Situação: | Ao emitir uma nota fiscal de exportação cujos valores de frete e seguro são maiores que o valor total da nota fiscal, e é dado um desconto na nota fiscal com os valores exatos do frete e seguro, o valor das duplicatas está sendo calculado incorretamente e está considerando os valores descontados da nota fiscal. |
Solução: | Foi criado o parâmetro “Grupo fiscal de naturezas de operação com duplicatas sem frete seguro.” para agrupar as notas fiscais cujos valores de frete e seguro são destacados na nota fiscal e, ao mesmo tempo, são descontados do valor total da nota fiscal. Além disso, os programas de faturamento foram alterados para identificar estas notas fiscais e desconsiderar os valores de frete e seguro no cálculo das duplicatas. |
Conversores e Parâmetros: | Conversor: VDP02445.cnv Parâmetro: grp_fisc_nat_oper_frete_seguro – “Grupo fiscal de naturezas de operação com duplicatas sem frete seguro.” Caminho no Sistema: Processo Saídas / Faturamento / Duplicatas Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento. |