFOP: CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado. Para separar linha, TES e CFOP, utilize o hífen (-). Para separar grupos de configuração, utilize barras ( / ). Utilize barras ( / ) também no final do conteúdo do parâmetro. |
MV_CALCAD |
Parâmetro utilizado para que se defina em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados (somente para a Ficha 09A – Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep – Alíquotas Diferenciadas e Ficha 19A – Cálculo da Cofins). Exemplo: 01-501-6107/02-502-6107/03-503-6108 O parâmetro MV_CALCAD? deve conter as configurações de Linha/TES/CFOP conforme a tabela anterior. O final do nome do parâmetro mencionado anteriormente pode ser substituído por números de 1 a 9, permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações. Exemplo: MV_CALCAD1, MV_CALCAD2, MV_CALCAD3, ... MV_CALCAD9 Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve ser criado outro na seqüência e atribuir o conteúdo restante. Assim, pode ser criada a quantidade de parâmetros necessária à configuração. |
Informe da seguinte forma: Linha-TES-CFOP/Linha-TES-CFOP/... Em que: Linha: número da linha em que o CFOP deve ser incluído; TES: código do Tipo de Entrada/Saída a ser processado; CFOP: CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado. Para separar linha, TES e CFOP, utilize o hífen (-). Para separar grupos de configuração, utilize barras ( / ). Utilize barras ( / ) também no final do conteúdo do parâmetro. |
MV_CAMPCLI |
Indica o campo da tabela SF2 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da Prestação do Serviço, quando este for diferente da localidade do Cliente. |
Exemplo de conteúdo: F2_ CODSIAFI |
MV_CAMPCNA |
Informe o CNAE padrão para produtos que não possuem ISS no DMS de Campinas. Exemplo de conteúdo: 263290000 Se este parâmetro estiver vazio, o sistema buscará diretamente do cadastro do produto (B1_CNAE) |
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MV_CAMPFOR |
Indica o campo da tabela SF1 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da Prestação do Serviço, quando este for diferente da localidade do Fornecedor. |
Exemplo de conteúdo: F1_CODSIAF |
MV_CAMPME |
Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas. SS-D/SS-D/ Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). |
SS-D/SS-D/ |
MV_CAMPML |
Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote. SS-D/SS-D/ Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). |
SS-D/SS-D/ |
MV_CAMPMR |
Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas. SS-D/SS-D/ Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). Exemplo de conteúdo: 50-A/XX-A/1 -A/R - /RN-1/RJ-2/OT-T/OM-R/ |
SS-D/SS-D/ O conteúdo deste parâmetro deve ser preenchido conforme o item Manual de importação de dados de outros sistemas tabela 4.2 – Relação de Séries/Modelos, Notas Fiscais Recebidas. |
MV_CAMPNFC |
Indica se deverão ser consideradas NF´s Conjugadas na DMS Campinas, se estas NF´s farão parte do arquivo gerado. |
T (true); F (false). |
MV_CAMPNFC |
Indica se deverão ser consideradas NF's Conjugadas na DMS Campinas. Se a configuração for “T”, as mercadorias dessas NF's também farão parte do arquivo gerado. |
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MV_CAMPRET |
Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere a Tabela 4.8 Relação de motivos de não retenção, do "Manual de importação de dados de outro sistema" definido no validador da DMS. Para a geração correta do arquivo com o código do motivo da não retenção de ISS, a TES em questão deve estar preenchida com o respectivo campo, da seguinte maneira: "L. Fiscal Iss = Isento" ou "L. Fiscal Iss = Outros". |
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MV_CAMPSCC |
Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere ao Código de Município do Cliente definido no validador da DMS. |
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MV_CAMPSCF |
Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DMS. |
Exemplo de conteúdo: A2_SIAFIMU |
MV_CAMPSE |
Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas. SSS-DD/SSS-DD/ Em que: SSS: série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DD: tipo de Série que deverá ser apresentado na DMS, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informado seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). Exemplo de conteúdo: UNI-1 /XXX-8 /1 -8 /RRR-R /NNN-RN/JJJ-RJ/TTT-OT/MMM-OM/ |
SSS-DD/SSS-DD/ |
MV_CAMPSER |
Indica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser (em) consideradas no arquivo gerado. O parâmetro MV_CAMPSER deve ser preenchido como segue: /SSS/S /SS / Onde: S = Série do documento fiscal no Microsiga Protheus®. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). Exemplo de conteúdo: /U /111/UNI/A /222/ |
/SSS/S /SS / |
MV_CAMPSO |
Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS. SS-O/SS-O/ Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; O: tipo de Operação que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). Exemplo de conteúdo: 92-B/70-B/42-A/40-A/R -B/RN-B/RJ-B/RJ-I/OT-B/OT-I/OM-B/OM-D/OM-G/OM-I/ |
SS-O/SS-O/ |
MV_CANOAS |
Informe o código da cidade de Canoas |
Informar neste parâmetro o código do município de Canoas que será considerado ao gerar o arquivo DMS. |
MV_CAPPROD |
Indica se o contribuinte irá preencher a NCM apenas com o capítulo do código, ou seja, apenas os dois primeiros dígitos. |
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MV_CAT8309 |
Parâmetro criado para habilitar a utilização da CAT83. Caso esteja preenchido com .T., o campo código de lançamento será habilitado nas rotinas de notas fiscais e movimentação de estoque. Este lançamento refere-se aos códigos da tabela 6.1 - Tabela de Codificação dos Lançamentos do Manual de Orientação de Formação do Arquivo Digital CAT83 e é habilitado nas rotinas de notas fiscais e movimentação de estoque. |
.T. |
MV_CAT95 |
Parâmetro utilizado no Sintegra. Código produto/serviço constante na tabela SEF. Este parâmetro é utilizado para a identificação das operações envolvendo combustíveis/solventes, cujo conteúdo deve ser um campo da tabela SB5 que contenha um dos códigos válidos destacados na Portaria CAT 95, item 6.2 - Tabela de Produto SEFAZ. Utilizado na geração do Registro 88C – Informações Complementares para Combustíveis. |
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MV_CAT95P1 |
Parâmetro utilizado no Sintegra. Indica, na forma de array, quais são os campos da tabela SF1 que são referentes às placas/estados dos veículos de transportes. Exemplo: {“F1_PLACA1”,”F1_EST1”,”F1_PLACA2”,”F1_EST2”,”F1_PLACA3”,”F1_EST3”} |
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MV_CAT95P2 |
Parâmetro utilizado no Sintegra. Indica, na forma de array, quais são os campos da tabela SF2 que são referentes às placas/estados dos veículos de transportes. Exemplo: {“F2_PLACA1”,”F2_EST1”,”F2_PLACA2”,”F2_EST2”,”F2_PLACA3”,”F2_EST3”} |
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MV_CAT95TR |
Parâmetro utilizado no Sintegra. Referencia o campo utilizado para armazenar o código da transportadora na nota fiscal de entrada(SF1). Utilizado para satisfazer os dados de armazenagem (movimentação física) do Registro 88D – Informações sobre Data de Emissão dos Documentos Fiscais. Este parâmetro identifica se houve movimentação física entre armazéns, pois nele deve ser informada qual transportadora foi utilizada para este transporte. Caso esse parâmetro ou o campo nele relacionado não existam, será assumido como "SEM MOVIMENTAÇÃO FÍSICA", e o preenchimento deste registro procederá conforme parágrafo IX da Portaria CAT 29. |
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MV_CBASEAF |
Próximo código base do ativo imobilizado a ser incluído automaticamente pela NFE. |
NFE0000001 |
MV_CCPB1MT |
Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no crédito presumido Decreto 1006/12 do Estado do Mato Grosso. |
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MV_CDATPL |
Indica que, para os lançamento de apuração de ICMS na tabela CDA que estiverem em branco, serão considerados como lançamentos de Nota Fiscal (2). Para considerar como lançamentos de apuração, o valor tem que ser igual a 1. |
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MV_CDCRICL |
Informar o campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). O parâmetro MV_CDCRICL deve ser criado para identificar o Código do Município do local da prestação de serviço, quando for diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a do Cadastro de Clientes (SA1), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2_CDCRICL) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de saída, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão. |
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MV_CDCRIFO |
Campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa). O parâmetro MV_CDCRIFO deve ser criado para identificar Código do Município do local da prestação do serviço tomado, se for diferente do SM0 (Cadastro de Empresa). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a do Cadastro de Empresa (SM0), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_ CDCRIFO) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão. |
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MV_CDSCHPR |
Informar o campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). O parâmetro MV_ CDSCHPR deve ser criado para identificar o Código do Município do local da prestação de serviço, quando diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será o do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será o do Cadastro de Clientes (SA1), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2_ CDSCHPR) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de saída, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão. |
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MV_CDSCHTO |
Informar o campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa). O parâmetro MV_ CDSCHTO deve ser criado para identificar Código do Município do local da prestação do serviço tomado, se for diferente do SM0 (Cadastro de Empresa). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será o do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será o do Cadastro de Empresa (SM0), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_ CDSCHTO) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão. |
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MV_CEINITS |
Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal. O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“CEI SA1”, “CEI SA2”, “NIT SA1”, “NIT SA2”, ”SUFRAMA SA1”,“SUFRAMA SA2”, ”COD PAIS-BCB SA1”, ”COD PAIS-BCB SA2”}. Em cada posição, deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas. Os campos COD PAIS BCB devem conter o código do país, de acordo com a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, com 5 caracteres. |
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MV_CENT |
Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1. |
2 |
MV_CENT2 |
Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2. |
2 |
MV_CENT3 |
Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3. |
2 |
MV_CENT4 |
Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4. |
2 |
MV_CENT5 |
Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5. |
2 |
MV_CERTVEI |
Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal. O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“Certidão propriedade”, ”UF certidão”}. Em cada posição deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas. Exemplo: {“DA3_CERTPR”, “DA3_UFCERT”} |
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MV_CFAREC |
Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
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MV_CFARR01 |
Indica os CFOPs (Ent e Sai) que não serão considerados para o calculo do crédito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /) Exemplo: 5110/5120/6102 Observação: caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a numeração na sequência. Exemplo: MV_CFARR01, MV_ CFARR02, MV_ CFARR03, MV_ CFARR04, e assim sucessivamente |
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MV_CFATGMB |
Este parâmetro deve conter os CFOPs, separados por barra, cuja escrituração deve ser apenas as colunas "Valor Contábil" e "Excluídas" , de acordo com a tabela de Códigos Fiscais da GMB2004. |
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MV_CFC195 |
CFOP's que serão desconsiderados na geração dos registros C195/0460 quando a TES estiver configurada com o campo F4_CODOBSE. |
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MV_CFDUSO |
Gravação da fatura. 1 - Após gravar a fatura, exibe mensagem solicitando a confirmação da geração da CFD. 2 - A geração da fatura será automática. |
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MV_CFE210 |
CFOP’s válidos na devolução de notas fiscais |
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MV_CFEREC |
Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. |
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MV_CFERES |
CFOP’s a serem considerados para o preenchimento dos valores referente à Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210) |
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MV_CFGIMPB |
Indica os CFOPs que não devem compor o montante da Base de Recolhimento Apurada. Utilizado na geração do meio magnético GIM-PB. |
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MV_CFGX19A |
Parâmetro utilizado para que seja possível controlar exclusões de fórmulas que estejam em utilização por algum TES – Tipo de Entrada e Saída. Quando o parâmetro estiver ativado, nessa situação, a fórmula não poderá ser excluída, garantindo a integridade dos processamentos fiscais. |
F |
MV_CFNREC |
Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111. |
Vazio |
MV_CFODEV |
Códigos dos CFOs de devolução. |
131/231/331/132/ 232/332 |
MV_CFODIEF |
Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. Devem ser informados os códigos de CFOPs que devem ser processados no Anexo I. |
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MV_CFODP |
Informar os CFOPs que deverão ser desconsiderados na emissão do relatório DIPAM B. |
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MV_CFOFAT |
Códigos de CFOs de faturamento. |
511/611/711/512612/ 712/513/613/713/518/ 618/718/519/619/710 |
MV_CFOFRET |
CFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG Exemplo de conteúdo: 1353/2353 |
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MV_CFOPCON |
CFOPs considerados para Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos |
1902 |
MV_CFOPERD |
Esse parâmetro deve ser preenchido sempre que o arquivo PERDCOMT.INI for utilizado, pois utiliza os CFOPs inseridos no parâmetro. Determina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com Transferência de IPI. Exemplo de conteúdo: 5601/1101 Informe os CFOPs separados por barra (“/”). |
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MV_CFOPEXC |
Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs de exportação que serão desconsiderados na geração do relatório - Ciap Modelo C. |
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MV_CFOPEXP |
Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs para movimentações equiparadas à exportação - Ciap Modelo C. |
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MV_CFOPIND |
CFOPA considerados na industrialização em Terceiros – Itens Produzidos |
1124|1125 |
MV_CFOTELE |
Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS. |
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MV_CFTECOM |
CFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução, para o cálculo do Fust e Funttel. |
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MV_CFTRANS |
Esse parâmetro indica os CFOPs utilizados para transferência de produtos. |
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MV_CHARSER |
Determina quais caracteres especiais serão utilizados na série. |
Informe os caracteres especiais que serão utilizados no cadastro da série da nota fiscal. |
MV_CHVNFE |
Informa se haverá consulta da chave de acesso da NFE/CTE no portal da SEFAZ |
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MV_CIAPCFO |
Utilizado na impressão do Modelo C do Ciap. Atribui os CFOPs que devem ser considerados como venda na composição de Saídas e Prestações Tributárias. Devem ser informados apenas os CFOPs de venda para o mercado nacional. |
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MV_CIAPDAC |
Indica se o frete compõe a base de cálculo do ICMS. O conteúdo desse parâmetro será utilizado quando não existir o documento atrelado ao SF9 (S/N). |
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MV_CIAPTOT |
Define se o conteúdo das colunas “Saídas” e “Prestações Tributadas” será composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido F = Base do ICMS Utilizado em Manutenção Ciap. |
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MV_CIAPVER |
Indica se, caso o parâmetro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado será verificado para indicar se a prestação é tributada no Ciap. Conteúdo: T, para verificar o TES na composição das colunas Saídas e Prestações Tributadas (coluna 1) e Total de Saídas e Prestações (coluna 2). F, para que os mesmos valores sejam apresentados nas colunas Saídas e Prestações Tributadas (coluna 1) e Total de Saídas e Prestações (coluna 2). Em ambos os casos, serão processados apenas os movimentos que tenham sido efetuados com os CFOPs indicados no parâmetro MV_CIAPCFO. |
T |
MV_CIAPVST |
CFOP que tenham a escrituração usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado). Tratamento do art. 274 do RICMS. |
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MV_CIDADE |
Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas (“”) e sem acento. Este nome deverá ser exatamente igual ao cadastrado no campo “Município” da Tabela de Clientes, estabelecidos no município do contribuinte. |
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MV_CIDE |
Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais do Grupo 09 – CIDE). Naturezas para o Imposto CIDE – DCTF. |
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MV_CITCMIN |
Parâmetro utilizado para gerar o CITI - Cruzamento Informático de Transações Importantes (Argentina). Deve conter o valor mínimo para geração de informações detalhadas (CITI compras). |
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MV_CITCNC |
Parâmetro utilizado para gerar o CITI - Cruzamento Informático de Transações Importantes (Argentina). Indica, para quais tipos de comprovante, o CUIT informado será o do usuário (informante), na geração do arquivo para importação pelo CITI compras. O tipo de comprovante depende da espécie e da série da nota. Exemplo: Para uma fatura espécie NF, série A, o tipo de comprovante é “01”. De acordo com a documentação contida no próprio programa CITI Compras, há tipos de comprovantes em que se deve informar o CUIT da empresa informante, ou seja, de quem está registrando as informações (usuário do programa). Assim, o parâmetro MV_CITCNC indica para quais tipos de comprovante o CUIT informado será o do usuário. |
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MV_CITIIVA |
Parâmetro utilizado para gerar o CITI - Cruzamento Informático de Transações Importantes (Argentina). Deve conter os códigos dos impostos que representam o IVA. |
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MV_CKTRANS |
Indica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete. |
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MV_CLASSE |
Este parâmetro deve conter o código da classe do contribuinte. Utilizado para geração da SISIF. |
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MV_CLASSEC |
Este parâmetro deve ser preenchido com campos que contenham o código da classe de consumo do cliente/fornecedor de conta de energia elétrica, conforme a tabela XIII do layout SISIF versão 6.0. Ex.: {“<Campo da tabela SA2>”,”<Campo da tabela SA1>”} |
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MV_CLTOXI |
Indica qual campo da tabela SB5 se relaciona à classe toxicológica do produto, para emissão do relatório de Controle de Agrotóxicos. |
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MV_CMCCLI |
Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém a Inscrição Municipal do Cliente. Utilizado na geração da DIF-JF. |
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MV_CMCFOR |
Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém a Inscrição Municipal do Fornecedor. Utilizado na geração da DIF-JF. |
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MV_CMCSA1 |
Neste parâmetro deve ser informado o campo do Cadastro de Clientes que contém o número do CMC (Cadastro Mobiliário de Contribuinte). Parâmetro utilizado na geração do meio magnético DDS - RN. |
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MV_CMCSA2 |
Neste parâmetro deve ser informado o campo do Cadastro de Fornecedores que contém o número do CMC (Cadastro Mobiliário de Contribuinte). Parâmetro utilizado na geração do meio magnético DDS - RN. |
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MV_CMP21 |
Neste parâmetro deve-se informar quais taxas devem ser consideradas como reduzidas pelo sistema. Informar as taxas separadas por vírgulas. Ex.: 4,5 |
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MV_CMP22 |
Neste parâmetro deve-se informar quais taxas devem ser consideradas como normais pelo sistema. Informar as taxas separadas por vírgulas. Ex.: 15,21 |
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MV_CMP23 |
Neste parâmetro deve-se informar quais taxas devem ser consideradas como intermédias pelo sistema. Informar as taxas separadas por vírgulas. Ex.:8,12 |
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MV_CMPEXTR |
Parâmetro utilizado na Dime - SC. Deve conter o campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista, para gerar o registro 47. |
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MV_CNAE |
Utilizado para geração do ISS Digital - São José/SC. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém o código de atividade CNAE do cliente. |
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MV_CNAERJ |
Utilizado para geração do Simples Rio de Janeiro. Define o código do CNAE (Catálogo de Atividades Econômicas) para o ramo de atividades denominado “serviços de alimentação”. Obs.: Informar a código do CNAE sem o separador decimal. |
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MV_CODBSC |
Indicar o campo na tabela SF3 que contém o código correspondente ao serviço. Ex.: F3_CODISS |
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MV_CODDIEF |
Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contém o código do produto/serviço conforme a tabela da SEFA-PA para geração do Anexo I. |
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MV_CODDP |
Código do município em que o contribuinte está localizado. Este parâmetro é utilizado quando existem operações interestaduais, ou seja, como o aplicativo da Nova GIA só possui códigos de municípios paulistas, deverá ser informado o código onde está localizado o contribuinte nas operações interestaduais. |
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MV_CODESCO |
Utilizado para gerar o meio magnético SefinNet - Florianópolis. No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves. Exemplo: {“A1_ CODESCO”,”A2_ CODESCO”} |
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MV_CODINV |
Este parâmetro deve conter os códigos dos Tipos de Itens do Inventário, conforme a Tabela 21.9 do Layout da SEF-PE |
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MV_CODISS |
Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao código do serviço constante no documento fiscal. |
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MV_CODMGMB |
Este parâmetro deve conter o campo da tabela SA2, a critério do cliente, que contém o código do município constante na tabela de municípios da GMB2004. |
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MV_CODMNFD |
Código do município utilizado para Nota Fiscal Digital. |
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MV_CODMOEX |
Campo da tabela SF2 que indica o código da moeda negociada, conforme tabela constante do SISCOMEX. |
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MV_CODMUN |
Campo da tabela SA1 que indica o código do município do cliente. Utilizado para geração dos meios magnéticos Nova Gia e DCI Mensal. Caso o parâmetro não seja informado, o sistema assume o conteúdo do campo "Cód. Mun. ZF" (A1_CODMUN) do Cadastro de Clientes. Caso este campo não esteja preenchido, na DCI Mensal e na Nova Gia não irá existir o código do município. |
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MV_CODMUNF |
Campo tabela SA2 em que será armazenado o código da cidade do prestador de serviço segundo o arquivo de cidades, disponibilizado pela prefreitura de Goiânia. Informe o campo da tabela SA2, sem o alias. Exemplo: A2_ MRESTGO. |
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MV_CODOBR2 |
Informação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra. |
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MV_CODOBRA |
Informação sobre o campo da tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra. |
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MV_CODOCUP |
Utilizado para gerar o meio magnético SefinNet - Florianópolis. No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves. Exemplo: {“A1_CODOCUP”,”A2_ CODOCUP”} |
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MV_CODREG |
Utilizado para informar a forma de regime tributário do emitente da Nota Fiscal Eletrônica: 1 - Simples Nacional; 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta; 3 - Regime Nacional. Este parâmetro é utilizado apenas na rotina de Nota Fiscal Eletrônica. Para os demais SPED (Fiscal e Contábil), não é considerado. Configura se o emitente da Nota Fiscal é optante pelo Simples Nacional. Caso seja optante, mensagens conforme nota técnica 2008/004 serão informadas no campo “informações complementares do DANFE. |
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MV_CODSEF |
Código do produto/serviço disponibilizado pela SEF/MG para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG |
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MV_CODSERV |
Código de Serviços gerados no CPOM-SP. |
07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/ 07498/07510/07528/07536 |
MV_CODTPCC |
Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá considerar para utilização do crédito como Compensação |
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MV_CODTPCR |
Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá considerar para utilização do crédito como Ressarcimento |
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MV_COFAPC |
Neste parâmetro deve ser informada a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime cumulativo. |
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MV_COFAPNC |
Neste parâmetro deve ser informada a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime não cumulativo. |
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MV_COFAPUR |
Utilizado na Apuração de PIS/Cofins. Deve ser informada a natureza do título que será gerado, caso queira diferenciar a natureza da Cofins gerada por retenção; caso contrário, deixe o parâmetro em branco, para que a rotina busque a natureza do parâmetro MV_COFINS. |
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MV_COFIN2 |
Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais do Grupo 07) Deve conter as naturezas para o Imposto Cofins – DCTF |
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MV_COFINS |
Natureza para títulos referentes à Cofins. |
COFINS |
MV_COFPAUT |
Indica se o valor da Cofins de pauta refere-se ao valor da Cofins (.T.) ou à base do produto (.F.) Quando configurado com T, o valor da Cofins será calculado com base no produto do valor da pauta dos impostos em relação à quantidade comercializada. Quando configurado com F, a base da Cofins será calculada com base no produto do valor da pauta dos impostos em relação à quantidade comercializada. |
T |
MV_COFVENC |
Define a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do COFINS e o período de apuração. |
15,1 |
MV_COLICMS |
Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado "I" (Isenta) ou "O" (Outras)). |
I |
MV_COLIPI |
Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS, sendo "I" (Isenta) ou "O" (Outras). |
I |
MV_COMBPET |
Define se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de combustíveis e derivados de petróleo. |
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MV_COMBST |
Indica os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Combustíveis para o processamento da GIAST. |
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MV_COMBUS |
Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operações com combustíveis |
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MV_COMP |
Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caracter. Ex.: 15. |
15 |
MV_COMPEXP |
Parâmetro utilizado na geração do VALIDAPR. Campo da tabela EEC que contém o número do Comprovante de Exportação - Sintegra. |
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MV_COMPFRT |
Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal. O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“Valor do Frete por Peso/Volume”,”Valor do SEC/CAT”,”Valor do Despacho”,”Valor do Pedágio”}. Em cada posição deve estar o código que se refere a cada um dos valores citados. Esses códigos serão cadastrados na tabela DT8 (Componentes do Frete), que desmembra o frete separando os valores de cada componente. Exemplo: {“PV”, “SC”, ”DS”, ”PD”} |
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MV_CON115 |
Identifica se o contribuinte está enquadrado no Convênio de ICMS 115/03. |
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MV_CONFALL |
Habilita a confirmação de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboração. S = Sim ou N = Não |
N |
MV_CONSCGC |
Define se o valor consolidado das filiais deverá ser composto por todas as filiais compreendidas no intervalo informado das perguntas “Filial de / Filial Até” da Apuração de ICMS / Livro Registro de Apuração de ICMS P9 ou Apuração IPI / Livro Registro de Apuração de IPI P8, ou se em um determinado intervalo de filiais solicitadas através das perguntas que possuírem os 8 primeiros dígitos do CNPJ iguais, descartando as outras situações (8 primeiros dígitos diferentes). |
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MV_CONSDUP |
Informar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata no cadastro de TES. |
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MV_CONSFAT |
Este parâmetro deve ser preenchido com campos que contenham o valor do consumo faturado do período (Notas fiscais de entrada/saída). Utilizado para geração da SISIF. Exemplo: {“<Campo da tabela SD1>”,”<Campo da tabela SD2>”} |
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MV_CONTBAT |
Não permite confirmar a inclusão/alteração de um lançamento contábil quando Débito não bater com Crédito. |
N |
MV_CONTSB |
Indica se a contabilização será feita mesmo que os valores de débito e crédito não batam. Se estiver com "S", gravará o lançamento contábil sem verificação de valores. Caso contrário, dependerá da configuração de MV_CONTBAT. |
N |
MV_CONVCFO |
Indica se serão efetuadas conversões especiais do CFOP em operações interestaduais. 1 = Sim ou 2 = Não |
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MV_CONVDNF |
Deve ser informado o campo da tabela SB1 que contém o fator de conversão do produto, utilizado para o cálculo da medida estatística. Parâmetro utilizado na geração do DNF2004. |
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MV_CONVERT |
Parâmetro necessário para converter uma sequencia de "escape", em caractere especial. Ex: " para ", & para & |
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MV_COTNFSS |
Este parâmetro deve conter o modelo nota fiscal serviço simplificada e a espécie à qual se refere. Exemplo de conteúdo: 3A=NFSS. |
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MV_CPCATRI |
Define se deve calcular o crédito presumido pela carga tributária informada no produto nacional para saídas internas |
.F. |
MV_CPFNFD |
Usuário (CPF) de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital. |
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MV_CPMF |
Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais do Grupo 08 – CPMF). Deve conter as naturezas para o Imposto CPMF – DCTF. |
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MV_CPPCAGR |
Indica se irá processar crédito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS. |
.F. |
MV_CPSSS |
Naturezas para impostos manuais Contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - DCTF |
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MV_CRDM001 |
Amarração entre NCM x Tipo de Cliente x Crédito utilizada para cálculo do Crédito de Estímulo de Manaus. |
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MV_CRICSER |
Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Microsiga Protheus® no ISS de Criciúma - SC. SSS-DDDDDD/SSS-DDDDDD/ Em que: SSS: Série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DDDDDD: tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 6 dígitos. Caso a tipo de série a ser informada seja menor que 6 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). |
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MV_CROUTSP |
Informar os quatro (4) primeiros dígitos dos códigos do NCM dos produtos, no qual será calculado o Crédito Outorgado para o Estado de São Paulo. Informar o(s) quatro (4) primeiro(s) dígito(s) do(s) código(s) de NCM que contempla o Decreto 56.018 de 16.07.2010 separados pelo símbolo “/”. |
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MV_CRPRERJ |
Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contábil (F) ou Base de Cálculo do ICMS (T) para calcular valor de Crédito Presumido. Branco como default. |
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MV_CSER156 |
Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Código de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010. |
B1_CSER156 |
MV_CSLDIPJ |
Define o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. |
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MV_CSLL |
Informa a natureza dos títulos de pagamento de CSLL. |
CSLL |
MV_CSLL2 |
Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais do Grupo 05 – CSLL). Informe as naturezas para o Imposto CSLL – DCTF. |
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MV_CSLLEP |
Define o código da retenção para empresa pública. Usado no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa pública. |
Informe o código de retenção para empresa pública. |
MV_CSS |
Natureza para Contribuição Seguridade Social. |
CSS |
MV_CTALFE |
Condição em sintaxe AdvPl para preenchimento do campo "Conta Contábil" nos Livros Fiscais de Registro de Entradas (Modelos 1 e 1A). |
IIF(!SF3->F3_TIPO$"D-B"), SA2->A2_CONTA, SA1->A1_CONTA) |
MV_CTALFS |
Condição em sintaxe AdvPl para preenchimento do campo "Conta Contábil" nos Livros Fiscais de Registro de Saídas (Modelos 2 e 2A). |
IIF(!SF3->F3_TIPO$"D-B"), SA1->A1_CONTA, SA2->A2_CONTA) |
MV_CTRAUTO |
Define se para NF de compl. frete serão consideradas as informações de cálculo e redução de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto. |
F |
MV_CTRLSI6 |
Controla se os totais de lote serão por dia (D) ou por mês (M). |
D |
MV_CTVALZR |
Indica se será contabilizado quando valor "1" igual a "zero" ou se irá contabilizar se houver outro valor diferente de "zero". |
N |
MV_CUSFIFO |
Indica se no cálculo do custo médio também será efetuado o cálculo do custo FIFO, sendo T (Sim) ou F(Não). |
F |
MV_CUSFIL |
Indica se o recálculo do custo médio deverá calcular o custo aglutinado por filial (T) ou por Armazém (F). |
F |
MV_CUSTHOR |
Indica o valor do custo por hora. |
50,00 |
MV_CVCGISS |
Informe se deve considerar o valor contábil da NF (.T.) para geração do arquivo magnético GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.) |
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