Primeiramente realize o cadastro do plano de pagamento, para isso siga os passos abaixo:
1) Acesse a rotina 2521;
2) Na aba Configurações sub-aba Alienação, selecione o Plano de Pagamento;
3) Marque as opções das sub-abas Ref. Tempo, Tipo Período, Ref. Prazo Pag. Qualif. Tipo Cond. Pag conforme integração NEOGRID e clique o botão Incluir;
4) Em seguida acesse a aba Importação, sub-aba Configurações, e marque uma das seguintes opções da caixa Obter preço de venda:
- Opção Arquivo: possibilita a pesquisa dos preços de venda dos itens do arquivo, para realizar a importação;
- Opção Tabela de preço: possibilita a pesquisa dos preços de venda e habilita a opção Utiliza tabela de preço por cliente;
- Opção Utiliza tabela de preço por cliente: para que seja utilizado o preço cadastrado pelo cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, habilitando o filtro para seleção Filial NF (filial de faturamento).
Observação: se necessário, marque a opção Importar pedido na menor unidade de venda para que seja realizada a conversão dos itens na menor unidade possível.
5) Ainda na aba Importação, acesse a sub-aba Pedido de Venda, e preencha os campos RCA, Cobrança, Plano de pagamento padrão;
6) Informe o campo Parcelas (1 a 12), lembrando as parcelas serão visualizadas apenas quando o plano de pagamento padrão selecionado for 99. As parcelas não podem ser repetidas e devem estar em ordem crescente;
7) Selecione o Diretório e os arquivos a serem importados;
8) Acione o botão Importar;
9) Ao final da importação, acione o botão Ver Log Pedidos, caso necessite validar as informações referentes ao pedido importado.
Observação: ao realizar a importação dos pedidos, a rotina considera o campo Percentual do Desconto Comercial, presente no registro 04 - ITENS do arquivo de pedido.
Realizando a exportação de nota fiscal de venda
1) Acesse a aba Exportação sub-aba Exportação EDI e selecione a Filial;
2) Marque a opção Incluir movimentações (notas) de transferência. As movimentações de transferência são realizadas na rotina 316-Digitar Pedido de Venda ou na 1124-Transferir Produto entre filial/depósito;
3) Informe o Período de Emissão, Período Número Nota;
4) Se necessário marque a opção Ativar agendamento;
5) Preencha os filtros da sub-aba Nota fiscal de venda, conforme necessidade:
- Carregamento inteiro para exportação das notas fiscais de vendas;
- EAN Fornecedor (endereço do fornecedor);
- EAN Emissor NF (endereço do emissor da Nota Fiscal);
- Cliente;
- Cliente principal, para filtrar as notas fiscais de todos os clientes do cliente principal informado;
- RCA da nota fiscal de venda.
6) Selecione a opção EAN ou DUN na caixa Código de Barras para Exportação.
7) Pesquise e selecione o Diretório onde deseja salvar o arquivo e clique o botão Exportar.