Linha Protheus: | A emissão de documento fiscal de entrada de apropriação de crédito dos bens do ativo imobilizado deve ser gerada de acordo com a legislação de cada Unidade Federada. Procedimento Recomendado Para informar que o documento foi emitido sob norma específica ou regime especial, além da tratativa já existente do campo Reg. Esp.CIAP da tabela Tipos de Entrada/Saída, está disponível o campo Norma Esp. , também da tabela de Tipos de Entrada/Saída. Além disso, para as UF (MV_ESTADO) contidas no parâmetro MV_UFRESPD, são considerados como regime especial (cód. 08) os clientes/fornecedores optantes pelo Simples Nacional A1_SIMPNAC/A2_SIMPNAC = SIM. Também serão consideradas como regime especial (cód. 08) as Notas Fiscais de série 890 a 899, conforme cita a Exceção 7 (sete) do registro C100. Pontos de Atenção:
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Linha Datasul: | Acessar o programa Manutenção Documentos Fiscais (OF0305), localizar o documento fiscal, acessar o botão Informações Adicionais do Documento Fiscal (CD4035), escolher a opção: "Situação de Documento Fiscal" e selecionar a opção: "Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica". Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | Para gerar o campo 06-COD_SIT no arquivo da EFD com valor "08-Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica" os seguintes procedimentos devem ser seguidos:
Realizados os cadastros acima, deve-se gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha RM: | Na Linha RM - Para Situação COD_SIT (Código de Situação do Documento) diferente de "08" é necessário criar um Campo Complementar. É no lançamento Fiscal necessário verificar a informação do Campo Complementar "Situação Especial" |
Linha Winthor: | A emissão de documento fiscal de entrada de apropriação de crédito dos bens do ativo imobilizado deve ser gerada de acordo com a legislação de cada Unidade Federada. Procedimento Recomendado Acesse a rotina 3402, selecione a opção Editar nota fiscal, informe o numero da nota, em seguida dê um duplo clique nos itens, e no campo CST- ICMS que estiver com o CFOP 1604, informando o CST correto, de acordo com a sua contabilidade solicitou. |