Actualización de Libros de Ventas para Perú

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIS - Libros Fiscales

Función:

RutinaNombre Técnico
FISR011Reporte de los libros fiscales de Perú

Situación/Requisito:

Hacer uso del Correlativo y de la Serie 2.

Solución/Implementación:

Modificaciones relevantes:

1.  Fecha base (ddtabase) para la generación del informe es la tabla SF3 y de esa fuente busca el origen de las facturas, notas de cargo y notas de crédito del periodo seleccionado. 2.   COLUMNA “06”. Origen del tipo de documento para la generación del archivo si está vigente el mismo puede ser F1_TPDOC para Notas de Crédito, F2_TPDOC para Facturas y Notas de Cargo/Debito y para documentos anulados su origen es F3_TPDOC.

Excepciones:    Para los casos que la serie SERIE del documento sea mayor a 4 dígitos el valor por default del tipo dedocumento será “12” como es el caso de las boletas.

3. COLUMNA “02”. Asignación del correlativo impreso en el archivo o en el informe está basado en los campos F2_NODIA para documentos NF/NDC y F1_NODIA para documentos NCC en los casos que no tenga identificado el valor en estos campos se hace la búsqueda basada en CV3 con la llave CV3_RECORI y CV3_RECDES con la llave R_E_C_N_O_ de la tabla CT2 y si no encontrara un valor colocara el campo vacío.

4. COLUMNA “07”. La serie asignada en el archivo TXT se basa en origen del campo F3_SERIE Y F3_SERIE2, se realiza la validación con la tabla SFP para la especie del documento y la serie en el caso que exista el campo “YSERIE” en las diferentes tablas SF1/SF2/SF23 tomara el valor del campo FP_YSERIE independiente mente de la SERIE informada en el campo F3_SERIE ó F3_SERIE2, para los casos en los que el documentos sea menor a 4 caracteres se rellenara con ceros a la izquierda. Cuando la serie del documento inicia con "B|E|F" agrega ceros a la derecha hasta rellenar a 4 posiciones, caso contrario rellena a la izquierda.

5.   COLUMNA “08”. El folio del documento por regla de SUNAT debe tener un tamaño de 8 caracteres por lo que el campo estándar en tablas operativas debe ser mínimo 8, para los casos en los que el tamaño del campo excede 8 posiciones será recortado en la representación TXT para cumplir con los requisitos Fiscales.

6.   COLUMNA “10”. Tipo de Documento de identidad del cliente será seleccionado del campo A1_TIPDOC, enlos casos que este vacío colocara el valor “0”.

7.   COLUMNA “11”. Número del Documento de identidad del cliente está relacionado al tipo de documento en el cual si el tipo es “06” se imprimirá el valor del campo RUC (A1_CGC), caso contrario DNI (A1_PFISICA). Si no existiera un valor colocara “1” en el informe.

8.    COLUMNA “23”. Cuando el cliente maneje o utilice el valor de OTROS CONCEPTOS TRIBUTARIOS los importes serán extraídos de las columnas F3_BASIMP6 Y D2_BASIMP6 siendo diferentes de CERO su valor. Este concepto no calcula impuesto alguno por lo que el campo VALIMP+”N” y ALQIMP+”N” es cero.

9.  COLUMNA “27/28/29/30”. Documentoorigen relacionada en Nota de crédito o Nota de Débito.

a)          Para todos los documentos de esta naturaleza en el procesamiento de la información buscara el documento de venta relacionado y aplicara la misma regla de la serie según los requisitos de SUNAT mencionados en el punto 5.4.

b)        Impresión del tipo de documento relacionado a la Nota de Crédito o Nota de Debito tomara la consideración que el tipo de documento sea "07|08|87|88" e imprimirá los valores del documento origen.

10.     Performance en la ejecución .Se hace ampliamente la recomendación que la generación de los archivos electrónicos con un volumen importante de DATA con más de CIEN MIL registros a ser procesados se seleccione guardar el archivo en el root del servidor, ya que el tiempo de ejecución se reduce de manera importante al generar archivo de gran tamaño.  

11.     Para el caso en que no se cumplan las observaciones antes mencionadas en la DATA la información puede generar inconsistencias en la presentación del archivo TXT y validado por el PLE o directamente en la SUNAT por lo que es importante revisar y analizar previamente.

12.     Es de suma importancia que el campo CT5_DIACTB de cada asiento que usara el correlativo deba estar activa para evitar tener situaciones que pudiera no generar asientos sin código correlativo.

Conversores y Parámetros:

Se debe de crear el parámetro MV_LIVFISV conforme la siguiente descripción:

Nombre

MV_LIVFISV

Tipo

Carácter

Descripción

Número de impuesto que ocupan los Conceptos Tributarios.

Se deben realizar las siguientes modificaciones al grupo de preguntas: FISR011.

PreguntaDescripciónPreselecciónOpcionesConsulta Estándar.
03Imprime Páginas?1

05Sel. Filiales?1

Si, No


06Genera Informe/Archivo/Ambos?3

Informe, Archivo, Ambos


07Directorio

HSSDIR
08Eliminar esta pregunta.
Requisito (Issue):DMINA-762 | DMINA-1806
Versión:12.1.07 | 12.1.14 | 12.1.17



1.         Fecha base (ddtabase) para la generación del informe es la tabla SF3 y de esa fuente busca el origen de las facturas, notas de cargo y notas de crédito del periodo seleccionado.

2.         COLUMNA “06”. Origen del tipo de documento para la generación del archivo si está vigente el mismo puede ser F1_TPDOC para Notas de Crédito, F2_TPDOC para Facturas y Notas de Cargo/Debito y para documentos anulados su origen es F3_TPDOC

1.2.1.     Excepciones

-          Para los casos que la serie SERIE del documento sea mayor a 4 dígitos el valor por default del tipo de documento será “12” como es el caso de las boletas.

3.         COLUMNA “02”. Asignación del correlativo impreso en el archivo o en el informe está basado en los campos F2_NODIA para documentos NF/NDC y F1_NODIA para documentos NCC en los casos que no tenga identificado el valor en estos campos se hace la búsqueda basada en CV3 con la llave CV3_RECORI y CV3_RECDES con la llave R_E_C_N_O_ de la tabla CT2 y si no encontrara un valor colocara el campo vacío.

4.         COLUMNA “07”. La serie asignada en el archivo TXT se basa en origen del campo F3_SERIE Y F3_SERIE2, se realiza la validación con la tabla SFP para la especie del documento y la serie en el caso que exista el campo “YSERIE” en las diferentes tablas SF1/SF2/SF23 tomara el valor del campo FP_YSERIE independiente mente de la SERIE informada en el campo F3_SERIE ó F3_SERIE2, para los casos en los que el documentos sea menor a 4 caracteres se rellenara con ceros a la izquierda. Cuando la serie del documento inicia con "B|E|F" agrega ceros a la derecha hasta rellenar a 4 posiciones, caso contrario rellena a la izquierda.

5.          COLUMNA “08”. El folio del documento por regla de SUNAT debe tener un tamaño de 8 caracteres por lo que el campo estándar en tablas operativas debe ser mínimo 8, para los casos en los que el tamaño del campo excede 8 posiciones será recortado en la representación TXT para cumplir con los requisitos Fiscales.

6.         COLUMNA “10”. Tipo de Documento de identidad del cliente será seleccionado del campo A1_TIPDOC, en los casos que este vacío colocara el valor “0”.

7.         COLUMNA “11”. Número del Documento de identidad del cliente está relacionado al tipo de documento en el cual si el tipo es “06” se imprimirá el valor del campo RUC (A1_CGC), caso contrario DNI (A1_PFISICA). Si no existiera un valor colocara “1” en el informe.

8.         COLUMNA “23”. Cuando el cliente maneje o utilice el valor de OTROS CONCEPTOS TRIBUTARIOS los importes serán extraídos de las columnas F3_BASIMP6 Y D2_BASIMP6 siendo diferentes de CERO su valor. Este concepto no calcula impuesto alguno por lo que el campo VALIMP+”N” y ALQIMP+”N” es cero.

9.         COLUMNA “27/28/29/30”. Documento origen relacionada en Nota de crédito o Nota de Débito.

1.9.1.     Para todos los documentos de esta naturaleza en el procesamiento de la información buscara el documento de venta relacionado y aplicara la misma regla de la serie según los requisitos de SUNAT mencionados en el punto 5.4.

1.9.2.     Impresión del tipo de documento relacionado a la Nota de Crédito o Nota de Debito tomara la consideración que el tipo de documento sea "07|08|87|88" e imprimirá los valores del documento origen.

10.     Performance en la ejecución

1.10.1. Se hace ampliamente la recomendación que la generación de los archivos electrónicos con un volumen importante de DATA con más de CIEN MIL registros a ser procesados se seleccione guardar el archivo en el root del servidor, ya que el tiempo de ejecución se reduce de manera importante al generar archivo de gran tamaño.  

11.     Para el caso en que no se cumplan las observaciones antes mencionadas en la DATA la información puede generar inconsistencias en la presentación del archivo TXT y validado por el PLE o directamente en la SUNAT por lo que es importante revisar y analizar previamente.

12.     Es de suma importancia que el campo CT5_DIACTB de cada asiento que usara el correlativo deba estar activa para evitar tener situaciones que pudiera no generar asientos sin código correlativo.