Evidenciando diferença de valores entre o registro C100 campo 12 com o registro C170 campo 7, será necessário realizar uma análise de entrada de mercadoria na rotina 1007 e caso seja uma saída, análise a rotina 1008. Para entradas de mercadoria, confira a rotina de espelho do documento emitido rotina 1313 , deve conter exatamente os valores que foram destacados no xml. Portanto, o erro pode ser oriundo do próprio documento. Neste caso, deve verificar junto à SEFAZ de sua jurisdição o processo correto para ajuste dos valores.
Dentro do Winthor temos as rotinas de manutenção de notas de entradas e saídas , lembrando que somente poderá ser realizado manutenção de notas de terceiros, nota de emissão própria já faturada e aprovada não poderá ser feito ajustes, pois não é possível editar o Xml já emitido.
Documentos Fiscais de Entrada Rotina 1007: Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado a Rotina 1007 (Nota Fiscal). Acesse a rotina de entrada 1007, pesquise a nota de entrada e compare os valores de ICMS com a nota do fornecedor, em seguida clique em editar e corrija os valores, Observe se a situação tributária campo S.Trib. que é o CST verifique se é tributado se for informe os percentuais %ICMS , Base ICMS, Vl. ICMS, Vl.ST, Base ST, Preencha esses campos de acordo com a o DANF- PDF do fornecedor, em seguida seleciona salvar. Após salvar os ajustes feitos no ICMS dos itens, selecione aba livro fiscal em seguida e só selecionar Gerar Livro Fiscal, para que os valores ajustados na grid dos itens seja atualizados no livro de apuração de ICMS/IPI.
Documentos Fiscais de Saída Rotina 1008:
Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado a Rotina 1008 (Nota Fiscal). Acesse a rotina de entrada 1008, pesquise a nota de saída e compare os valores de ICMS com a nota do fornecedor, em seguida clique em editar e corrija os valores, Observe se a situação tributaria campo S.Trib. é tributado se for informe os percentuais %ICMS , Base ICMS, Vl. ICMS,Vl.ST, Base ST Preencha esses campos de acordo com a o DANF- PDF do cliente, em seguida seleciona salvar. Após salvar os ajustes feitos no ICMS dos itens, selecione aba livro fiscal em seguida e só selecionar Gerar Livro Fiscal, para que os valores ajustados na grid dos itens seja atualizados no livro de apuração de ICMS/IPI
|