Consulta Ordens - SUP0375
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Somente as ordens de compra que já tenham sido transferidas para histórico por meio do SUP2500 (Gera Tabela Histórico) poderão ser consultadas por meio desta tela.
Consulta Ordens - SUP0375
Objetivo da tela: | Consultar informações de ordens de compras que já tenham sido transferidas para histórico por meio da execução do SUP2500 (Gera Tabela Histórico). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Prog_entrega | Permite exibir a lista das programações de entrega da ordem de compra em questão. |
info_aDicionais | Permite exibir algumas informações cadastrais da ordem de compra em questão. |
Zoom_conta_aen | Permite exibir a lista contendo o relacionamento das contas contábeis X área e linha de negócio registradas para ordem de compra. |
info_coMerciais | Permite exibir as informações comerciais relacionadas a compra do material indicado na ordem de compra em questão. Tais informações foram registradas conforme acordo com fornecedor. |
Info_fiscais | Permite exibir as informações fiscais registradas na ordem de compra em questão. |
Y_assinaturas | Permite exibir a lista de aprovações em nível de alçada realizadas para a ordem de compra em questão, considerando também a versão da ordem apresentada. |
tExtos | Permite exibir os diversos textos que podem ter sido cadastrados para a ordem de compra apresentada em tela, conforme a última consulta realizada. |
5_componentes | Permite consultar os componentes da ordem de compra que está em histórico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código que identifica a empresa para a qual é registrada a ordem de compra. |
Número Ordem | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. |
Versão | Número da versão da ordem de compra. |
Situação da ordem de compra | Indica a situação atual da ordem de compra. A - Em Aberto; P - Planejada; D - Condicional; S - Suspensa; T - Tomada de Preço; C - Cancelada; L - Liquidada; R - Realizada. |
Número pedido | Número do pedido de compra a qual a ordem de compra está vinculada. Caso esteja em branco ou igual a zero, indica que a ordem não foi vinculada a nenhum pedido antes de ser repassada para histórico. |
Data entrega | Data de entrega prevista do material indicado na ordem de compra. |
Item | Código de identificação no sistema para o material. Trata-se do código de engenharia do item, para itens com controle de estoque, ou código seqüencial para itens comprados por meio de débito direto ao setor solicitante. |
Quantidade | Quantidade solicitada do material indicado numa ordem de compra/programação de entrega. |
Unidade medida | Código de identificação no sistema para a unidade de medida utilizada para registro em conjunto com a quantidade do material indicado na ordem de compra. Esta unidade de medida é utilizada para o controle de emissão de pedido de compra e controle de quantidade no estoque. |
Grupo despesa | Grupo de controle de despesa para o qual a ordem de compra foi registrada. |
Tipo despesa | Código do tipo de despesa para o qual a ordem de compra foi registrada. Este código serve para efetuar a distribuição das compras no FLUXO de CAIXA e também para obter a conta contábil de fornecedores para a contabilização das notas fiscais de entradas. |
Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item indicado na ordem de compra. |
Programador | Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item. O programador registrado na ordem de compra indica o usuário solicitante desta ordem. |
Inspeção | Indica qual o tipo da inspeção do material no momento de seu recebimento. 1 - Inspeção a ser efetuada pelo controle de qualidade; 2 - Inspeção a ser efetuada pelo usuário solicitante; 3 - Inspeção a ser efetuada pelo recebedor (almoxarife); 4 - Sem inspeção. |
Tipo inspeção | Indica o tipo de inspeção aplicado para o item desta ordem de compra no momento de seu recebimento. Utilizado para identificar "skip lote" de inspeção. 1 - Inspeção por quantidade de entregas efetuadas; 2 - Inspeção por quantidade (física) entregue; 3 - Inspeção por progressão geométrica; 4 - Inspeção por quantidade de meses. |
Objetivo compra | Indicador do objetivo de compra do material indicado na ordem de compra. N - Compra normal; S - Compra para manutenção industrial; I - Compra Importação; O - Compra para atender OS (Ordem de Serviço); P - Ordem de produção. A - Compra para ativo imobilizado; C - Compra para contrato de serviço; V – Veículo. Essa opção obriga informar a placa de um veículo previamente cadastrado no FRT0005 (Veículo), pois será sugerida a conta contábil com base no centro de custo do veículo e o tipo de despesa informados. |
Documento origem | Número do documento de origem da ordem de compra. |
Texto Ordem Compra | Texto descritivo do material que está sendo solicitado na ordem de compra. Para o caso dos materiais com código e descrição genéricos, este texto é utilizado para dar maiores detalhes do material a ser comprado. |
Data negociada | Data de entrega prevista. |