Quando feita a exclusão da nota fiscal de entrada, o campo de número de documento da SE5 é limpo, porque pode ser reaproveitado o número da nota com uma nova entrada. Quando a Contabilização for em modo off-line, não ocorrera problemas em limpar o número do documento no movimento bancário, na exclusão da nota fiscal de entrada Segue abaixo o processo: Contabilização da Nota de Entrada - OFF-LINE Cadastra nota de entrada ( F1_DTLANC = Vazio) , este campo define se o registro foi contabilizado Contabilização da baixa do título OFF-LINE Baixa o título ( E5_LA = N ) este campo define se o registro foi contabilizado Cancela a Baixa ( E5_LA=N) este campo define se o registro foi contabilizado Contabilização da exclusão da nota fiscal de entrada OFF-LINE Nota fiscal ( F1_DTLANC = Vazio, e o campo D_E_L_E_T_ = (*) Efetuando a exclusão da nota fiscal de entrada. Neste momento o sistema limpa o campo número de documento e grava o campo E5_LA com S, evitando assim a duplicidade na contabilidade desta forma quando executar a rotina de contabilização do financeiro, estes registros não serão selecionados. Já na execução da rotina de contabilização do modulo de materiais, este documento também não será selecionado pois o mesmo está com flag de deletado. |