Informe dos passos necessários para baixar / gerar arquivos CNAB.

Validação de Versão e Release Protheus e validação de acesso ao servidor de HLCloud (Hard Lock Cloud).
- O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se a Release for inferior a 12.1.20 ou qualquer outro release futuro que for necessário incremento de dicionário publicado via release notes;
- O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se o CNPJ do cliente não tiver acesso aos serviços de hard lock da TOTVS via Cloud ou que tenha qualquer restrição contratual que efetuar o bloqueio do mesmo.



Processa e pesquisa na base de dados do cliente quais são os bancos ativos (tabela SA6) e exibe tela de seleção para escolha de qual(is) banco(s) serão gerados o(s) arquivo(s) CNAB.
- Os bancos listados serão pesquisados na base de dados do cliente através da tabela SA6. Os bancos que estiverem bloqueados para uso não serão exibidos nesta tela.
- O cliente poderá escolher quais os bancos deseja procurar por atualizações de configuração CNAB disponíveis.

Exibe respectivos os arquivos dos bancos selecionados, marcados com as legendas de acordo com a disponibilidade de download:
- Os arquivos disponibilizados são somente para modelo 2 - 240 Posições;
- Somente os segmentos obrigatórios foram mapeados e as alterações, tanto de inclusão de outros segmentos como atualizações que forem incrementadas, serão listados em novas versões;
- Serão listadas ambas as carteiras - Contas a Pagar e Contas a Receber, de acordo com a disponibilidade de cada banco;
- Serão listados os tipos de arquivos tanto de Remessa como de Retorno, de acordo com a disponibilidade de cada banco.

Legenda verde = arquivo disponível para baixa;
Legenda vermelha = arquivo não disponível para baixa devido à necessidade de atualização para release superior. (Para a atualização de release, siga as instruções disponíveis em: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR).

Processamento do download.
Neste passo será iniciado o processo de download dos arquivos de configuração CNAB. O sistema gravará as informações dos arquivos de configuração nas tabelas FOP, FOQ e FOZ.

Resultado do processamento.
- O sistema informará sobre o resultado do processamento e as opções de geração ou edição dos arquivos de configuração CNAB.
- Se optar pela finalização do processo, o assistente gerará os arquivos de configuração CNAB na pasta system. Para esta ação, clique no botão Finalizar.
- Se optar pela edição dos arquivos de configuração CNAB, clique no botão Avançar.

Ao clicar em Finalizar, será mostrada a Lista de Arquivos Baixados:

Escolha de arquivos de configuração CNAB para edição.
Nesta tela de seleção, será possível escolher qual(is) o(s) arquivo(s) deseja editar.
Após a marcação dos arquivos, clique em Avançar e o sistema disponibilizará as telas de edição.

Edição de conteúdo padrão do arquivo CNAB.
- Nas telas de edição, existe o campo NOVO VALOR. Este só será preenchido pela opção da tecla "F3";
- Ao acionar a tecla F3 , serão listadas as opções válidas para edição;
- O campo CONTEUDO PADRÃO, traz a expressão padrão que será usada no arquivo de configuração;
- Após escolher qual a valor será editado, o sistema irá alterar o valor da expressão do campo CONTEUDO PADRÃO com o novo valor;
- As informações possíveis de edição por banco serão:
- Contas a Pagar / Remessa:
- Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE2;
-
-
- E2_EMISSAO;
- E2_VENCTO;
- E2_VENCREA.
- Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE2;
- E2_VALOR;
- E2_SALDO;
- E2_VLCRUZ.
- Campo Nome Cedente, poderá ser alterado por outros campos da tabela SA2;
- Contas a Receber / Remessa:
- Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE1;
- E1_EMISSAO;
- E1_VENCTO;
- E1_VENCREA.
- Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE1;
- E1_VALOR;
- E1_SALDO;
- E1_VLCRUZ.
- Campo Nome Cliente, poderá ser alterado por outros campos da tabela SA1;
- Contas a Pagar e Receber Retorno
Para esses arquivos serão usadas as variáveis já disponíveis, são elas:
- DATA;
- DATACREDITO
- VALOR;
- DESPESAS;
- DESCONTO;
- JUROS;
- ABATIMENTO;
- MULTA;
- IOF;
- OUTROSCREDITOS;
- OCORRENCIA;
- RESERVADO;
- SEGMENTO;
- TITULO;
- ESPECIE;
- NOSSONUMERO;
- AUTENTICACAO;
- MOTIVO.







Finalização do processo.

Ao clicar em "Avançar" para finalizar o processo, será mostrada a Lista de Arquivos Baixados:
