Fluxo de integração de Cadastro
Considerações do fluxo de integração de Cadastro:
1. Usuário inclui ou altera um cadastro no ERP
Usuário inclui ou altera cadastro conforme sua necessidade no ERP (Processo padrão).
2. Dados do Cadastro incluído ou alterado:
Para equalização dos dados cadastrais entre os dois sistemas (Logix e Paradigma) deverá ser realizada a integração de alguns cadastros. A integração desses cadastros sempre parte do ERP para a Paradigma, (com exceção do Fornecedor que poderá vir também do portal de compras) e ocorre quando há uma inclusão ou alteração de um registro. Também há a possibilidade de realizar a carga inicial destes cadastros, utilizando o Programa FIN00000.
Dados do Cadastro enviados para o Paradigma:
Informação Enviada | Programa | Transação | Versão |
Unidade de Medida | MAN10013 | unitofmeasure | 2.001 |
Fornecedor | VDP10000 | customervendor | 2.000 |
Empresa | LOG00083 | company | 2.001 |
Transportador | VDP10000 | carrier | 2.000 |
Item (Produto) | MAN9922(v102) MAN10021(v12) | item | 3.001 |
Relacionamento item (produto) x Fornecedor | SUP21011 | productsupplierrelationship | 2.003 |
Moeda | FIN30008 | currency | 2.000 |
Usuário (Comprador) | SUP20174 | user | 4.002 |
Condição de Pagamento | CON10008 | paymentcondition | 2.001 |
Observação para os cadastros de destaque:
Empresa: O cadastro de empresa integrado na paradigma, fica cadastrado como empresa compradora, assim nenhum registro do Logix gerará uma empresa administradora na Paradigma.
Fornecedor: O cadastro de Fornecedo integrado na Paradigma, fica cadastrado como empresa Vendedora.
Quando integrar um fornecedor no Portal, é gerada uma senha para o acesso no portal com o número do cnpj. Quando o fornecedor acessar o portal pela primeira vez, é solicitada a alteração da senha.
O Cadastro de fornecedor e transportador é o mesmo, então para enviar como fornecedor, é verificado o tipo de cadastro no VDP10000 folder “3-Fornecedor” campo “Tipo”.
Obs1: O portal Paradigma, realiza a validação de cadastro de e-mail e contato do fornecedor, e caso não esteja preenchido no momento do envio do cadastro, será retornado uma mensagem com erro.
Obs2: Somente serão integrados com o portal, os fornecedores que forem parametrizados para esse fim, esse controle está disponível para o usuário no cadastro de fornecedor Folder “Comunicação”.
Obs3.: A código da cidade enviada é com base na tabela “obf_cidade_ibge”
Transportador: O cadastro de Transportador integrado na Paradigma, fica cadastrado como empresa Transportadora. O Cadastro de fornecedor e transportador é o mesmo, então para enviar como transportador, é verificado o tipo de cadastro no VDP10000 folder “3-Fornecedor” campo “Tipo”
Obs1: O portal Paradigma, realiza a validação de cadastro de e-mail e contato do fornecedor, e caso não esteja preenchido no momento do envio do cadastro, será retornado uma mensagem com erro.
Usuário (Comprador): Serão integrados os usuários de materiais que sejam compradores. Para isso irá considerar somente usuário cadastrados como comprador, que são os utilizados pelo setor de compras.
Obs1: O portal Paradigma, realiza a validação de cadastro do e-mail do usuário (LOG05050) que será integrado, e caso não esteja preenchido no momento do envio do cadastro, será retornado uma mensagem com erro.
Obs2: Quando incluído um usuário do ERP como comprador e integrado com o portal pela primeira vez, é gerada uma senha para acesso no portal que é enviada por e-mail para o endereço informado no cadastro de usuário do ERP. Quando o usuário acessar o portal pela primeira vez, é solicitada a alteração da senha.
Relacionamento item (produto) x Fornecedor: Este cadastro integrado na Paradigma, fica cadastrado como Produto x Empresa. Ao integrar esse relacionamento para a Paradigma, além do relacionamento entre Produto e Empresa, é criado também no portal, o relacionamento entre Categoria e Empresa, essa categoria no Portal é os cadastro de Grupo controle de estoque no cadastro do item.
Obs1: Somente serão enviados para o portal os relacionamentos de item x fornecedor, os fornecedores que possuírem integração com o portal de compras(cadastro fornecedor folder “comunicação”).
3. Dados de retorno do processamento do cadastro na Paradigma (sucesso ou erro)
O processo com o tipo de transação da mensagem é Sincrona. Na própria mensagem única é retornado o código de erro, que para efetivação da inclusão ou alteração, somente se ocorrer com sucesso no portal.
4. Busca o fornecedor do Clic Business para a sua base de fornecedores:
No portal há uma grande quantidade de fornecedores cadastrados. Caso algum fornecedor que não esteja cadastrado no ERP, e tenha acesso a cotação que está em andamento no portal, faça sua cotação e tenha o melhor preço, e assim seja considerado como melhor preço, ao encerrar uma cotação no portal é verificado se para aquele fornecedor há o “DEPARA” no portal para a empresa do ERP. Caso não há é considerado como um fornecedor novo, assim será enviado uma mensagem com os dados do fornecedor cadastrado na Paradigma para o ERP, realizando assim o cadastro do novo fornecedor vencedor da cotação, ao cadastrar com sucesso, irá retornar para o portal o código incluído no ERP, para o cadastro do “DEPARA”.
5. Dados do Fornecedor na Paradigma:
Conforme mencionado no item anterior, com base nos dados cadastrado na Paradigma, é enviado as informações do fornecedor para o ERP. Assim o Fornecedor será cadastrado no ERP.
6. Atualiza código Fornecedor:
Ao integrar um novo fornecedor no erp, é retornado o código do ERP para portal Paradigma, realizar o cadastro do “DEPARA”.
Fluxo de integração de Gestão de Pedidos com Cotações do Portal Paradigma
Considerações do fluxo “Gestão de pedidos com cotação do Portal Paradigma":
1. O requisitante gera uma solicitação de compra no ERP:
Todo o processo de criação de requisição/ordem de compra será feito no ERP, sem nenhuma integração com o portal de compras.
2. Aprovador aprova solicitação no ERP:
A solicitação passa pela estratégia atual de aprovação interna no ERP (caso exista) e, uma vez aprovado, a ordem de compra fica disponível para envio à Paradigma.
3. O Comprador analisa a odem de compra
O Comprador analisa as ordens de compra.
4. O Comprador seleciona as ordens de compra para tratamento no Portal
O Comprador seleciona as ordens de compra que deseja trabalhar através do portal de Compras e as envia, através do programa SUP34093 “Envio de Ordens de Compra”.
Para que a ordem de compra possa ser enviada ao portal, ela deve estar com a situação “Aberta”, e não poderá: pertencer a um contrato, possuir pedido de compra relacionado, possuir fornecedor designado, possuir datas de entrega menores que a data atual, caso contrário também não poderão ser enviadas para o portal.
Informação enviada | Programa | Transação | Versão |
Ordem de Compra | SUP34093 | request | 1.008 |
5. Dados da requisição no ERP:
O ERP gera um documento de integração (Dados da Requisição no ERP).
Após uma ordem de compra ter sido enviada ao portal, ela ficará congelada, sendo que neste caso não será permitida a exclusão da ordem de compra. O cancelamento da integração da ordem de compra do ERP x Paradigma, somente poderá ser feito através da Paradigma.
Obs1: Os dados alterados da ordem de compra após ela ter sido enviada para a Paradigma são reenviados para que seja mantida a consistência entre os dois sistemas, porém a partir do momento em que a ordem de compra estiver informada em uma cotação no Portal, ao enviar a mensagem, o portal irá retornar um erro informando que a ordem de compra não poderá sofrer alteração pois já se encontra em uma situação que não pode mais sofrer modificação, assim a alteração iniciada no ERP será cancelada, não efetivando-a.
6. Retorno do processamento da requisição no Portal:
A plataforma do portal faz o processamento da mensagem de integração (Dados da Requisição no ERP).
É retornada na própria mensagem única se houve algum erro de processamento no portal e neste caso nem é marcada como que a ordem já foi enviada ao portal. Ira aparecer novamente para envio
Caso não retorne nenhum erro a ordem de compra é sinalizada com já enviada e não ira aparecer novamente na tela de envio.
7. No portal, o Comprador cria e envia cotação a partir da requisição:
Com a requisição salva no Portal de Compras, o Comprador acessa a lista de requisições, podendo criar um processo de Tomada de Preço (Solicitação de Cotação). Neste processo temos:
- O Comprador seleciona as requisições(ordens de compra) que farão parte da cotação;
- São definidos os fornecedores da cotação (conforme relacionamento produto x empresa (fornecedor));
- O Comprador agenda a solicitação de cotação através do portal de compras para os fornecedores;
8. Fornecedores respondem a cotação:
Os Fornecedores respondem ao processo de cotação via Portal de Compras.
Diferenças de conceito:
- No Logix a cotação é feita sempre na unidade de medida do fornecedor, já no portal de compras não há a opção para que o fornecedor escolha uma unidade de medida ou possa responder na sua unidade de medida. Ou seja, o fornecedor sempre terá que responder a cotação na unidade de medida interna do item;
- Como não existe controle com relação à utilização da unidade de medida do fornecedor, a quantidade a ser apresentada para o fornecedor no portal será sempre a quantidade interna e não a quantidade do fornecedor;
- Como a Paradigma controla o preço do fornecedor com 4 decimais e o ERP com 6, poderão haver pequenas diferenças entre os preços calculados entre os dois sistemas;
- Ao gerar a cotação a o Portal de Compras, possui alguns “agrupadores” de itens, sendo que várias ordens de compra podem gerar um item na Cotação da Paradigma com a soma das quantidades. Neste caso o item possui várias entregas que serão as requisições (ordens de compra);
- O Fornecedor na Paradigma pode informar uma quantidade inferior a da requisição, como o ERP Logix não permite isso, a Paradigma parametrizou para que o fornecedor não altere a quantidade solicitada (ou seja, a resposta será sempre igual a solicitada).
9. Comprador encerra a cotação no portal:
O Comprador analisa as respostas dos fornecedores, seleciona a cotação vencedora e encerra o item e a cotação. Ao encerrar uma cotação, é enviado um documento de integração para o ERP(dados das repostas da cotação), com todas as respostas dos fornecedores juntamente com a cotação vencedora.
A alteração da cotação e cancelamento da cotação, deve ser realizada no portal e somente é permitido antes do encerramento da cotação. Após a cotação ter sido encerrada e enviada para o Logix, a cotação não poderá mais ser reaberta.
10. Dados da resposta da cotação:
A Paradigma trabalhará de forma ativa, após o encerramento de uma cotação na Paradigma, será enviado o documento em formato xml, com os dados da cotação para ser efetivado no Logix.
Sobre a estrutura do processo de cotação na Paradigma:
- Uma cotação pode conter diversos itens, ou seja, diversas ordens de compra;
- Uma cotação pode conter diversas respostas de fornecedores;
- Uma cotação pode conter diversas respostas do mesmo fornecedor para a mesma ordem de compra.
- Uma solicitação de cotação (cotação do item do ERP), pode ser enviada ao fornecedor e ele declinar ou não responder, neste caso essas cotações não são retornadas ao ERP.
- No retorno da cotação será retornado todas as cotações realizadas, embora apenas uma virá como vencedora (conforme escolhido no portal), está será gravada para ser a cotação designada no ERP.
11. Aprova ou Recusa processo de Compra:
Ao receber a cotação vencedora do portal para designar a cotação no Logix, estará verificando a regra de negocio interna do ERP, dessa forma caso houver algum tipo de pendência de aprovação ou controle de orçamento (GAO), a designação será validada conforme já realizado atualmente.
Vejamos as situações:
- Aprovação: Ao designar uma ordem de compra, gerará as pendências de assinaturas conforme parametrização. Caso o aprovador suspender a ordem de compra, com motivo de alteração de quantidade ou data de entrega, como a integração do processo de designação inicia-se no portal, o Comprador responsável precisará entrar no portal e cancelar a cotação e a requisição no portal, enviando assim um cancelamento do vinculo da ordem de compra entre a Paradigma e o Logix. Assim a ordem de compra, será desvinculada da integração com o portal de compras, assim a ordem de compra poderá sofrer alteração de quantidade ou data de entrega. Para reabrir uma ordem de compra suspensa, só poderá ser alterado o status (planejada para aberta)
- Controle de Orçamento: Ao receber do portal a solicitação de designação, caso dê estouro de GAO, a ordem de compra não será designada no Logix, contendo no log de integração o motivo do erro do GAO.
12. Reabertura de item de cotação na Paradigma:
Caso há algum problema com a cotação, no Logix, a mesma só terá acesso para modificação pelo Portal, sendo assim, as alterações da ordem de compra e cotação, não poderão ser realizado no Logix.
13. Comprador gera pedido a partir da Cotação:
Para incluir pedido de compra com ordens negociadas pelo portal, além das validações que já são realizadas na versão padrão do Logix, também será incluído no mesmo pedido, somente ordens de compra que possuem o mesmo número de cotação Paradigma, ou seja, como para cada cotação pode haver um conjunto de ordens de compra designadas, só poderá conter em um pedido de compra, as ordens de compras que pertencem ao mesmo número de cotação Paradigma.
Para que o usuário possa manter a rastreabilidade entre o processo de cotação da Paradigma e o pedido no ERP, é armazenado o número da cotação da Paradigma nos pedidos criados. No programa de manutenção de pedido, contém a opção de consulta por número da cotação paradigma, trazendo todos os respectivos pedidos referente ao número da cotação pesquisado.
Algumas situações referente a inclusão de pedido de compra, manual e automático:
- Pedido Manual: Se informar ordens de compra mistas (designadas pelo Portal e designadas pelo Logix), o sistema irá bloquear, informando que não poderá incluir o pedido de compra com ordens mistas.
- Pedido Automático: Se informar ordens de compra mistas (designadas pelo Portal e designadas pelo Logix), o sistema irá incluir pedidos de compras diferente, ou seja, pedidos com ordens da mesma cotação oriundas do Portal, e pedidos de compra com ordens que foram designadas pelo Logix, levando em consideração sua igualdade nas informações comerciais.
- Pedido Manual: Caso as ordens de compras pertencem a mesma cotação oriundas do portal, porém foram negociadas com condições comerciais diferente, ao incluir o pedido de compra, será validado e o sistema irá bloquear, informando que não poderá inclui-las no mesmo pedido de compra.
- Pedido Automático: Caso as ordens de compras pertencem a mesma cotação oriundas do portal, porém foram negociadas com condições comerciais diferente, ao incluir o pedido de compra, para cada ordem de compra com condições comercias diferentes, serão incluídos pedidos de compras diferentes. Assim poderá haver mais de um pedido de compra com a mesma cotação do portal.
- Pedido Manual: Quando o pedido de compra for incluído e o usuário deseja liberar o pedido, ao informar “SIM”, irá ser questionado outra mensagem se “Deseja enviar pedido de compra ao Portal de Compras Paradigma?”, ao informar “SIM”, o pedido de compra é enviado para o portal, para que seja confirmado pelo Fornecedor vencedor da cotação. Se for informado “NÃO”, o pedido de compra não é enviado para o portal, ficando pendente de envio para receber o aceite ou recuso do fornecedor.
- Pedido Automático: Quando o pedido de compra for incluído pela rotina automática, ao liberar o pedido, automaticamente é enviado para o portal de compras, para o fornecedor vencedor da cotação realizar o aceite ou recusa do pedido.
- Quando o pedido de compra não é enviado no momento da liberação, poderá ser enviado posteriormente pelo SUP34095. Apenas pedidos que ainda não foram integrados no portal, serão processados para o envio no portal.
- Caso o pedido de compra sofra alguma alteração, o mesmo necessita ser reenviado para o portal, pois o pedido precisa ser atualizado no portal e receber novamente o aceite do fornecedor. Este processo de atualização é realizado automaticamente na liberação do pedido no SUP22001 ou caso tenha aprovação eletrônica, quando a ultima assinatura tenha sido aprovada e o pedido for liberado.
14. Pedido passa pela aprovação interna do ERP:
O pedido passa pela estratégia atual de aprovação interna no ERP(caso exista parametrização da aprovação) e ao ser realizado a ultima aprovação do pedido de compra, o pedido será enviado automaticamente para o portal, tanto na inclusão quanto na atualização.
O pedido de compra, só poderá ser cancelado no SUP22028 ou SUP22001, quando o mesmo estiver com o status de "Recusado Portal de Compras" na tela do SUP22001. Desta forma o pedido poderá ser cancelado e não enviará nenhuma mensagem para o portal. Caso deseja reaproveitar as informações da ordem de compra, poderá realizar o processo normal do cancelamento, porém caso queira cotar a nova ordem gerada pelo portal, deverá integra-la novamente, pois a mesma não irá herdar as informações de vínculo do Portal de Compras.
15. Comprador seleciona pedidos para tratamento no portal:
Comprador seleciona os pedidos e envia para o portal de compras.
Para que o pedido possa ser enviado ao portal ele deve estar liberado e aprovado(caso exista parametrização da aprovação).
Há programas que ao liberar o pedido, é verificado se a ordem de compra do pedido foi negociado no Portal de Compras, caso sim, esses programas irão acionar a função para integrar o pedido de compra.
Principais programas de envio:
16. Dados do Pedido no ERP:
Ao liberar o pedido ou processar a rotina de envio de pedidos ao portal, é enviada uma mensagem de integração (Dados do Pedido no ERP) para a criação do pedido no portal.
O Número do pedido do portal é o mesmo que o Logix gera na inclusão do pedido, assim permite a rastreabilidade entre os sistemas. No portal o número do pedido é gravado da seguinte forma:
cod_empresa|num_pedido|num_versao_pedido, ex.: 01|4136|1. A cada modificação do pedido, e enviado ao portal, o número da versão do pedido é atualizado no portal, mantendo assim sempre a mesma versão do pedido de acordo com a última versão atualizada no portal.
17. Retorno do processamento dos pedidos no Portal:
A plataforma do portal faz o processamento da mensagem de integração (Dados do Pedido no ERP). Como a integração ocorre de forma síncrona, e na própria mensagem única retorna um erro caso não processe com sucesso, se ocorrer um erro no processamento o pedido não é sinalizado como enviado ao portal, para que possa ser enviado posteriormente.
18. Fornecedor realiza “Aceite” ou “Recusa” do pedido:
Ao enviar o pedido de compra para o portal, será enviado para o fornecedor que obteve a cotação vencedora. Para ele será enviado as informações do pedido, e uma pendência de Aceite ou Recusa do pedido de compra.
19. Dados do aceite do pedido - Fornecedor:
Quando o pedido de compra é integrado no portal é aguardado o aceite ou recusa do Fornecedor.
O fornecedor recebe as informações do pedido, e processa a decisão, enviando automaticamente uma mensagem com o aceite ou recusa. Essa mensagem será interpretada pelo Logix e será exibida no programa SUP22001 ao lado do campo novo "Cotação do Portal" onde irá exibir o status de:
- "Aguardando aceite portal de compras" representada pela cor "Amarela";
- "Aceito portal de compras" representada pela cor "Verde";
- "Recusado portal de compras" representada pela cor "Vermelha";
Para validar esse status do pedido no recebimento, existe o parâmetro no LOG00087 “Permitir recebimento para pedidos recusados pelo fornecedor no Portal?” onde:
1 - Bloqueia recebimento: Realiza o bloqueio no recebimento manual (SUP3760) e importações Totvs Colaboração (SUP34203), Importação de notas (SUP0552), EDI (SUP0001).
2 - Alerta no recebimento manual: Emite um alerta no recebimento manual (SUP3760) somente, para as demais rotinas realiza o bloqueio.
3 - Não considera: Não considera a recusa de pedido do Portal, permite incluir nota fiscal normalmente, manual (SUP760) e importações Totvs Colaboração (SUP34203), Importação de notas (SUP0552), EDI (SUP0001).
Valor padrão = 1.
Importante lembrar que, a cada modificação no Pedido de compra, o mesmo deverá ser enviado novamente para o portal solicitando novo aceite, dessa forma, o número do pedido gravado no portal será sempre atualizado conforme já mencionado no tópico “Dados do Pedido no ERP”.
Fluxo de integração de Gestão de Pedidos sem Cotações do Portal Paradigma
Considerações do fluxo “Gestão de pedidos sem cotações do Porta Paradigma":
1. Criação do Pedido no ERP
Conforme já funciona o padrão do ERP, o Comprador gera um contrato fechado no programa de contratos sem integração com o portal de compras por hora.
São geradas as solicitação de compras manuais. Posteriormente é rodada a rotina de Split de ordens de compra a qual de acordo com os fornecedores cadastrados com participação para o item é distribuída a compra. Executa-se então a rotina de criação de pedidos automática do ERP Logix, a mesma irá aproveitar o pedido criado via contrato e colocar as ordens deste item no mesmo deixando assim pronto o pedido.
A criação do pedido também poderá acontecer normalmente pelo processo manual, realizando cotação pelo ERP (sem vinculo com o Portal de Compras) e inclusão do pedido.
2. Aprovação do Pedido no ERP:
O pedido gerado passa pela estratégia atual de aprovação interna no ERP (caso exista) e, caso aprovado, é enviado para o comprador fazer o tratamente necessário. Esse passo também é realizado sem integração com o portal de compras.
3. Comprador seleciona pedidos para o tratamento no portal:
Informação enviada | Programa | Transação | Versão |
Pedido de Compra | SUP34095 | order | 3.003 |
Comprador seleciona os pedidos e envia para o poral de compras. Essa ação deverá ser realizada pela rotina de envio de pedidos para o portal (SUP34095). Somente poderá ser enviado pedidos de compras para o portal, pedidos cujo fornecedores estão integrado entre o Logix x Paradigma. Isso se dá quando o parâmetro por fornecedor no VDP10000 folder “Comunicação” parâmetro “Efetuar comnunicação via Portal de Compras?” estiver marcado.
O SUP34095 possui um flag "Enviar pedidos sem cotação no Portal Paradigma?" Essa opção deverá ser selecionada caso deseja enviar os pedidos que foram negociados internamente no ERP.
Todos os pedidos que não foram integrados no Portal, serão exibidos nesta tela, de acordo com o(s) Fornecedor(es) selecionado(s).
Após o envio, o fluxo acaba sendo o mesmo de um pedido que que foi negociado pelo portal, conforme explicado anteriormente, a rotina de envio é a mesma.
4. Dados do pedido no ERP:
Ao processar a rotina de envio de pedidos ao portal, é enviada uma mensagem de integração (Dados do Pedido no ERP) para a criação do pedido no portal.
Ao enviar o pedido para o Portal, no programa SUP22001 será exibido a legenda "Aguardando aceite portal de compras" representada pela cor "Amarela", mas não terá o número da cotação do portal no campo "Cotação do Portal", pois esse número só é gravado quando a ordem de compra foi negociada pelo portal. Neste caso este campo ficará em branco.
O Número do pedido no portal é o mesmo que o Logix gera na inclusão do pedido, assim permite a rastreabilidade entre os sistemas. No portal o número do pedido é gravado da seguinte forma:
cod_empresa|num_pedido|num_versao_pedido, ex.: 01|4136|1. A cada modificação do pedido e enviado ao portal, o número da versão do pedido é atualizado no portal, mantendo assim sempre a mesma versão do pedido de acordo com a ultima versão atualizada no portal.
5. Retorno do processamento dos pedido no Portal:
A plataforma do portal faz o processamento da mensagem de integração (Dados do Pedido no ERP). Como a integração ocorre de forma síncrona, e na própria mensagem única retorna um erro caso não processe com sucesso, se ocorrer um erro no processamento o pedido não é sinalizado como enviado ao portal, para que possa ser enviado posteriormente.
6. Fornecedor realiza “Aceite” ou “Recusa” do pedido:
Ao enviar o pedido de compra para o portal, será enviado o pedido para o fornecedor do pedido. Para ele será enviado as informações do pedido, e uma pendência de Aceite ou Recusa do pedido de compra.
7. Dados do aceite do pedido no Portal:
Quando o pedido de compra é integrado no portal é aguardado o aceite ou recusa do Fornecedor.
O fornecedor recebe as informações do pedido, e processa a decisão, enviando automaticamente uma mensagem com o aceite ou recusa. Essa mensagem será interpretada pelo Logix e será exibida no programa SUP22001 ao lado do campo novo "Cotação do Portal" onde irá exibir o status de:
- "Aguardando aceite portal de compras" representada pela cor "Amarela";
- "Aceito portal de compras" representada pela cor "Verde";
- "Recusado portal de compras" representada pela cor "Vermelha";
Para validar esse status do pedido no recebimento, existe o parâmetro no LOG00087 “Permitir recebimento para pedidos recusados pelo fornecedor no Portal?” onde:
1 - Bloqueia recebimento: Realiza o bloqueio no recebimento manual (SUP3760) e importações TotvLOG00087 s Colaboração (SUP34203), Importação de notas (SUP0552), EDI (SUP0001).
2 - Alerta no recebimento manual: Emite um alerta no recebimento manual (SUP3760) somente, para as demais rotinas realiza o bloqueio.
3 - Não considera: Não considera a recusa de pedido do Portal, permite incluir nota fiscal normalmente, manual (SUP760) e importações Totvs Colaboração (SUP34203), Importação de notas (SUP0552), EDI (SUP0001).
Valor padrão = 1.
Fluxo de cancelamentos e alterações:
Na integração existem ainda os fluxos alternativos, que contemplam as alterações de ordens e pedidos, e também cancelamentos.
Alteração de Pedido de Compra:
1. Comprador altera o pedido de compra:
Após o pedido de compra ter sido enviado para a Paradigma, a alteração do mesmo somente por ser feita no ERP. Sempre que o pedido for alterado no Logix e gerar uma nova versão e após aprovações o mesmo é liberado, ao ser liberado, é enviado uma mensagem de atualização do pedido para a Paradigma, passando o novo número de versão para atualizar, além das informações alteradas para o portal, alterar o número correspondente. No portal o número do pedido é gravado da seguinte forma: cod_empresa|num_pedido|num_versao_pedido, ex.: 01|4136|2. A cada modificação do pedido e enviado ao portal, o número da versão do pedido é atualizado no portal, mantendo assim sempre a mesma versão do pedido de acordo com a ultima versão atualizada no portal. Caso o ERP envie uma mensagem de alteração de pedido de compra e na Paradigma ocorra algum problema na integração, será retornado um status de erro do portal. No caso no ERP, o pedido de compra que estava em alteração, não será confirmado a sua alteração, mantendo assim as informações anteriores.
2. Aprovador aprova o pedido no ERP:
Caso esteja parametrizado para gerar pendência de aprovação, o pedido passa pelo fluxo de aprovação antes de atualização ser enviada para Paradigma. Como a liberação do pedido é feita quando devidamente as aprovações já estão aprovadas, neste caso o pedido é enviado.
3. Dados do Pedido no ERP:
Quando não houver mais pendência de aprovação, o pedido é enviado para a Paradigma
4. Retorno do processamento do pedido no portal:
A plataforma do portal faz o processamento da mensagem de integração (Dados do Pedido no ERP). Como a integração ocorre de forma síncrona, e na própria mensagem única retorna um erro caso não processe com sucesso, se ocorrer um erro no processamento o pedido não é sinalizado como enviado ao portal, para que possa ser enviado posteriormente.
5. Forecedor aceita ou recusa o pedido:
Cada vez que é enviada uma atualização de pedido para a Paradigma, o pedido passa pelo aceite do fornecedor no portal novamente.
Alteração de Ordem de Compra:
1. Comprador altera a ordem de compra:
Após a ordem de compra ter sido integrado com o portal de compras, a alteração da mesma somente pode ser feita no ERP enquanto a ordem de compra não estiver participando de uma cotação no portal. Sempre que a ordem de compra for alterada, é enviado uma mensagem de atualização da requisição para a Paradigma.
2. Dados da ordem de compra no ERP:
Os dados da ordem de compra são enviados para a Paradigma
3. Retorno do processamento da ordem de compra no portal:
Caso o Logix envie uma mensagem de alteração de ordem de compra e na Paradigma ocorra algum problema na efetivação, será retornado uma mensagem de erro, e a alteração no Logix não será confirmada. A ordem de compra só será atualizada no portal, enquanto ela não estiver fazendo parte de uma cotação. A partir desse momento ao tentar enviar uma atualização, sempre retornará uma mensagem de erro da Paradigma “Requisição cod_empresa|num_oc já está cadastrada no sistema e encontra-se em uma situação que não permite alteração.” Onde cod_empresa é o código da empresa, e num_oc é o número da ordem de compra.
Cancelamento Pedido de Compra:
1. Comprador cancela/elimina o pedido de compra no ERP
Caso seja necessário realizar o cancelamento do pedido, esse processo deverá ser realizado no ERP Logix, e essa ação não enviará informações para o Portal de Compras, e só poderá cancelar o pedido quando:
O Pedido criado não foi integrado no portal, ou seja, não possui o parâmetro "pc_integ_paradigma" igual a "S" na tabela "sup_par_ped_compra".
O Pedido criado possuir o parâmetro "pc_integ_paradigma" igual a "S" na tabela "sup_par_ped_compra" porém o status do aceite do Fornecedor, deve estar como "Recusado portal de compras" representada pela cor "Vermelha"(SUP22001). Sendo assim, quando o pedido integrado no portal, estiver pendente de aceite ou o status do pedido estiver como "Aceito portal de compras", o pedido não poderá ser cancelado no ERP Logix.
Cancelamento Ordem de Compra:
1. Comprador cancela/elimina a requisição no portal:
Caso seja necessário realizar o cancelamento/exclusão da Ordem de Compra, o processo a ser seguido é:
Excluir a Ordem de Compra da cotação no Portal de Compra caso ela esteja vinculada com alguma cotação, e no Portal ainda, na tela das requisições, utilizar a opção "Cancelar" a Requisição . Nesta ação, ao realizar o cancelamento da requisição no portal, será enviado uma mensagem de cancelamento da integração da ordem de compra do ERP Logix com a requisição do Portal de Compras.
2. Dados para eliminação da ordem de compra no ERP:
Ao realizar o envio da mensagem de cancelamento do portal, com base nos dados enviados no xml, será desvinculada a integração da ordem de compra do ERP x Paradigma, podendo assim se preferir, prosseguir com a ordem de compra pelo ERP, ou então também excluir a mesma. A ordem de compra só poderá ser excluída, quando a mesma não tiver nenhum vínculo de integração com o portal de compras.