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  • DT Apurar Verbas do Tipo Rebaixa de CMV

Tempo aproximado para leitura: 02 min


01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:18 - Contas a Receber de Fornecedor
Ticket:

8041.131281.2018 (HIS.02539.2018/HIS.00097.2019/HIS.02533.2018 )

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

COM-3039

VEN-8420

VEN-8421

Versão/Release:29.02


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Opção para analisar o resultado da margem considerando a participação de investimento das indústrias e exibição de um número de contrato de verba disponível para ser aplicado automaticamente no CMV da venda o valor custeado pela indústria.

Ao cadastrar políticas de desconto nas rotinas: 561 - Cadastrar Política de Desconto, 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, 357 -  Cadastrar Política de Preço Fixo e 3320 - Cadastrar Brinde Express com percentual de participação da indústria (% Custeado Fornecedor > 0), deve ser exigido um número de contrato de verba disponível para poder aplicar automaticamente no CMV da venda o valor custeado pela indústria, exibindo os valores de resultado Com e Sem o impacto do investimento.

03. SOLUÇÃO

Criado parâmetro 4161 - Conta de rebaixa de CMV com valor de políticas de descontos e bonificações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro este que é vinculado ao novo tipo de verba, informando a conta utilizada para apurações de verbas criadas pela rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor.


  1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na versão 29.02 ou versão superior e atualize as tabelas abaixo:
    - Tabela de Aplicação de Verba (PCAPLICVERBAI)
    - Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL)







  2. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão 29.02 ou versão superior, aba Força de Venda, e atualize a opção 108 - Package INTEGRADORA:




  3. Acesse a rotina 1400 - Atualizar Procedures na versão 29.02 ou versão superior e atualize a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:





  4. Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, foi criado um novo parâmetro 4161 - Conta de rebaixa de CMV com valor de políticas de descontos e bonificações, esse parâmetro será vinculado ao novo tipo de verba;
    Observação: Deverá ser informada a conta que será utilizada para as apurações de verba criadas pela rotina 1801.


  1. Acesse a Rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor;
  2. Foi criado novo tipo de verba: Rebaixa de CMV (Valor a Apurar) - Políticas de descontos e bonificações, selecione-a conforme necessidade, preencha os demais dados e clique o botão Confirmar.



  3. Ao selecionar a opção Rebaixa de CMV (Valor a Apurar) - Políticas de descontos e bonificações, a conta a ser utilizada é trazida automaticamente conforme já parametrizada na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

1. Acesse a rotina 301 e clique o botão Incluir ou Pesquisar;

2. Note a caixa Participação do Fornecedor note os campos % Custeado pelo Fornecedor e Verba:



Observações:

  • Quando cadastrada autorização de preço de venda na rotina 301 com percentual de participação da indústria, % Custeado pelo Fornecedor , é será exigido um número de contrato de verba, Nr. Verba, disponível para poder aplicar automaticamente no CMV da venda o valor custeado pela indústria, exibindo os valores do resultado Com e Sem o impacto do investimento;
  •  O campo Verba só é habilitado caso o campo % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo;
  • Caso o % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo é ser obrigatório o usuário informar o número da Verba (anteriormente cadastrada na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor), caso contrário é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:

  • O sistema habilita tela de Pesquisa de Verba para que o usuário selecione a verba que deseja vincular na campanha de desconto, e exibida apenas as verbas cadastradas como A Apurar.

1. Acesse a rotina 561 e clique o botão Incluir;

2. Na aba Informações Comuns, preencha/informe os campos e filtros conforme necessidade;

3. Na caixa Participação do Fornecedor note os campos % Custeado pelo Fornecedor e Nr. Verba:



Observações:

  • Quando cadastrada políticas de desconto na rotina 561 com percentual de participação da indústria, % Custeado pelo Fornecedor , é exigido um número de contrato de verba, Nr. Verba, disponível para poder aplicar automaticamente no CMV da venda o valor custeado pela indústria, exibindo os valores do resultado Com e Sem o impacto do investimento;
  •  O campo Verba só é habilitado caso o campo % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo;
  • Caso o % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo é ser obrigatório o usuário informar o número da Verba (anteriormente cadastrada na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor), caso campo não seja informado/preenchido é exibida mensagem de Atenção conforme image abaixo:


  • O sistema habilita tela de Pesquisa de Verba para que o usuário selecione a verba que deseja vincular na campanha de desconto, e exibida apenas as verbas cadastradas como A Apurar.


1. Clique o botão Incluir;

2. Informe os campos e filtros da tela conforme necessidade;

3. Note a caixa Participação do Fornecedor com os campos % Custeado pelo Fornecedor e Verba;



Observações:

  • Quando cadastrada políticas preço fixo na rotina 357 com percentual de participação da indústria, % Custeado pelo Fornecedor , é será exigido um número de contrato de verba, Verba, disponível para poder aplicar automaticamente no CMV da venda o valor custeado pela indústria, exibindo os valores do resultado Com e Sem o impacto do investimento;
  •  O campo Verba só é habilitado caso o campo % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo;
  • Caso o % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo é ser obrigatório o usuário informar o número da Verba (anteriormente cadastrada na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor), caso não seja informado/preenchido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:


  • O sistema habilita uma tela de pesquisa para que o usuário selecione a verba que deseja vincular na política desconto, e exibida apenas as verbas cadastradas como A Apurar.



1. Acesse a rotina 3320 e marque a opção Criar Campanha de Brinde Express e botão Próximo;

2.  Note na tela Dados da Campanha a caixa Participação do Fornecedor com as opções % Custeado pelo Fornecedor e Nr. Verba;



Observações:

  • Quando cadastrada campanha de brinde na rotina 3320 com percentual de participação da indústria, % Custeado pelo Fornecedor , é será exigido um número de contrato de verba, Nr. Verba, disponível para poder aplicar automaticamente no CMV da venda o valor custeado pela indústria, exibindo os valores do resultado Com e Sem o impacto do investimento;
  •  O campo Verba só é habilitado caso o campo % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo;
  • Caso o % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo é ser obrigatório o usuário informar o número da Nr. Verba (anteriormente cadastrada na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor), caso não seja informado preenchido é exibida mensagem de Atenção conforme image abaixo:

-


  • O sistema habilita uma tela de Pesquisa de Verba para que o usuário selecione a verba que deseja vincular na campanha de brinde, e exibida apenas as verbas cadastradas como A Apurar.


1. Acesse a rotina 3306, marque a opção Incluir Nova Campanha de Desconto e botão Avançar;

2. Selecione o Tipo Patrocínio, Campanha e Desconto e botão Avançar;

3. Na tela dados note a caixa Participação do Fornecedor com as opções % Custeado pelo Fornecedor e Nr. Verba;



Observações:

  • Quando cadastrada campanha de desconto na rotina 3306 com percentual de participação da indústria, % Custeado pelo Fornecedor , é será exigido um número de contrato de verba, Verba, disponível para poder aplicar automaticamente no CMV da venda o valor custeado pela indústria, exibindo os valores do resultado Com e Sem o impacto do investimento;
  •  O campo Verba só é habilitado caso o campo % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo;
  • Caso o % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo é ser obrigatório o usuário informar o número da Nr. Verba (anteriormente cadastrada na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor), caso não seja informado/preenchido é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:


  • O sistema habilita tela de Pesquisar Verba para que o usuário selecione a verba que deseja vincular na campanha de desconto, e exibida apenas as verbas cadastradas como A Apurar.


1. Acesse a rotina 3307 - Cadastrar Cesta Básica:

2. Selecione uma das opções Cadastrar Nova Cesta ou Lançar Preço Fixo Para Cesta e clique o botão Próximo;

Observação: neste exemplo selecionamos a opção Cadastrar Nova Cesta.


3. Informe conforme necessidade os filtros e campos da tela Cadastrar Nova Cesta e clique o botão Próximo;

4. Note os campos % Custeado pelo Fornecedor e Nr. Verba:



Observações:

  • Quando cadastrada cesta básica na rotina 3307 com percentual de participação da indústria, % Custeado pelo Fornecedor , é será exigido um número de contrato de verba, Nr. Verba, disponível para poder aplicar automaticamente no CMV da venda o valor custeado pela indústria, exibindo os valores do resultado Com e Sem o impacto do investimento;
  •  O campo Nr. Verba só é habilitado caso o campo % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo;
  • Caso o % Custeado pelo Fornecedor for diferente de 0 (zero) ou nulo é ser obrigatório o usuário informar o número da Nr. Verba (anteriormente cadastrada na rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor);

    -


  • O sistema habilita uma tela de pesquisa para que o usuário selecione a verba que deseja vincular na cesta básica, é exibida apenas as verbas cadastradas como A Apurar.




04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Atualize as rotinas abaixo para a versão 29.02 ou versão superior:


1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor;

357 - Cadastrar Política de Preço Fixo

561 - Cadastrar Política de Desconto

3306 - Cadastrar Campanha de Desconto

3307 - Cadastrar Cesta Básica

3320 - Cadastrar Brinde Express

301 - Autorizar Preço de Venda

316 - Digitar Pedido de Venda

336 - Alterar Pedido de Venda