O Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando: - Houver um beneficiamento de material - Houver uma simples remessa onde o retorno do material eh obrigatório.
Para a correta utilização do controle de poder de terceiros/em terceiros temos:
A) Poder de Terceiros
I) Beneficiamento ou recebimento de material de cliente
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota Fiscal de Entrada). 2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente. 3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devoluçao ). 4) Pressionar F4 na quantidade para selecionar a nota original.
II) Recebimento de Material de fornecedor
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota Fiscal de Entrada). 2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação do fornecedor. 3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devolução ). 4) Utilizar F4 na quantidade para selecionar a nota original
B) Poder em Terceiro
I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do fornecedor. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolucao). 4) Pressionar F4 no campo quantidade.
II) Remessa para Cliente.
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ). 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do cliente. 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada). 2) O Tipo da Nota deve ser "D - Devolução", pois é obrigatório a informação do cliente 3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" (Devolução). 4) Pressionar F4 no campo quantidade.
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