Se modifica rutina Proveedores (MATA020), para que en la función de inclusión de Proveedores a través de una consulta (A020SXB), al hacer llamada de la función de inclusión axInclui se envié como parámetro la función A020InTra, la cuál es la encargada de generar el registro del proveedor en la tabla Archivo de Entes (CV0).
Procedimiento para validación de la solución:
- Generar documento de Factura de Entrada en módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada.
- En la pantalla de registro, en el campo Proveedor (F1_FORNECE), presionar F3 para visualizar consulta de listado de proveedores.
- De las opciones de la consulta estándar proveedores, presionar Incluir.
- Registre los datos del Proveedor y confirme el registro.
- Seleccione proveedor registrado recientemente y confirme.
- Capture la información de la Factura de Venta y confirme.
- Consultar la tabla Archivo de Entes (CV0) y validar que existe el registro del proveedor creado a través de la consulta estándar.
Importante: Validar que la consulta estándar de Proveedores contenga llamado a función de inclusión de proveedores a través de la tecla F3 (A020SXB).
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